
曾都区国有资产管理中心2022年部门
预算公开
目 录
第一部分 曾都区国有资产管理中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区国有资产管理中心概况
一、部门主要职能
建立有效国有资产管理监督运营机制,防止国有资产流失,管理企业的国有资产,组织和监督企业经营管理。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区国有资产管理中心为参照公务员管理的事业单位。
三、人员构成情况
人员编制8人(行政编制 0人+工勤编制 0 人+事业编制8人)
实有在职人数3人(行政编制0 人+工勤编制0人+事业编制3人)
离退休人数2 人
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计72.27万元(上年支出总计83.47万元,同比减少11.20万元,同比减少13.42%)。其中财政拨款收入63.27万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计72.27万元(上年支出总计83.47万元,同比减少11.20万元,同比减少13.42%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)53.65万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)3.36万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 住房保障支出(类)2.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.卫生健康支出(类)3.89万元:主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出38.28万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资9.02万、津贴补贴8.41万、奖金11.73万、在职五项奖0万、住房公积金2.38万、住房补贴0万、基本养老保险费3.36万、职工医疗保险费1.49万、公务员医疗补助费0.99万、其他工资福利0万、其他社会保障缴费0.91万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出6.29万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.65万、印刷费0.40万、咨询费0.10万、手续费0.16万、水电费0.05万、委托业务费0.30万、其他交通费1.74万、其他商品和服务支出1万、邮电费0万、物业管理费0.03万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修(护)费0万、会议费0.20万、购置费0万、公务接待费0.09万、劳务费0.2万、培训费0.15万、工会经费0.30万、福利费0.42万)
3.对个人和家庭的补助支出4.71万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费4.20万元、医疗费补助0.50万元、住房公积金0万元)
4.其他支出0元。(主要是无,其中: 设备购置费0万元等)
预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少11.20万元,减少13.42%,减少原因是节约办公经费开支;其中基本支出减少11.20万元,减少13.42%;项目支出增加(或减少)0万元,减少0%。基本支出增加的主要原因是节约办公经费开支;项目支出增加(或减少)的主要原因是本单位无项目支出。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出72.27万元,比去年预算83.47万元减少11.20万元,减少13.42%,减少原因是节约办公经费开支。其中:基本支出49.27万元,比年初预算53.64万元减少4.37万元,减少8.15%。项目支出23万元,比年初预算0万元增加23万元。原因:2021年无项目支出,2022年项目支出23万元。
(四)政府性基金情况
本部门2022年无政府性基金情况
(五)国有资本经营预算情况
本部门2022年无国有资本经营预算情况
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出6.29万元(其中:办公费0.65万、印刷费0.40万、咨询费0.10万、手续费0.16万、水电费0.05万、委托业务费0.30万、其他交通费1.74万、其他商品和服务支出1万、邮电费0万、物业管理费0.03万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修(护)费0万、会议费0.20万、购置费0万、公务接待费0.09万、劳务费0.2万、培训费0.15万、工会经费0.30万、福利费0.42万),比去年预算数增加 0.05万元,增加0.80%。主要原因是:随着人们生活水平提高,福利支出增加。
(七)政府采购情况
国资中心2022年无政府采购增减变化。
(八)国有资产占用情况
2022年固定资产总额为12.38万元,较上年度无增减变化。其中房屋建筑物面积共有0平方米,共有车辆0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。较上年无变化。
(九)政府购买服务情况
本部门2022年无政府购买服务情况。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费年初预算安排0.09万元,比上年0.09万元相同,主要原因是:国资中心2022年无增减变化。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:2022年无因公出国(境)费。
公务接待费0.09万元,比上年减少0万元,同比减少0,主要原因是:合理公务接待开支。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:2022年无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0%,主要原因是:2022年无公务用车购置费。
第三部分 2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
二、重点项目绩效目标编制情况
公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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