
曾都区应急管理局汇总2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区应急管理局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区应急管理局2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区应急管理局2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区应急管理局概况
一、部门主要职责
曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作,指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业3家,其中地下开采矿山企业1家(洛阳重晶石矿2年建设周期,目前还未开工);危险化学品经营企业3家,危险化学品经营门店38家;烟花爆竹批发经营企业1家,烟花爆竹零售网点57个;区属规模以上企业150余家。
二、部门基本情况
局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股(为加强危险化学品安全监管,在基础股内单独设置危险化学品监管办公室)、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室(中心)。
区应急管理局机关行政编制10名,实有行政编制人员10人,退休人员22人。曾都区应急管理综合执法大队编制人员9人,实有人员9人。曾都区救灾物资储备中心编制人员7人,实有人员7人。
第二部分 曾都区应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计743.24万元(上年收入总计2046.60万元,同比减少1303.36万元,同比减少 63.68 %,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少)。其中财政拨款收入743.24万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计743.24万元(上年支出总计2046.60万元,同比减少1303.36万元,同比减少63.68%,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)33.20万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)38.48万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)23.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)647.66万元:主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出311.84万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资102.23万、津贴补贴42.08万、奖金47.79万、绩效工资31.02万、基本养老保险33.20万、职工基本医疗保险14.94万、公务员医疗补助4.33万、其他社会保障12.35万、在职五项奖0万、住房公积金23.91万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出29.75万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费2.90万、水电费0万、印刷费1.00万元、邮电费0.80万、物业管理费0万、公务用车运行维护费4.00万、差旅费2.69万、维修(护)费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.55万、委托业务费0.42万、培训费0万、工会经费1.49万、福利费2.98万、其他交通费7.93万、其他商品和服务支出4.00万)
3.对个人和家庭的补助支出50.86万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费44.00万元、医疗费补助6.86万、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(其中: 设备购置费0万元)
预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少1303.35万元,同比减少 63.68 %,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少。其中基本支出增加17.65万元,同比增加6.21%。增加的主要原因:增加一个救灾物资储备中心二级单位;项目支出减少1321万元,减少80.01%。减少的主要原因是冬春救助和倒房建设项目资金减少。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出722.45万元,比去年预算2034.90万元减少1312.45万元,其中:基本支出392.45万元,比年初预算383.90万元增加8.55万元,同比增加6.21%。增加的主要原因:增加一个救灾物资储备中心二级单位;项目支出330万元,比年初预算1651万元减少1321.00万元,减少80.01%。减少的主要原因是冬春救助和倒房建设项目资金减少。
(四)政府性基金情况
2022年本部门无政府性基金收支预算
(五)国有资本经营预算情况
2022年本部门无国有资本经营预算情况。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.75万元(其中:办公费2.90万、水电费0万、印刷费1.00万元、邮电费0.80万、物业管理费0万、公务用车运行维护费4.00万、差旅费2.69万、维修(护)费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.55万、委托业务费0.42万、培训费0万、工会经费1.49万、福利费2.98万、其他交通费7.93万、其他商品和服务支出4.00万),比去年预算数47.00万元减少17.25 万元,降低36.70%。主要原因是:一是落实过紧日子要求压减支出,二是人员减少。
(七)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额6.30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额6.30万元,占政府采购预算总额的100%。 2022年比2021年政府采购47万元减少40.70万元,减少86.60%。变动原因为:安全生产专家查隐患购买服务费 。
(八)国有资产占用情况
2022年本部门房屋面积共有9762.62平方米;共有车辆1辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排4.55万元,比上年4.63万元减少0.08万元,同比减少1.73 %,主要原因是:三公经费压缩开支。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0 %,主要原因是:2022年无因公出国(境)费预算。
公务接待费0.55万元,比上年0.63万元减0.08万元,同比减少12.70 %,主要原因是:公务接待费压缩开支。
公务用车运行维护费4.00万元,比上年4.00万元增加0万元,同比增加0 %,主要原因是:公务用车运行维护费与上年无变动。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增加0 %,主要原因是:2022年无公务用车购置费预算。
