曾都区委宣传部2018年度决算公开
  • 发布时间:2019-10-15 00:00
  • 信息来源:曾都区委宣传部
  • 审核人:张艳艳
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部门决算公开说明
目 录
 
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2018年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 
第一部分:基本情况
一、  部门主要职能
区委宣传部的主要职能是负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作,重点抓好各级党委(党组)中心组的理论学习,扎实推进学习型党组织建设,为曾都经济社会发展提供理论支持;负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作,对新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动,配合有关部门做好党员教育工作,宣传党组织和党员中的先进典型,收集和掌握全区各阶层的思想动态;负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动,抓好文化市场管理;负责全区对外宣传工作,统筹安排对外宣传基础设施建设;受区委委托,会同区委组织部管理区直宣传文化干部,指导区直宣传文化部门的领导班子建设;做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作,对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理;对镇(办)党委宣传委员的任免提出意见和建议;制定宣传文化干部培训规划并组织实施;组织贯彻宣传文化事业发展指导方针,指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作;完成上级交办的其它工作。
 
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区委宣传部机关内设办公室、理论科、新闻科、宣传科和精神文明建设办公室等5个职能科室。
三、人员构成情况
人员编制 7 人(行政编制 5 人+工勤编制 2人+事业编制0人)
实有在职人数 7人(行政编制 5人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人)
离退休人数 7 人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
(一)收入总计352.70万元(上年收入总计281.63万元,同比增加71.07万元,同比增加25.29 %)。其中财政拨款收入352.70万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计323.53万元(上年支出总计291.64万元,同比增加31.89万元,同比增加10.95%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务(类)323.53万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,无其他项目支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.            工资福利支出147.85万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资28.94万元、津贴补贴33.75万元、奖金43.27万元、住房公积金17.55万元、养老保险24.08万元等)
2.商品和服务支出176.75万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费4.47万元、印刷费3.38万元,水电费2.05万元、邮电费0.85万元、物业管理费0.057万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费3.5万元,差旅费5.35万元、会议费1.94万元、购置费0元、公务接待费1.69万元、培训费0元、工会经费2.46万元、福利费2.09万元,劳务费10.07万元,委托业务费82.69万元,其他商品服务支出21.02万元)
3.对个人和家庭的补助支出3.3万元:主要用于生活补助支出。(生活补助支出3.3万元)
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加31.89万元,其中基本支出增加31.89万元,项目支出不变。基本支出增加的主要原因是增加了十九大宣讲内容。二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出323.53万元,其中:基本支出323.53万元,比去年增加31.89万元,项目支出0万元。原因:基本支出增加的主要原因是增加了十九大宣讲内容。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.69万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车保有量0);公务接待费支出决算1.69万元,国内公务接待19次、人数230余人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.86万元,同比减少62.86%.原因是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
“三公经费”增减变化(与预算对比)及原因等说明:2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.32万元。决算超过预算1.37万元,主要原因是政务活动中增加了接待工作,2019年要继续加大力度控制“三公”经费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出176.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加78.53万元,增长79.95%,2018年增加了十九大宣讲支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,我单位支出规范,无虚列支出科目,无虚列支出金额。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位支出规范,无虚列支出科目,无虚列支出金额。
 
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 
 

收入支出决算总表      

公开      01      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:元      

收入      

支出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

金额      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

一、财政拨款收入      

1      

3,526,970.72      

一、一般公共服务支出      

30      

3,038,171.84      

二、上级补助收入      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

三、事业收入      

3      

0.00      

三、国防支出      

32      

0.00      

四、经营收入      

4      

0.00      

四、公共安全支出      

33      

0.00      

五、附属单位上缴收入      

5      

0.00      

五、教育支出      

34      

0.00      

六、其他收入      

6      

0.00      

六、科学技术支出      

35      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

240,801.24      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

       

24      

       

       

53      

       

本年收入合计      

25      

3,526,970.72      

本年支出合计      

54      

3,278,973.08      

用事业基金弥补收支差额      

26      

0.00      

结余分配      

55      

0.00      

年初结转和结余      

27      

903,258.79      

年末结转和结余      

56      

1,151,256.43      

       

28      

       

       

57      

       

总计      

29      

4,430,229.51      

总计      

58      

4,430,229.51      



 
 

收入决算表      

公开      02      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:元      

项目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴收入      

其他收入      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

合计      

     3,526,970.72            

     3,526,970.72            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

3,286,169.48      

3,286,169.48      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20133      

宣传事务      

3,286,169.48      

3,286,169.48      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2013301      

          行政运行      

3,286,169.48      

3,286,169.48      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

          机关事业单位基本养老保险缴费支出      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

支出决算表      

公开      03      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:元      

项目      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      

     3,278,973.08            

     3,278,973.08            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

3,038,171.84      

3,038,171.84      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20133      

宣传事务      

3,038,171.84      

3,038,171.84      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2013301      

          行政运行      

3,038,171.84      

3,038,171.84      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

          机关事业单位基本养老保险缴费支出      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

财政拨款收入支出决算总表      

公开      04      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:元      

收                入      

支                出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

3      

4      

一、一般公共预算财政拨款      

1      

3,526,970.72      

一、一般公共服务支出      

30      

3,038,171.84      

3,038,171.84      

0.00      

二、政府性基金预算财政拨款      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

0.00      

0.00      

       

3      

       

三、国防支出      

32      

0.00      

0.00      

0.00      

       

4      

       

四、公共安全支出      

33      

0.00      

0.00      

0.00      

       

5      

       

五、教育支出      

34      

0.00      

0.00      

0.00      

       

6      

       

