
曾都区委农办
2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻落实上级及区委、区政府农村经济工作的方针、政策。
2、综合协调全区农村经济工作。对全区农村经济运行情况进行分析、检测、预测,为领导决策提供科学依据;负责全区农村经济工作的汇总、报告及综合文件的起草工作。
3、曾都区高标准农田建设办公室设在我办,主抓全区高标准农田建设工作。
4、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区农村工作办内设2个科室,包括综合科、政策法规科。另外,曾都区高标准农田建设活动领导小组办公室设在农办,其办公地点在区财政局6楼。
三、人员构成情况
人员编制3人(行政编制3人+工勤编制 0人+事业编制 0人)
实有在职人数5人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制0人)
退休人数7人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计381.38万元(上年收入总计156.36万元,同比增加225.02万元,同比增加143%)。其中财政拨款收入381.38万元(上年结转46.01万元),为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计227.96万元(上年支出总计152.61万元,同比增加75.35万元,同比增加49.37%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务支出(类)195.33万元:主要用于曾都区委农办的基本支出。
2.社会保障和就业(类)23.03万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出81.06万元:主要用于曾都区委农办基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资23.16万元、津贴补贴17.46万元、奖金和在职五项奖17.68万元、养老保险缴费7.75万元、医疗保险9.6万元、住房公积金4.47万元、其他工资福利支出0.94万元)
2.商品和服务支出1.23万元:主要用于曾都区委农办人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(工会经费1.16万元、公务接待费0.07万元)
3.对个人和家庭的补助支出15.27万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费4.52万元、奖励金10.43万元)
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出227.96万元,其中:2018年决算支出比2017年增加75.35万元,基本支出减少44.44万元,项目支出增加115.4万元。基本支出减少主要原因是2018年机关离退休人员基本工资由社会养老保险发放,所以基本支出同比增加了44.44万元;项目支出增加的主要原因:一是上年度高标准农田建设工作办公室刚刚成立,产生的高标准农田建设工作费用支出很少;二是在区委区政府的重要指示下,2018年是曾都区高标准农田建设对2017年建设任务验收之年,产生了系列费用支出。以上两方面原因使项目决算数与同期比增加了75.35万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.07万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置及运行费支出决算0万元(我办无公务车,无公务用车运行维护费,无公车购置费,无公务用车购置数及保有量);公务接待费支出决算0.07元,国内公务接待1批次9人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.13万元,同比减少65%。原因:一是2018年度我办无公务用车,无公务车运行维护费支出,二是我办机关认真执行中央八项规定精神,强化预算约束,严格支出管理压缩机关运行费开支,减少公务接待人次,从而减少“三公”经费支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区委农村工作办公室2017年度机关运行经费支出1.23万元,比2017年减少6.53万元,减少84%。主要原因是:机关办公费用和“三公”经费支出减少。(一是我办2018年度办公资源有效重复再利用,本年度办公设备购置费支出为0,二是我办无公务用车,无公务车运行维护费支出,再就是认真执行中央八项规定精神,强化预算约束,严格支出管理压缩机关运行费开支,减少公务接待人次,从而减少“三公”经费支出)
二、关于政府采购支出说明
本部门(曾都区委农村工作办公室)2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,曾都区委农村工作办公室房屋面积共有 0平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办(曾都区委农村工作办公室)组织对2018年度一般公共预算项目项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目一个,资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作,同时严格对资金使用的审核审批工作,抓好项目绩效管理工作,取得了较好的成绩,项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价,我办(曾都区委农村工作办公室)经认真自评,在日常工作中指导我们规范办事,加强了我办的绩效意识,同时也促进了我办党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。通过对2018年度部门整体支出绩效指标的自评,我们充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目推动和资金使用规范性和有效性有着重要意义,但由于时间和人员安排的不足,以至于绩效评价不能完全兼顾我单位工作的方方面面,在下一阶段,我们进一步推进预算绩效管理,不仅规范支出,更要对各项支出的效果绩效跟踪问效,将预算绩效管理融入单位的日常管理中。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我办(曾都区委农村工作办公室)今年未在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
附件:无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 335.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 195.33 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.03 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.60 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 335.38 | 本年支出合计 | 54 | 227.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 46.01 | 年末结转和结余 | 56 | 153.42 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 381.38 | 总计 | 58 | 381.38 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 335.38 | 335.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 302.75 | 302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 302.75 | 302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 302.75 | 302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 227.96 | 97.56 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.33 | 64.93 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 195.33 | 64.93 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 195.33 | 64.93 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 335.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 195.33 | 195.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 335.38 | 本年支出合计 | 53 | 227.96 | 227.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 46.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 153.42 | 153.42 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 46.01 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 381.38 | 总计 | 58 | 381.38 | 381.38 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 227.96 | 97.56 | 130.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 195.33 | 64.93 | 130.40 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 195.33 | 64.93 | 130.40 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 195.33 | 64.93 | 130.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.27 | 15.27 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 81.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 23.16 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.52 | 30217 | 公务招待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.43 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 96.33 | 公用经费合计 | 1.23 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:中共随州市曾都区委农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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