
曾都区南郊办事处2018年部门决算
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
乡政府是国家在农村的基层政权组织,是负责管理本行政区域的国家行政机关,地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下,按照有关法律法规对全乡(地区)进行管理。主要职责是:
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.负责制定本乡(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
3.负责本乡(地区)财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
5.负责统筹、协调、监督本乡(地区)安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。
7.负责人口计划生育管理工作。
8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。
9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。
12.负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。
13.负责民事调解和普法教育工作。
14.办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。
15.承办区政府交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
南郊办事处内设科室(办):党政办、经济发展办、社会事务办,辖管7个社区1 个居委会13个村。
三、人员构成情况
人员编制35人(行政编制33人+工勤编制 2人+事业编制0人)
实有在职人数 32人(行政编制 30人+工勤编制 2人+事业编制0人)离退休人数 43人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计834.41万元(上年收入总计1299.35万元,同比减少464.94万元,同比下降35.78%)。其中财政拨款收入518.33万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计801.8万元(上年支出总计1265.54万元,同比减少463.74万元,同比下降36.64%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)613.66万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)154.49万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)33.65万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出391.86万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资103.16万元、津贴补贴107.27万元、在职五项奖64.65万元、住房公积金24.02万元、医疗保险费33.65万元、机关事业基本养老保险缴费55.38万元、职业年金缴费3.74万元。)
2.商品和服务支出28.8万元:主要用于单位人员日常公用经费支出、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1万元、水电费3万元、邮电费1.6万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1.5万元、维修(护)费2.5万元、会议费0万元、公务接待费1.44万元、培训费0万元、工会经费4.13万元、福利费5.16万元、其他商品和服务支出8.47万元。)
3.对个人和家庭的补助支出95.37万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费14.22万元、抚恤金13.89万元、奖励金63.34万元、遗属生活补助3.91万元。)
4.其他支出2.2元。(主要是办公设备购置费2.2万元)
决算支出比去年减少的原因:2018年决算支出比2017年减少463.74万元,其中基本支出减少463.74万元,项目支出增加(减少)0万元。基本支出减少的主要原因是人员工资减少等。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出330.09万元,其中:基本支出330.09万元,比去年(减少)830.55万元,原因:2017年工资大调标所导致2018年工资减少等。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度“三公”决算总体支出10.75万元 ,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费8.8万元,公车购置费0元,公务用车购置数0辆,保有公车2辆);公务用车预算支出数为0元,因为公务用车支出年初没纳入预算计划中,公务用车总体支出与上年同期相比减少2.59万元,同比下降22.74%,原因:规范了用车制度。公务接待费总体支出1.95万元,国内公务接待33批次,人数318余人,公务接待费支出预算1.44万元,决算超0.51万元,主要是本年预算经费不足,公务接待费总体支出与同期相比减少3.87万元,同比下降66.53%,原因:减少接待费用,合理控制开支。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出28.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年(增加)1.9万元,(增加)7.06%。主要原因是:信访维稳支出、邮电费增加等。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元、用于购电脑、打印机等,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有3473.2平方米;共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年本单位无预算绩效项目支出。
五、政府购买服务情况
2018年本单位无政府购买服务项目支出 。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 ?
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 518.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 613.66 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 282.28 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 154.49 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.65 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 800.61 | 本年支出合计 | 54 | 801.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 33.80 | 年末结转和结余 | 56 | 32.61 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 834.41 | 总计 | 58 | 834.41 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 800.61 | 518.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.28 | |
201 | 一般公共服务支出 | 612.47 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.28 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 612.47 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.28 |
2010301 | 行政运行 | 612.47 | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.28 |
208 | 社会保障和就业支出 | 154.49 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.49 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.37 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.38 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 801.80 | 801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 613.66 | 613.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 613.66 | 613.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 613.66 | 613.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 154.49 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.49 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.37 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.38 | 55.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 518.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 330.09 | 330.09 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 154.49 | 154.49 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 518.33 | 本年支出合计 | 53 | 518.23 | 518.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.12 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 520.46 | 总计 | 58 | 520.46 | 520.46 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 518.23 | 518.23 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 330.09 | 330.09 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 330.09 | 330.09 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 330.09 | 330.09 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 154.49 | 154.49 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.49 | 154.49 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 95.37 | 95.37 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.38 | 55.38 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.65 | 33.65 | 0.00 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 391.86 | 302 | 商品和服务支出 | 28.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 103.16 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 107.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 64.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.20 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | 2.20 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.38 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.74 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.22 | 30217 | 公务招待费 | 1.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 63.34 | 30229 | 福利费 | 5.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.47 | ||||||
人员经费合计 | 487.23 | 公用经费合计 | 31.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 10.75 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 1.95 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区南郊办事处 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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