第三部分 曾都区应急管理局2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2022年设置年度绩效指标7个,其中产出指标4个,分别是重大危险源监控率达到90%;安全监管覆盖率达到90%;各类安全事故直接损失下降10%;各类安全事故起数下降10%。效益指标3个,分别是重点行业应急救援队伍覆盖范围达到90%;安全社区建设达标率达到90%,服务对象满意度90%。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费:2022年预算安排18万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是全区安全生产培训应急工作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:印制安全生产宣传杂志1200份;进行安全生产培训1500余人次。
社会效益指标:安全生产法进社区宣传教育=90%。
1、安全生产专家查隐患专项经费:2022年预算27万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是促进企业进行隐患排查整改,降低安全生产事故发生率。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:推进企业标准化达标=90%。
社会效益指标:促进企业进行隐患排查整改,降低安全生产事故发生率=90%;落实企业安全生产主体责任=90%。
1、应急队伍训练经费:2022年预算27万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力,增强应急反应速度,确保应急救援工作及时到位。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:应急队伍训练=20次;救援能力更一步提升。
社会效益指标:应急队伍训练=90%。
1、应急指挥中心建设工作经费:2022年预算10万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是通过建立必要的应对机制,采取一系列必要措施,保障公众生命财产安全,促进社会和谐健康发展。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:防范化解重大安全风险=100%;提高防范化解安全风险能力=100%;提高应对突发灾难事件处置率=100%。
社会效益指标:防范化解重大安全风险=100%;提高防范化解安全风险能力=100%;提高应对突发灾难事件处置率=100%。
社会公众或服务对象满意度指标:社会公众投诉率=0%
1、森林防火灭火工作经费:2022年预算14万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是认真做好宣传工作,以森林法及森林防火体例为重点,把森林防火宣传到家喻户晓。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:森林防火工作宣传=90%;森林灭火工作=100%。
社会效益指标:森林防火工作宣传=90%;森林灭火工作=100%。
1、区级应急物资储备购置资金经费:2022年预算55万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:生活保障类应急物资采购>3天储备量;重特大消防安全事故为零,因工重伤、死亡事故为零;消防隐患及时得到消除=100%。
时效指标:高效率完成任务
1、自然灾害风险普查经费 :2023年预算20万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是通过开展普查,摸清本区域内自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识自然灾害综合风险水平,为各级人民政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:摸清自然灾害风险隐患底数=90%;高质量完成工作客观认识本区域内自然灾害综合风险水平=100%;为政府提供具有权威性的自然灾害风险信息=90%。
社会公众或服务对象满意度=100%。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
曾都区应急管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区应急管理局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区应急管理局2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区应急管理局2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区应急管理局概况
一、部门主要职责
曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作,指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业3家,其中地下开采矿山企业1家(洛阳重晶石矿2年建设周期,目前还未开工);危险化学品经营企业3家,危险化学品经营门店38家;烟花爆竹批发经营企业1家,烟花爆竹零售网点57个;区属规模以上企业150余家。
二、部门基本情况
局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股(为加强危险化学品安全监管,在基础股内单独设置危险化学品监管办公室)、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室(中心)。
区应急管理局机关行政编制10名,实有行政编制人员10人,退休人员22人。
第二部分 曾都区应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计555.68万元(上年收入总计1950.15万元,同比减少1394.47万元,同比减少 71.51 %,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少)。其中财政拨款收入555.68万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计555.68万元(上年支出总计1950.15万元,同比减少1394.47万元,同比减少 71.51 %,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)14.78万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)10.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.卫生健康支出(类)30.03万元:主要用于卫生健康类支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)500.48万元:主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出148.37万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资45.53万、津贴补贴30.70万、奖金23.79万、基本养老保险14.78万、职工基本医疗保险6.50万、公务员医疗补助4.33万、其他社会保障12.35万、在职五项奖0万、住房公积金10.39万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出26.45万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.50万、水电费0万、印刷费1.00邮电费0.80万、物业管理费0万、公务用车运行维护费4.00万、差旅费2.50万、维修(护)费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.29万、委托业务费0.42万、培训费0万、工会经费1.33万、福利费1.69万、其他交通费7.93万、其他商品和服务支出4.00万)