六、科学技术支出      

35      

0.00      

0.00      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

0.00      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

240,801.24      

240,801.24      

0.00      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

0.00      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

0.00      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

0.00      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

0.00      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

0.00      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

0.00      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

0.00      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

0.00      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

0.00      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

0.00      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

0.00      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

0.00      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

0.00      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

0.00      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

0.00      

0.00      

     本年收入合计            

24      

3,526,970.72      

     本年支出合计            

53      

3,278,973.08      

3,278,973.08      

0.00      

年初财政拨款结转和结余      

25      

903,258.79      

年末财政拨款结转和结余      

54      

1,151,256.43      

1,151,256.43      

0.00      

          一般公共预算财政拨款      

26      

903,258.79      

       

55      

       

       

       

          政府性基金预算财政拨款      

27      

0.00      

       

56      

       

       

       

       

28      

       

       

57      

       

       

       

     总计            

29      

4,430,229.51      

     总计            

58      

4,430,229.51      

4,430,229.51      

0.00      



 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:曾都区委宣传部

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,278,973.08

3,278,973.08

0.00

201

一般公共服务支出

3,038,171.84

3,038,171.84

0.00

20133

宣传事务

3,038,171.84

3,038,171.84

0.00

2013301

行政运行

3,038,171.84

3,038,171.84

0.00

208

社会保障和就业支出

240,801.24

240,801.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

240,801.24

240,801.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

240,801.24

240,801.24

0.00





















 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

公开      06      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:元      

人员经费      

公用经费      

科目编码      

科目名称      

决算数      

科目编码      

科目名称      

决算数      

科目编码      

科目名称      

决算数      

301      

工资福利支出      

1,478,490.78      

302      

商品和服务支出      

1,767,482.30      

307      

债务利息及费用支出      

0.00      

30101      

          基本工资      

289,357.80      

30201      

          办公费      

44,721.80      

30701      

          国内债务付息      

0.00      

30102      

          津贴补贴      

337,500.40      

30202      

          印刷费      

384,915.00      

30702      

          国外债务付息      

0.00      

30103      

          奖金      

432,768.34      

30203      

          咨询费      

0.00      

310      

资本性支出      

0.00      

30106      

          伙食补助费      

0.00      

30204      

          手续费      

0.00      

31001      

          房屋建筑物购建      

0.00      

30107      

          绩效工资      

0.00      

30205      

          水费      

0.00      

31002      

          办公设备购置      

0.00      

30108      

          机关事业单位基本养老保险缴费      

240,801.24      

30206      

          电费      

20,500.00      

31003      

          专用设备购置      

0.00      

30109      

          职业年金缴费      

0.00      

30207      

          邮电费      

8,515.00      

31005      

          基础设施建设      

0.00      

30110      

          职工基本医疗保险缴费      

0.00      

30208      

          取暖费      

0.00      

31006      

          大型修缮      

0.00      

30111      

          公务员医疗补助缴费      

0.00      

30209      

          物业管理费      

576.00      

31007      

          信息网络及软件购置更新      

0.00      

30112      

          其他社会保障缴费      

2,570.00      

30211      

          差旅费      

53,479.00      

31008      

          物资储备      

0.00      

30113      

          住房公积金      

175,493.00      

30212      

          因公出国(境)费用      

0.00      

31009      

          土地补偿      

0.00      

30114      

          医疗费      

0.00      

30213      

          维修(护)费      

0.00      

31010      

          安置补助      

0.00      

30199      

          其他工资福利支出      

0.00      

30214      

          租赁费      

0.00      

31011      

          地上附着物和青苗补偿      

0.00      

303      

对个人和家庭的补助      

33,000.00      

30215      

          会议费      

19,402.00      

31012      

          拆迁补偿      

0.00      

30301      

          离休费      

0.00      

30216      

          培训费      

0.00      

31013      

          公务用车购置      

0.00      

30302      

          退休费      

0.00      

30217      

          公务招待费      

16,859.00      

31019      

          其他交通工具购置      

0.00      

30303      

          退职(役)费      

0.00      

30218      

          专用材料费      

0.00      

31021      

          文物和陈列品购置      

0.00      

30304      

          抚恤金      

0.00      

30224      

           被装购置费      

0.00      

31022      

          无形资产购置      

0.00      

30305      

          生活补助      

33,000.00      

30225      

          专用燃料费      

0.00      

31099      

          其他资本性支出      

0.00      

30306      

          救济费      

0.00      

30226      

          劳务费      

100,702.00      

399      

其他支出      

0.00      

30307      

          医疗费补助      

0.00      

30227      

          委托业务费      

826,930.00      

39906      

          赠与      

0.00      

30308      

          助学金      

0.00      

30228      

          工会经费      

24,637.60      

39907      

          国家赔偿费用支出      

0.00      

30309      

          奖励金      

0.00      

30229      

          福利费      

20,968.00      

39908      

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      

0.00      

30310      

          个人农业生产补贴      

0.00      

30231      

          公务用车运行维护费      

0.00      

39999      

          其他支出      

0.00      

30399      

          其他对个人和家庭的补助支出      

0.00      

30239      

          其他交通费用      

35,064.10      

       

       

       

       

       

       

30240      

          税金及附加费用      

0.00      

       

       

       

       

       

       

30299      

          其他商品和服务支出      

210,212.80      

       

       

       

人员经费合计      

1,511,490.78      

公用经费合计      

1,767,482.30      



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表      

公开      07      表      

部门:曾都区委宣传部      

金额单位:万元      

预算数      

决算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

0.32       

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.32       

1.69       

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

1.69      



 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:曾都区委宣传部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























 
 

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