
曾都区委编办2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区委编办(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区委编办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区委编办2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区委编办2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区委编办系统汇总
第一部分 曾都区委编办概况
一、部门主要职责
要示:根据区委、区政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。
区委编办主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟订全区编制管理办法;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委会机构改革方案;指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
(三)研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间,区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。
(四)审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数(含副科级);审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
(五)拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案;研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
(六)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
(七)调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告区委编委并上报区委、区政府。
(八)开展机构编制实名制管理和政务公开工作,负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
(九)组织党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”,“公益”专用中文域名注册使用的职责,监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
(十)组织实施事业单位法人登记管理,负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
二、部门基本情况
区委编办机关内设机构情况:区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合股(区委编委督查室)、行政机构编制股(政策法规股)和事业机构编制股(区机构编制信息中心)。区委编办所属区事业单位登记管理局一个事业单位。
区委编办人员编制5名(行政编制 5名+工勤编制 0 名)
实有在职人数4人(行政编制 4 人+工勤编制 0 人)
区委编办退休人数 2 人。
区事业单位管理局内设机构情况:无。
人员编制4名(事业编制 4名+工勤编制 0 名)
实有在职人数4人(事业编制 4 人+工勤编制 0 人)
退休人数0 人。
第二部分 曾都区委编办系统(汇总)
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计176.17万元(上年收入总计137.83万元,同比增加38.34万元,同比增加21.76%)。其中财政拨款收入137.23万元,为区本级财政当年拨付的资金。
预算收入比去年增加的原因:2022年预算收入比2021年增加38.34万元,增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
(二)支出预算情况
支出总计176.17万元(上年支出总计137.83万元,同比增加38.34万元,同比增加21.76%)。包括:
预算支出比去年增加的原因:2022年预算支出比2021年增加38.34万元,增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)151.83万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)9.69万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.69万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)6.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出89.95万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资28.49万、津贴补贴14.76万、奖金15.27万、在职五项奖0万、职工基本养老保险缴费7.47万、住房公积金6.95万、住房补贴4.35万、医疗保险费4.35万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出9.63万元:2022年区委编办系统运行经费9.63万元。其中:办公费0.2万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.09万元,邮电费0.05万元,物业管理费0.08万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.12万元,劳务费0万元,工会经费0.58万元,福利费0.98万元,公务车运行费0万元,其他交通费用2.76万元,其他商品和服务支出4.27万元,办公设备购置0万元。本部门 2022 年度编办系统运行经费支出 9.63万元,比去年预算数6.72万元增加2.91 万元,增长30.21%。主要原因是:资产运行维护支出增加1.26万元,信息系统运行维护支出增加0.8万元,人员编制数量增加,增加1名行政干部,落实过紧日子要求压减支出,增加原因物价上涨,机关运行经费开支有所增加。
3.对个人和家庭的补助支出4.65万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费4万元、医疗费补助0.65万元、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是0 ,其中:设备购置费0万元等)
预算支出比去年增加的原因:预算支出比上年增加19.9万元,其中基本支出104.23万元,比上年增加13.8万元,增加15.26%,项目支出33万元,比上年减少4万元,减少10.81%。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 ;项目支出减少主要原因是,去年项目经费有所节余,改革任务按照省市要求,今年继续推进,预估去年与今年开支持平 。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出137.23万元,比去年预算129.63万元增加7.6万元,其中:基本支出104.23万元,比去年的年初预算92.63万元增加11.6万元,增加12.52%,项目支出33万元,比年初预算37万元减少4万元,减少10.81%。基本支出比去年增加11.6万元,项目支出比去年减少4万元。原因:单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 ;项目支出减少主要原因是,去年项目经费有所节余,改革任务按照省市要求,今年继续推进,预估去年与今年开支持平 。
