曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 15:13
  • 信息来源:曾都区洛阳镇财政所
  • 审核人:张艳艳
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曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算

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第一部分曾都区洛阳镇财政所

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区洛阳镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分曾都区洛阳镇财政所概况

一、部门主要职责

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算;

 2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理;

 3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理;

 4、村级财务的委托代理、农村经营管理;

5、农民负担的监督管理;

6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门基本情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。现有编制11人,实有在职人员8人,退休人员11人。

第二部分曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计229.89万元(上年收入总计209.33万元,同比增加20.56万元,同比增加9.82%增加原因为增人增资)。其中财政拨款收入142.05万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计229.89万元(上年支出总计209.33万元,同比增加20.56万元,同比增加9.82%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)204.83万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)8.8万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.84万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)6.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出105.68万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资25.74万、津贴补贴11.73万、奖金29.99万、在职五项奖13.39万、住房公积金6.41万、机关事业单位基本养老保险缴费8.8万、医疗保险费4.43万、其他社会保障缴费5.2万)

2.商品和服务支出12.1万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费3.7万、水电费1.2万、邮电费0.6万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费4万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0万、工会经费0.82万、福利费1.12、印刷0.42万

3.对个人和家庭的补助支出24.28万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费24.07万元、医疗费补助0.21万元等)

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因:预算支出比增加20.56万元,其中基本支出增加20.56万元,同比增加9.82%,项目支出。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因是

(三)财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出229.89万元,比去年预算209.33万元增加20.56万元其中:基本支出229.89万元,比年初预算209.33万元增加20.56万元,同比增加9.82%,项目支出0万元,比年初预算0万元增加0万元。原因:单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。基本支出比去年增加20.56万元,项目支出比去年增加0万元。原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长

(四)政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 142.05万元,其中:办公费3.7万、水电费1.2万、邮电费0.6万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费4万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0万、工会经费0.82万、福利费1.12、印刷0.42万去年预算数减少7.28万元,降低4.88%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出

(七)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %

(八)国有资产占用情况

财政所2022年初资产总额136.65万元,以及流动资产73.96万元房屋53.3万元通用设备6.51万元,家具用具2.87万元。较上年增77.27万元,比上年增加130.13%原因:流动资产增加。

(九)政府购买服务情况

根据现行政府购买指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022三公经费预算情况说明

2022度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.23万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.23万元。2022“三公”经费支出预算与上年同比减少0万元,同比增长0%,增减变动具体原因分项说明如下:

2022曾都区洛阳镇财政所三公经费年初预算安排0.23万元,比上年增0万元,同比增加0 %,主要原因是:。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,同比增加0%,主要原因是:

公务接待费0.23万元,比上年增0.23万元,同比增加0%,主要原因是:

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,同比0增加0%,主要原因是:

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,同比0增加0 %,主要原因是:

第三部分曾都区洛阳镇财政所2022年部门预算表

此表无数据


此表无数据


第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2022年无项目

二、重点项目绩效目标编制情况

     本单位2022年度无重点项目预算绩效。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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