
城南新区财政所2022年部门预算
目 录
第一部分 城南新区财政所(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 城南新区财政所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 城南新区财政所2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 城南新区财政所2022年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 城南新区财政所概况
一、部门主要职责
主要职责和业务范围:财政预算管理,组织协调财政收入,涉农补贴发放、财政性资金的监督管理,财政与编制政务公开管理,村级财务会计委托代理,农村经营管理,农民负担监督管理等。
二、部门基本情况
城南新区财政所现有编制5人,实有在职人员7人,退休人员1人。单位设有主任办公室、预算办、农村服务中心、“逢四说事”接待室、档案室等。
第二部分 城南新区财政所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年预算收入总额为136.26万元,其中:财政拨款收入115.76万元。2021年预算收入126.45万元,2022年预算收入比2021年增加9.81万元,增长7.76%,主要原因是人员调资。
(二)支出预算情况
2022年预算支出总计136.26万元(上年支出总计126.45万元,比上年增加9.81万元,同比增长7.76%)支出增加的主要原因是单位人员增资、人员经费和机关运行经费正常增长。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务支出108.63万元:主要用于事业单位的基本支出。
2.卫生健康支出0.33万元:主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.住房保障支出6.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出102.1万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10.57万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 3.08万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因:2022年预算收入支出比2021年增加9.81万元,其中基本支出比去年减少10.69万元,同比减少8.45%,项目支出0万元。减少原因是单位严格压减各项经费。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出136.26万元,其中:基本支出115.76万元,比去年减少10.69万元,同比减少8.45%,项目支出0万元。减少原因是单位严格压减各项经费支出。
(四)2022年度政府性基金支出预算情况
2022年本部门无政府性基金收支预算。
(五)国有资本经营预算情况
2022年我所房屋面积为0平方米,共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套),无国有资本经营事项。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费财政拨款预算115.76万元,其中:办公费2万元,印刷费0.5万元,手续费0.1万元,水费0.5万元,电费0.69万元,维修费0.5万元,租赁费4万元,公务接待费0.2万元,工会经费0.89万元,福利费1.19万元,较2021年预算减少3.71万元,同比减少25.98%,减少原因是单位严格压减各项经费支出。
(七)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元,较上年预算安排增加0万元,同比减少100%,主要原因为本部门今年暂未安排政府采购项目。
(八)国有资产占用情况
2022年我所房屋面积为0平方米,共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(九)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0支出0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年城南新区财政所“三公”经费年初预算安排0.2万元,比上年增加0万元,同比增加0 %,主要原因是:严格控制公务开支,压缩公务接待支出。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)费。
公务接待费0.2万元,比上年减少0万元,同比减少0 %,主要原因是:严格控制公务开支,压缩公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:本单位无公务用车。
第三部分 城南新区财政所2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2022年,本部门无重点项目绩效目标。
二、项目绩效目标编制情况
2022年,本部门无重点项目绩效目标。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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