曾都区统计局2018年度预算公开
  • 发布时间:2018-04-25 00:00
  • 信息来源:曾都区统计局
  • 审核人:张艳艳
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  曾都区统计局2018年部门预算  
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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2018年部门预算报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区统计局主要职能为:贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策,按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全区统计工作,对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴,发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署,在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区统计局含二级单位:曾都区地方调查队(挂普查中心牌子)合署办公。
三、人员构成情况
曾都区统计局有6个行政编制,1个工勤编,8个事业编。实有行政人员5人,工勤人员1人,事业单位人员5人,临时聘用人员2人,退休人员8人。
第二部分:2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计260.94万元(上年收入总计185.04万元,同比增加75.9万元,同比增长41%)。其中财政拨款收入254.33万元,为区本级财政当年拨付的资金。 
(二)支出总计260.94万元(上年支出总计185.04万元,同比增加75.9万元,同比增长41%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)216.92万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
2.社会保障和就业(类)22.16万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.98万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)11.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出116.79万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出8.42万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 10.73万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因:2018年预算收入支出比2017年增加75.9万元,其中基本比去年减少14.66万元,项目支出增加90万元。基本支出减少的主要原因是我单位按照国家文件精神,厉行节约合理压缩;项目支出增加的主要原因是:区统计局2018年开始了第四次全国经济普查项目经费增加了约50万,国家网点及住户调查项目增加了40万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出254.33万元,其中:基本支出129.33万元,比去年减少14.66万元,下降了10%,项目支出125万元,比去年增加90万元,增长了257%。增长原因主要是,2018年我局要开展第四次全国经济普查,开局之年要投入大量的人力,物力等,所需经费较大。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.28万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.28万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.4万元,同比下降12.5%,增减变动具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
预算金额与去年相等
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相等。 
(三)公务接待费预算0.28万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.4万元,主要原因是按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,合理压缩公务接待开支。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
 2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算共计14万元,较2017年预算增加6万元,增长75%,略有增长的主要原因一是人员增加,2018年实有在职人员11人,比去年增加了1人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有300平方米;共有车辆1辆,其中:保留公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年本部门项目刚开始未打算开展预算绩效管理工作。
五、政府购买服务情况 
2018年本部门无政府购买服务预算。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2018年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
 


























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