
曾都区金融服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区金融服务中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区金融服务中心2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区金融服务中心2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区金融服务中心概况
一、部门主要职责
金融机构和企业对接活动,配合市级金融管理部门引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度;拟订全区多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市、挂牌的政策措施并组织实施,指导和推进企业改制上市、股权融资、债全融资等直接融资工作,负责全区上市后各资源培育工作;联络市人行 (市金融生态办)加强全区信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全区金融知识宣传普及工作。
二、部门基本情况
金融服务中心编制人数3人、实有人数2人。
第二部分 曾都区金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计22.51万元(上年收入总计21.15万元,同比增加1.36万元,同比增加6.43 %,增加原因为人员正常增资)。其中财政拨款收入22.51万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计22.51万元(上年支出总计21.15万元,同比增加1.36万元,同比增加6.43 %,增加原因为人员正常增资)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)18.60万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)1.78万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.82万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)1.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5. 卫生健康支出(类)0万元:主要用于
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出19.51万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资4.46万、津贴补贴1.37万、奖金6.03万、绩效工资3.74万、基本养老保险1.78万、职工基本医疗保险0.82万、在职五项奖0万、住房公积金1.31万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出0.40万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.16万、福利费0.18万)
3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是 0 ,其中: 设备购置费0万元等)
预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年增加1.36万元,增加6.43%,增加原因为人员正常增资。其中基本支出增加1.36万元,增加6.43%,增加原因为人员正常增资。2022年无项目支出。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出19.91万元,比去年预算18.55万元增加1.36万元,增加7.33%,增加原因为人员正常增资。其中:基本支出19.91万元,比年初预算18.55万元增加1.36万元,增加7.33%,增加原因为人员正常增资。2022年无项目支出。基本支出比去年增加1.36万元,增加7.33%,增加原因为人员正常增资。项目支出比去年增加(或减少)0万元。原因:2022年无项目支出 。
(四)政府性基金情况
2022年无政府性基金情况。
(五)国有资本经营预算情况
2022年无国有资本经营预算情况。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.40万元(其中办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.16万、福利费0.18万),比去年预算数增加3 万元,减少86.67%。主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
(七)政府采购情况
2022年无政府采购情况
(八)国有资产占用情况
2022年无国有资产占用情况。
(九)政府购买服务情况
2022年无政府购买服务情况。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区金融服务中心“三公”经费年初预算安排0.06万元,比上年增0万元,同比增加0 %,主要原因是:2022年我单位新增公务接待费预算。
其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:2022年无因公出国(境)费预算。
公务接待费0.06万元,比上年增(减)0.06万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:2022年我单位新增公务接待费预算。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:2022年无公务用车运行维护费预算。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:2022年无公务用车购置费预算。
第三部分 曾都区金融服务中心2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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