曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 11:29
  • 信息来源:曾都区水利和湖泊局城区水利管理站
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曾都区水利和湖泊局城区水利管理站

2022年部门预算

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第一部分 曾都区水利和湖泊局城区水利管理站(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区水利和湖泊局城区水利管理站概况

一、部门主要职责

参与组织协调辖区范围内防汛抗旱、灌溉排涝工作,并提供技术指导服务;负责农村基层水资源地管理开发、利用、节约、保护工作承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护,乡镇水土保持农村饮水安全工程建设和管理有关工作组织协调村级水管员和农民用水组织有关工作,协调基层水矛盾纠纷等。

二、部门基本情况

曾都区水利和湖泊局城区水利管理站设有主任办公室、财务办公室等。曾都区水利和湖泊局城区水利管理站在职职工3人,退休职工5人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计60.19万元(上年收入总计46.09万元,同比增加了14.1万元,同比增加了30%,主要是增加了工资福利支出)。其中财政拨款收入60.19万元,为区本级财政当年拨付的资金,主要是增加了工资福利支出。

(二)支出预算情况

支出总计60.19万元(上年支出总计46.09万元,同比增加了14.1万元,同比增加了30.5%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)45.19万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)3.99万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.16万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出37.07万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资13.3万、津贴补贴2.25万、奖金4.5万、绩效工资5.93万元、在职五项奖0万、住房公积金2.93万、住房补贴0万、职工基本养老保险缴费3.99万元、医疗保险费1.83万、乡镇工作补贴0其他社会保障缴费2.33万元)

2.商品和服务支出0.62万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.2万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万)其他商品和服务支出0.4万。

3.对个人和家庭的补助支出7.5万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费7.5万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因:预算支出比年增加14.1万元,同比增加了30.5%其中基本支出增加14.1万元,同比增加了30.5%项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是:增加了工资福利支出。

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出45.19万元,比去年预算42.19万元增加3万元同比增加了7.1%其中:基本支出45.19万元,比年初预算42.19万元增加3万元,同比增加了7.1%项目支出0万元,比年初预算0万元增加0万元。原因:基本支出比去年增加3万元,同比增加了7.1%,主要是增加了工资福利支出。

(四)政府性基金情况

无。

(五)国有资本经营预算情况

无。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0.62万元,比去年预算数增加0.02万元,增长3.3%。主要原因是:增加了福利费0.02万元。

2022年局系统部机关运行经费0.62万元。其中:办公费0.2万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0.02万元,公务车运行费0万元其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0.40万元,办公设备购置0万元。比上年增加0.02万元,增长3.3%,主要原因是:增加了福利费0.02万元

(七)政府采购情况

无。

(八)国有资产占用情况

无。

政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元

二、2022三公经费预算情况说明

2022曾都区水利和湖泊局城区水利管理站三公经费年初预算安排0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0  %,主要原因是:

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:

三部分曾都区水利和湖泊局城区水利管理站2022部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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