曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 14:25
  • 信息来源:曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心
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曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算

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第一部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心

概况

一、部门主要职责

本单位为西城街道办事处直属事业单位,承担西城辖区收集、上报涉及政治安全,社会稳定、社会保障、社会救助服务、应急管理等各类信息,定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障等方面的经办服务工作。

二、部门基本情况

西城街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业 单位,是西城街道办事处直属事业单位,新成立单位。内设财务室、医疗服务窗口、社会保障窗口、灵活就业窗口、综合窗口。网格中心共 7 个事业编制。,2 个以钱养事编制,实有在职人数 8 人

第二部分  曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计44.54万元(上年收入总计27.03万元,同比增加17.51万元,同比增加 64.77 %)。原因:增加人员编制,对应人员经费、公用经费都增加。其中财政拨款收入40.64万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计44.54万元(上年支出总计27.03万元,同比增加17.51万元,同比增加 64.77 %)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)33.83万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)3.11万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.42万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.28万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出40.02万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资8.72万、津贴补贴2.12万、绩效工资5.87万、在职五项奖4.5万、住房公积金2.28万、住房补贴0.47万、医疗保险费1.42万、乡镇工作补贴0万)

2.商品和服务支出0.62万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.29万、福利费0.25万)

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年增加17.51万元,增加了64.77 %.其中基本支出增加17.51万元,增长了64.77 %;项目支出增加0万元,增长了0%。基本支出增加的主要原因是人员增加造成收入支出同时增加 ;项目支出为0的主要原因是 本单位无项目支出  。

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出40.64万元,比去年预算27.03万元增加13.61万元,增长了50.35%,其中:基本支出40.64万元,比年初预算27.03万元增加13.61万元,增长了50.35%,项目支出0万元,比去年0万元,增长了0%原因:人员增加。基本支出比去年增加13.61万元,项目支出为0万元。原因:本单位无项目支出。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收入及支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.62万元,比去年预算数增加0.02 万元,增长3.33%。主要原因是:人员编制数量增加。其中:公务接待费0.09万元、工会经费0.29万元、福利费0.25万元。

(七)政府采购情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元,与上面相同

工程类政府采购预算 0 元

货物类政府采购预算 0 元

服务类政务采购预算 0 元

面向中小企业及微小企业采购预算 0 元

(八)国有资产占用情况

本单位新成立单位,对原主管部门移交的固定资产暂未办理接收入账手续,故无资产数据。

(九)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务支出、

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排0.09万元,比上年增0.027万元,同比增加42.58 %,主要原因是:人员编制增加。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:本单位无因公出国(境)费。

公务接待费0.09万元,比上年增(减)0.027万元,同比增加 42.58 %,主要原因是:人员编制增加。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,同比增加0 %,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比增加0%,主要原因是:本单位无公务用车购置费。


第三部分曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

此表无数据


此表无数据


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

此表无数据


二、重点项目绩效目标编制情况

此表无数据

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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