3.对个人和家庭的补助支出50.86万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费44.00万元、医疗费补助6.86万、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是无 ,其中: 设备购置费0万元等)
预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少1394.47万元,同比减少 71.51 %,主要减少的是冬春救助和倒房建设项目资金减少。其中基本支出减少73.47万元,同比减少24.56%。减少的主要原因:人员减少2名;项目支出减少1321万元,减少80.01%。减少的主要原因是冬春救助和倒房建设项目资金减少。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出555.68万元,比去年预算1950.15万元减少1394.47万元,减少71.51%,减少原因为冬春救助和倒房建设项目资金减少。其中:基本支出225.68万元,比年初预算299.15万元减少73.47万元,减少24.56%,原因为:人员减少2名。项目支出330万元,比年初预算1651万元减少1321万元,原因为:冬春救助和倒房建设项目资金减少。
(四)政府性基金情况
本单位2022年无政府性基金情况。
(五)国有资本经营预算情况
本单位2022年无国有资本经营预算情况
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.45万元(其中:办公费1.50万、水电费0万、印刷费1.00邮电费0.80万、物业管理费0万、公务用车运行维护费4.00万、差旅费2.50万、维修(护)费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.29万、委托业务费0.42万、培训费0万、工会经费1.33万、福利费1.69万、其他交通费7.93万、其他商品和服务支出4.00万),比去年预算数33.50万元减少7.05 万元,降低21.04%。主要原因是:人员减少2人。
(七)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额6.30万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额6.30万元,占政府采购预算总额的100%。 2022年比2021年政府采购47万元减少40.70万元,减少86.60%。变动原因为:安全生产专家查隐患购买服务费 。
(八)国有资产占用情况
2022年本部门房屋面积共有9762.62平方米;共有车辆1辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区应急管理局“三公”经费年初预算安排4.29万元,比上年4.37万元减少0.08万元,同比减少1.83 %,主要原因是:三公经费压缩开支。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少0%,主要原因是:2022年无因公出国(境)费预算。
公务接待费0.29万元,比上年0.37减少0.08万元,同比减少21.62 %,主要原因是:公务接待费压缩开支。
公务用车运行维护费4.00万元,比上年4.00万元增加0万元,同比减少 0 %,主要原因是:公务用车运行维护费与上年无变动。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比减少0 %,主要原因是:2022年公务用车购置费预算。
第三部分 曾都区应急管理局2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2022年设置年度绩效指标7个,其中产出指标4个,分别是重大危险源监控率达到90%;安全监管覆盖率达到90%;各类安全事故直接损失下降10%;各类安全事故起数下降10%。效益指标3个,分别是重点行业应急救援队伍覆盖范围达到90%;安全社区建设达标率达到90%,服务对象满意度90%。
二、重点项目绩效目标编制情况
1、应急(安全生产)教育、培训、宣传等事项工作经费:2022年预算安排18万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是全区安全生产培训应急工作。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:印制安全生产宣传杂志1200份;进行安全生产培训1500余人次。
社会效益指标:安全生产法进社区宣传教育=90%。
1、安全生产专家查隐患专项经费:2022年预算27万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是促进企业进行隐患排查整改,降低安全生产事故发生率。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:推进企业标准化达标=90%。
社会效益指标:促进企业进行隐患排查整改,降低安全生产事故发生率=90%;落实企业安全生产主体责任=90%。
1、应急队伍训练经费:2022年预算27万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是为不断提高应急救援队伍处理突发事件能力,增强应急反应速度,确保应急救援工作及时到位。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:应急队伍训练=20次;救援能力更一步提升。
社会效益指标:应急队伍训练=90%。
1、应急指挥中心建设工作经费:2022年预算10万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是通过建立必要的应对机制,采取一系列必要措施,保障公众生命财产安全,促进社会和谐健康发展。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:防范化解重大安全风险=100%;提高防范化解安全风险能力=100%;提高应对突发灾难事件处置率=100%。
社会效益指标:防范化解重大安全风险=100%;提高防范化解安全风险能力=100%;提高应对突发灾难事件处置率=100%。
社会公众或服务对象满意度指标:社会公众投诉率=0%
1、森林防火灭火工作经费:2022年预算14万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是认真做好宣传工作,以森林法及森林防火体例为重点,把森林防火宣传到家喻户晓。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:森林防火工作宣传=90%;森林灭火工作=100%。
社会效益指标:森林防火工作宣传=90%;森林灭火工作=100%。
1、区级应急物资储备购置资金经费:2022年预算55万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是对区级生活保障物资、防汛物资、森林防灭火物资、救灾物资开展储备。
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:生活保障类应急物资采购>3天储备量;重特大消防安全事故为零,因工重伤、死亡事故为零;消防隐患及时得到消除=100%。
时效指标:高效率完成任务
1、自然灾害风险普查经费 :2023年预算20万元,来源均为当年一般公共预算资金。
2、项目绩效总目标是通过开展普查,摸清本区域内自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识自然灾害综合风险水平,为各级人民政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据
3、项目绩效指标设置情况:
产出指标:摸清自然灾害风险隐患底数=90%;高质量完成工作客观认识本区域内自然灾害综合风险水平=100%;为政府提供具有权威性的自然灾害风险信息=90%。
社会公众或服务对象满意度=100%。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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