部门决算公开说明
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、 部门主要职能
负责全区安全生产综合监督管理,建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系;实现安全生产与经济社会同步协调发展,为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故;控制一般生产安全事故,各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平,建立安全生产监管长效机制。
二、 部门和所属决算单位机构设置情况
我局于2004年11月成立,2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局,为区政府工作部门。局内设办公室(政策法规科、宣传教育培训科)、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科(企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科)和职业安全健康监督管理科。
三、人员构成情况
人员编制局机关4人(行政编制4人+工勤编制0人+事业编制0人)
实有在职人数7人(行政编制4人+工勤编制0人+事业编制0人)
离退休人数17人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计330.19万元(上年收入总计387.28万元,同比减少57.09万元,同比减少15%)。其中财政拨款收入288.04万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计278.10万元(上年支出总计386.27万元,同比减少108.17万元,同比减少28%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)2.66万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、资源勘探信息等支出(类275.44万元:主要用于资源勘探信息等支出的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出160.61万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资34.48万、津贴补贴75.62万、奖金0万、在职五项奖2.56万、伙食补助费4.22万、机关事业单位基本养老保险缴费11.88万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、其他社会保障费0.34万元、住房公积金8.33万、其他工资福利支出2.25万元)
2.商品和服务支出41.72万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费3.53万、印刷费0.27万元、水电费2.65万、邮电费0.55万、物业管理费0万、公务用车运行维护费1.91万、其他交通费用0.26万元、差旅费4.20万、维修(护)费2.30万、会议费0.58万、购置费0万、公务接待费0.25万、劳务费6.08万元、委托业务费6.81万元、培训费XX万、工会经费2.54万、福利费0万、其他商品和服务支出9.79万元)3.对个人和家庭的补助支出17.06万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、抚恤金13.85万元、生活补助0.55万元、对个人和家庭补助2.66万元)
4.其他支出0元。(主要是 ,其中:设备购置费0万元等)
决算支出比去年增加(减少)的原因:2018年决算支出比2017年减少108.17万元,其中基本支出减少132.71万元,项目支出增加15.98万元。基本支出减少的主要原因是2017年人员调资,大院水电改造以及房屋装修费、购买大批执法服装费;项目支出增加的主要原因是安全生产专家费以及安全监管会议培训等费用增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出235.37万元,其中:基本支出219.40万元,比去年减少132.71万元,项目支出15.98万元,比去年增加15.98万元。
原因为基本支出减少的主要原因是2017年人员调资,大院水电改造以及房屋装修费、购买大批执法服装费;项目支出增加的主要原因是安全生产专家费以及安全监管会议培训等费用增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.05万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算2.74万元(其中公务用车运行维护费2.74万元,公车购置费0元,公务用车保有量1辆);公务接待费支出决算0.3万元,国内公务接待的批次6次、人数55人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加1.29万元,同比增长73%. 原因:公务用车运行维护费增加,主要为公车维修费增加。公务接待增加主要是接待次数增加。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出41.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少52.81万元,降低56%。主要原因是:大院水电改造以及房屋装修费、购买大批执法服装费;(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有2000平方米;共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,促进企业进行安全生产隐患排查整改,降低安全事故发生率,推进企业标准化达标。隐患排查自查率达到100%,安全生产检查覆盖率达到90%。印制安全生产宣传杂志达到3000份。组织安全生产等培训2000余人次。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
2018项目绩效自评综述:项目全年预算数为29万元,执行数为15.98万元,完成预算的55%。主要产出和效果:一是聘请安全生产专家进行隐患排查;二是开展安全生产相关培训。发现的问题及原因:一是重视程度不够;二是力度加大。下一步改进措施:一是加强重视;二是加大力度。
附件:《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,880,392.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 421,478.10 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26,600.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2,754,435.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 3,301,870.10 | 本年支出合计 | 54 | 2,781,035.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 172,848.41 | 年末结转和结余 | 56 | 693,683.51 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 3,474,718.51 | 总计 | 58 | 3,474,718.51 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,301,870.10 | 2,880,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,478.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,271,570.10 | 2,850,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,478.10 |
21506 | 安全生产监管 | 3,271,570.10 | 2,850,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,478.10 |
2150601 | 行政运行 | 2,881,570.10 | 2,460,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,478.10 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,781,035.00 | 2,621,280.60 | 159,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,754,435.00 | 2,594,680.60 | 159,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生产监管 | 2,754,435.00 | 2,594,680.60 | 159,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 2,594,680.60 | 2,594,680.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 159,754.40 | 0.00 | 159,754.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,880,392.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 26,600.00 | 26,600.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2,327,102.51 | 2,327,102.51 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,880,392.00 | 本年支出合计 | 53 | 2,353,702.51 | 2,353,702.51 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 130,096.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 656,785.54 | 656,785.54 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 130,096.05 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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| 28 |
|
| 57 |
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|
总计 | 29 | 3,010,488.05 | 总计 | 58 | 3,010,488.05 | 3,010,488.05 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 235.37 | 219.39 | 15.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 232.71 | 216.73 | 15.98 |
21506 | 安全生产监管 | 232.71 | 216.73 | 15.98 |
2150601 | 行政运行 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,606,103.08 | 302 | 商品和服务支出 | 417,220.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 344,800.18 | 30201 | 办公费 | 35,318.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 756,167.30 | 30202 | 印刷费 | 2,697.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 25,675.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 42,240.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,200.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118,844.20 | 30206 | 电费 | 23,278.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5,504.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209,154.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,437.40 | 30211 | 差旅费 | 41,968.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83,285.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 22,998.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170,625.00 | 30215 | 会议费 | 5,830.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 2,538.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 138,525.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 60,841.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 68,100.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25,443.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,052.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26,600.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,645.50 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97,805.00 |
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人员经费合计 | 1,776,728.08 | 公用经费合计 | 417,220.03 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.04 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.30 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:随州市曾都区安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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