(四)政府性基金情况
区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年区委编办系统运行经费9.63万元。其中:办公费0.2万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.09万元,邮电费0.05万元,物业管理费0.08万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.12万元,劳务费0万元,工会经费0.58万元,福利费0.98万元,公务车运行费0万元,其他交通费用2.76万元,其他商品和服务支出4.27万元,办公设备购置0万元。本部门 2022 年度编办系统运行经费支出 9.63万元,比去年预算数6.72万元增加2.91 万元,增长30.21%。主要原因是:资产运行维护支出增加1.26万元,信息系统运行维护支出增加0.8万元,人员编制数量增加,增加1名行政干部,落实过紧日子要求压减支出,增加原因物价上涨,机关运行经费开支有所增加。
(七)政府采购情况
本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资,2021年本部门政府采购预算总额0万元。比上年增长0万元,同比增长0%。原因是没有大额办公物资支出。
(八)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有65平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
部门2022年初资产总额18.65万元,以及流动资产13.98万元、固定资产原值18.9万元,净值3.96万元,较上年增(减)变化金额原值0元、去年净值4.54万元,净值减少0.58万元,减少比例14.64%,原因是今年没有增加固定资产固定资产累计折旧。
(九)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:无,没有支出,0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区委编办“三公”经费年初预算安排0.12万元,比上年增(减)0.09万元,同比增加0.03 %,主要原因是:增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,同比减少0%,主要原因是:无因公出国境业务。
公务接待费0.12万元,比上年增加0.03万元,同比减增加0.03 %,主要原因是:增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:编办没有有公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:编办没有有公务用车。
第三部分 曾都区委编办系统汇总2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
2022年,本部门共编制3个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2022年度3个专项经费项目进行了整体绩效评价。
所有项目用于落实完成了事业单位分类改革,持续开展事业单位法人登记,机构编制与政务公开,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
二、重点项目绩效目标编制情况
公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
行政体制改革工作经费9万元,用于深化党和国家机构改革调研、会务、培训等办公经费。承担行政职能事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。人大政协机构改革和群团组织改革调研、会务、培训等办公经费。深化综合行政执法改革调研、会务、培训等办公经费。街道管理体制改革调研、会务、培训等办公经费。深化新时代党建引领加强基层治理调研、会务、培训等办公经费。生产经营类事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。
事业单位法人登记补助经费6万元,用于对事业单位行政许可行政处罚行政检查等承办事项的经费开支。
机构编制政务公开经费18万元,用于机构编制工作的业务培训、办公电脑及耗材配置、全区机构编制政务公开工作。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
曾都区委编办2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区委编办(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区委编办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区委编办2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区委编办2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
曾都区委编办机关
第一部分 曾都区委编办概况
一、部门主要职责
要示:根据区委、区政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。
区委编办主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟订全区编制管理办法;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
(二)研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和各镇、街道、管委会机构改革方案;指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。
(三)研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间,区级机关及其各部门与各镇、街道、管委会之间的职权划分。
(四)审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数(含副科级);审核各镇、街道、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。
(五)拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案;研究提出镇、街道、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。
(六)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案,提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施;审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
(七)调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告区委编委并上报区委、区政府。
(八)开展机构编制实名制管理和政务公开工作,负责全区行政事业单位进人用编核准工作。
(九)组织党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”,“公益”专用中文域名注册使用的职责,监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。
