部门决算公开说明
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表 (见附件)
表1:财政拨款收支决算总体情况表
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区政务服务和大数据管理局2018年度部门决算信息公开如下:
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、负责制定中心的有关规章制度、管理办法,并组织实施;
2、对进入中心的窗口单位工作人员进行现场管理,并负责对其培训和考核;
3、负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更,并对审批项目的办理情况进行协调、督察;
4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;
5、负责协调对有关项目向上级机构的申报办理工作;
6、负责全区政务服务体系建设延伸工作;
7、组织调查研究,及时准确的向区政府报告情况,并提出建议;
8、负责12345热线转办督办催办工作;
9、承担区政府交办的其他有关工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
曾都区政务服务中心成立于2003年,属曾都区人民政府派出机构,2014年8月加挂曾都区人民政府政务服务中心管理办公室。2017年,区机构编制委员会批准(曾编发[2017] 6号)文件,“区人民政府政务服务中心管理办公室(区人民政府政务服务中心)”更名为“区人民政府政务服务管理办公室(区人民政府政务服务中心)”。单位内设两个科室(办公室、业务科)。
三、人员构成情况
人员编制4人(行政编制2人+事业编制2人)
实有在职人数11人(行政编制2人+事业编制2人)(聘用人员2人+公益性岗位4人+外包政府购买1人)
离退休人数1人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计160.94万元(不含上年结转数29.35万元),上年收入总计137.17 万元,同比增加 23.77万元,同比增加 17.33%。其中财政拨款收入160.94万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计165.05万元,上年支出总计 147.92万元,同比减少17.13 万元,同比减少 11.58 %。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务154.63万元:主要用于单位的人员经费、日常经费及为实现其专项职能的工作经费支出。
2.社会保障和就业10.42万元:人员的社会保障类支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出 48.18万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中基本工资13.24 万元、津贴补贴 9.81万元、奖金 8.10万元、伙食补助0.59万元、机关养老保险10.42万元、住房公积金 2.01万元、其他工资和福利支出4.01万元。
2.商品和服务支出 101.86万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中办公费13.23万元、印刷费3.23万元、邮电费0.8万元、差旅费0.22万元、公务接待费0.097万元、维修费 0.012万元、会议费0.04万元、培训费2.42 万元、劳务费37.92万元、委托业务费36.14万元、工会经费1.52万元、商品和服务支出费 0.36万元、其他交通费用5.08万元。
3.对个人和家庭的补助支出4.68万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。其中退休经费1.17 万元、生活补助2.57万元、其他个人和家庭的补助支出0.95万元。
4.其他支出10.33万元。其中:设备购置费 0.91 万元。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出 165.05万元,其中:基本支出 83.73万元,比去年增加12.11万元,项目支出 81.32 万元,比去年增加5.02 万元。
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加 17.13万元,其中基本支出增加 12.11 万元,项目支出增加5.02 万元。基本支出增加的主要原因是:养老保险与职业年金改革,补缴2014年10月至2018年9月;项目支出增加的主要原因是:公益性岗位人员增加,增加了市长热线工作项目。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.097 万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费 0万元,公务用车购置数及保有量0);公务接待费支出决算0.097万元(三公说明国内公务接待批次为2次、共人数14人次)。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少 1.53 万元,同比降低 94.02 %. 原因:严格按照财政和相关部门规定,控制各项支出。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出 33.33万元比2017年增加17.62 万元,增长 112.2%。主要原因是:2018年新增12345市长热线区级转办工作职能,人员增加费用相应增加。
二、关于政府采购支出说明
本单位2018年度实际政府采购支出总额0.9万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位办公用房与市中心共用房,无产权;单位无公车,平时租用区级平台公车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2个,资金82.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有资金均按财政部门要求进行使用和管理,2018年财政拨款项目支出82.5 万元,上年结转项目资金0万元。其中用于专项业务工资福利支出0万元,商品和服务支出68.73 万元,对个人和家庭的补助支出3.52万元,其他资本性支出0.91万元,其他支出 8.16万元,共计81.32万元。
我中心按照文件要求,从预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,在预算执行上严格按单位的财务制度和预算支出范围使用,按照计划安排和实际工作情况开支,按时完成进度计划,无延迟情况。截止2018年12月财政拨款收入160.94万元,到12月底财政拨款实际支出165.05万元,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在额度内使用,支出标准和范围符合相关规定。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为82.5 万元,执行数为 81.32 万元,完成预算的 95.57 %。主要产出和效果:一是持续推进政务服务体系建设,提高服务质量;二是协助推进政务服务“一张网”建设,实现网上受理、网上办理、网上反馈、网上查询、网上投诉等服务功能;三是推行“一门式、一网式”服务,建立快捷高效的政务服务体系。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年度实际政府采购支出总额0.9万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表(见附件)
表1:财政拨款收支决算总体情况表
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 160.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 154.63 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.42 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 160.94 | 本年支出合计 | 54 | 165.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 29.35 | 年末结转和结余 | 56 | 25.23 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 190.29 | 总计 | 58 | 190.29 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 160.94 | 160.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 150.52 | 150.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 112.47 | 112.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 165.05 | 83.73 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 154.63 | 73.31 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.63 | 73.31 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 120.61 | 39.29 | 81.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 160.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 153.57 | 153.57 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 160.94 | 本年支出合计 | 53 | 164.00 | 164.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 20.58 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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|
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 181.52 | 总计 | 58 | 181.52 | 181.52 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 164.00 | 82.67 | 81.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 153.57 | 72.25 | 81.32 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 153.57 | 72.25 | 81.32 |
2010301 | 行政运行 | 32.96 | 32.96 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 120.61 | 39.29 | 81.32 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 48.18 | 302 | 商品和服务支出 | 33.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.24 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.81 | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.17 | 30217 | 公务招待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 25.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.64 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 49.34 | 公用经费合计 | 33.33 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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