
曾都区商务局
2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能:
(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。
(二)研究提出并指导全区流通体制改革,负责执行商品市场管理的政策,协调指导商品市场发展;制订和实施商品市场建设规划;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式;促进全区现代商品市场体系的建立和完善。
(三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关地方性法规,制定相关实施细则,监测分析市场运行和商品供求状况。
(四)指导全区各类企业的进出口工作;负责核准外商投资企业的设立和转报工作;指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况;综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
(五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施,指导、协调管理全区服务贸易工作。
(六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施,协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。
(七)负责全区生猪屠宰管理和酒类流通管理工作。
(八)指导归口管理单位的企业改革、安全稳定工作。
(九)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。
(十)承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况:区商务局设4个内设机构:办公室,对外贸易科(区政府机电产品进出口办公室),内贸发展科(市场体系建设科),外资外经科。
三、三、人员构成情况
人员编制7人(行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0人)
实有在职人数7人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制0人)
离退休人数17人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计790.5万元(上年收入总计768.96万元,同比增加21.54万元,同比增加3%)。其中财政拨款收入790.5万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计779.87万元(上年支出总计627.19万元,同比增加253.67万元,同比增加24%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)799.87万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出143.20万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资30.17万、津贴补贴25.59万、奖金13.69万、在职五项奖0万、伙食补助费4.84万、机关事业单位基本养老保险缴费31.64万、职业年金缴费4.5万、职工基本医疗保险缴费0万、其他社会保障缴费0.23万、住房公积金7.06万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出25.48万元)
2.商品和服务支出24.64万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费6.53万、印刷费1.68万、水电费1.06万、邮电费0.3万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费3.24万、维修(护)费0.06万、租赁费3万、劳务费0万、委托业务费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.33万、培训费0.23万、工会经费0.43万、其他交通费用0万、福利费3.22万、其他商品和服务支出4.57万)
3.对个人和家庭的补助支出34.58万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(抚恤金0万、医疗补助0万、生活补助0万、其他对个人和家庭补助0.98万。离退休经费33.6万元、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是 ,其中: 设备购置费0万元等)
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加21.54万元,其中基本支出减少27.76万元,项目支出增加180.44万元。基本支出减少的主要原因是办公费等费用减少。项目经费增加主要是外贸出口奖励经费增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出779.87万元,其中:基本支出205.97万元,比去年减少27.76万元,项目支出573.9万元,比去年增加180.44万元。原因: 基本支出减少的主要原因是办公费等费用减少。项目经费增加主要是外贸出口奖励经费增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.48万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0);公务接待费支出决算0.48万元,国内公务接待的批次8批次、人数60人次。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少30.41万元,同比减少98%.原因:2018年公务接待批次较多,因公出国费用较多,主要出发肯尼亚、埃及、阿联酋等国家经贸洽谈。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出28.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年降低20%。主要原因是:2017年出国进行经贸洽谈费用较多。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
从评价情况来看,我系统立足本职工作,较好完成了各项工作。具体完成情况如下:2018年区商务局超额完成了区委区政府下达的各项经济指标。外贸出口累计完成27104万美元,上年同期22403万美元,同比增幅21%;社会消费品零售总额累计165.13亿元,同比增幅11.8%。从增长速度上看,2017年出口5000万美元以上的企业2家,出口2000万美元以上的企业2家,出口1000万美元以上的企业4家,全区外贸出口保持较好增长态势,我区出口在全市增幅6.1%的情况下,保持了较高增速,同比增长20.9%,超目标任务11.5%。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 790.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 779.87 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 790.50 | 本年支出合计 | 54 | 779.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 162.94 | 年末结转和结余 | 56 | 173.58 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 953.45 | 总计 | 58 | 953.45 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 790.50 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 790.50 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 790.50 | 790.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 199.85 | 199.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 590.65 | 590.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 779.87 | 205.97 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.87 | 205.97 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 779.87 | 205.97 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 205.97 | 205.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 573.90 | 0.00 | 573.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 790.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 779.87 | 779.87 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 790.50 | 本年支出合计 | 53 | 779.87 | 779.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 162.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 173.58 | 173.58 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 162.94 |
| 55 |
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|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
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|
总计 | 29 | 953.45 | 总计 | 58 | 953.45 | 953.45 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 779.87 | 205.97 | 573.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.87 | 205.97 | 573.90 |
20113 | 商贸事务 | 779.87 | 205.97 | 573.90 |
2011301 | 行政运行 | 205.97 | 205.97 | 0.00 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 143.20 | 302 | 商品和服务支出 | 24.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.17 | 30201 | 办公费 | 6.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.59 | 30202 | 印刷费 | 1.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.56 |
30106 | 伙食补助费 | 4.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 3.56 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 3.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.48 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 33.60 | 30217 | 公务招待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.98 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |
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人员经费合计 | 177.77 | 公用经费合计 | 28.20 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区商务局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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