城南新区管委会2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 11:26
  • 信息来源:城南新区管委会
  • 审核人:张艳艳
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城南新区管委会决算公开说明

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的三公经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2019年部门决算公开报表

1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

2:一般公开预算支出决算情况表

3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

4:一般公开预算三公经费支出决算情况表

5:政府性基金预算支出情况决算表

6:部门收支决算总体情况表

7:部门收入决算总体情况表

8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

部门主要职能:

城南新区管委会是区政府的派出机构。在区政府的领导下,按照有关法律法规对辖区进行管理。主要职责是:

1、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展,为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
  3、按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护,市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解、法律事务工作,维护居民的合法权益。 
    4、负责社区建设和管理,开展社区服务工作,兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动,指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。 
    5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;负责本辖区综治、信访、维稳等工作;负责做好本辖区人口和计划生育工作;负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作;负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 
    6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。 
    7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。 
    8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

   二、部门和所属决算

单位机构设置情况

三、人员构成情况

人员编制 13 人(行政编制 12 人+工勤编制 1 人)

实有在职人数 13 人(行政编制  12 人+工勤编制 1人)

离退休人数 1 人

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计878.66万元(上年收入总计274.58万元,同比增加360.31万元,同比增加105.16%)。其中财政拨款收入878.66万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计702.94万元(上年支出总计342.63万元,同比增加360.31万元,同比增加105.16%)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)596.52万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)106.42万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出285.93万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资85.97万元、奖金74.96万元、伙食补助8.72万元、住房公积金0.63万元、医疗费1.3万元、工资福利支出7.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.42万元等)

2.商品和服务支出185.66万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费17.08万元、印刷费0.94万元、水电费0万元、维修费111.89万元、租赁费0.25万元、会议费0.44万元、专有材料费0.23万元、工会经费1.56万元、其它商品和服务支出37.4万元、公务用车运行维护费6.79万元、差旅费6.55万元、委托业务费2.45万元、公务接待费0万元,其它交通费用0.08万等)

3.对个人和家庭的补助支出148.38万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

2019年决算支出比2018年增加360.31万元,其中基本支出增加369.77万元,项目支出增加90.55万元。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出702.94万元,其中:基本支出612.4 万元,比去年增加369.77万元,项目支出90.55万元。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.79万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算6.79万元(其中公务用车运行维护费6.79万元,公车购置费0万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆);公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次0次、人数0人,原因是厉行节约。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出612.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年增加369.77万元,增长152.4 %。增长的原因是物价上涨,所需办公费、印刷费相应增加,“三公”经费减少是严格落实中央八项规定。

二、关于政府采购支出说明

    本部门(单位)2019年政府采购支出共计总额185.66万元,其中采购货物支出73.77万元,用于电脑、打印机等,政府采购工程支出111.89万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有 0 平方米(城南新区管委会是租赁碧桂园物业办公楼为办公用房);共有车辆2辆,一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

城南新区管委会无绩效评价。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表











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