(十)组织实施事业单位法人登记管理,负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。
二、部门基本情况
区委编办机关内设机构情况:区委机构编制委员会办公室设3个内设机构即综合股(区委编委督查室)、行政机构编制股(政策法规股)和事业机构编制股(区机构编制信息中心)。
人员编制5名(行政编制 5名+工勤编制 0 名)
实有在职人数4人(行政编制 4 人+工勤编制 0 人)
区委编办退休人数 2 人。
第二部分 曾都区委编办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计107.21万元(上年收入总计87.31万元,同比增加19.9万元,同比增加18.56 %)。其中财政拨款收入96.76万元,为区本级财政当年拨付的资金。
预算收入比去年增加的原因:2022年预算收入比2021年增加19.9万元,增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
(二)支出预算情况
支出总计107.21万元(上年支出总计87.31万元,同比增加19.9万元,同比增加 18.56 %)。包括:
预算支出比去年增加的原因:2022年预算支出比2021年增加19.9万元,增加的主要原因单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)82.16万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)5.24万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.66万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)3.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出50.33万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资15.22万、津贴补贴11.89万、奖金9.27万、在职五项奖0万、职工基本养老保险缴费5.24万、住房公积金3.70万、住房补贴1.16万、医疗保险费1.54万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出8.78万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(2022年区委编办机关运行经费8.78万元。其中:办公费0.2万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.09万元,邮电费0.24万元,物业管理费0.08万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.12万元,劳务费0万元,工会经费0.3万元,福利费0.4万元,公务车运行费0万元,其他交通费用2.76万元,其他商品和服务支出4.27万元,办公设备购置0万元。本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.78万元,比去年预算数6.72万元增加2.06 万元,增长23.46%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加1万元,资产运行维护支出增加1.26万元,信息系统运行维护支出增加0.8万元,人员编制数量增加,增加1名行政干部,落实过紧日子要求压减支出,增加原因物价上涨,机关运行经费开支有所增加。)
3.对个人和家庭的补助支出4.65万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费4万元、医疗费补助0.65万元、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是0 ,其中: 设备购置费0万元等)
预算支出比去年增加的原因:预算支出比上年增加19.9万元,其中基本支出63.76万元,比上年增加13.8万元,增加27.62%,项目支出33万元,比上年减少4万元,减少10.81%。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 ;项目支出减少主要原因是,去年项目经费有所节余,改革任务按照省市要求,今年继续推进,预估去年与今年开支持平 。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出107.21万元,比去年预算77.96万元增加29.25万元,其中:基本支出74.21万元,比去年的年初预算49.96万元增加24.25万元,增加48.54%,项目支出33万元,比年初预算37万元减少4万元,减少10.81%。基本支出比去年增加24.25万元,项目支出比去年减少4万元。原因:单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长 ;项目支出减少主要原因是,去年项目经费有所节余,改革任务按照省市要求,今年继续推进,预估去年与今年开支持平 。
(四)政府性基金情况
区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年区委编办机关运行经费8.78万元。其中:办公费0.2万元,印刷费0.02万元,水费0.02万元,电费0.09万元,邮电费0.24万元,物业管理费0.08万元,差旅费0万元,维修费0万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费0.12万元,劳务费0万元,工会经费0.3万元,福利费0.4万元,公务车运行费0万元,其他交通费用2.76万元,其他商品和服务支出4.27万元,办公设备购置0万元。本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.78万元,比去年预算数6.72万元增加2.06 万元,增长23.46%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加1万元,资产运行维护支出增加1.26万元,信息系统运行维护支出增加0.8万元,人员编制数量增加,增加1名行政干部,落实过紧日子要求压减 支出,增加原因物价上涨,机关运行经费开支有所增加。
(七)政府采购情况
本部门本年度没有政府采购支出大额办公物资,2021年本部门政府采购预算总额0万元。比上年增长0万元,同比增长0%。原因是没有大额办公物资支出。
(八)国有资产占用情况
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有65平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
部门2022年初资产总额18.65万元,以及流动资产13.98万元、固定资产原值18.9万元,净值3.96万元,较上年增(减)变化金额原值0元、去年净值4.54万元,净值减少0.58万元,减少比例14.64%,原因是今年没有增加固定资产固定资产累计折旧。
(九)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:无,没有支出,0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区委编办“三公”经费年初预算安排0.12万元,比上年增(减)0.09万元,同比增加0.03 %,主要原因是:增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,同比减少0%,主要原因是:无因公出国境业务。
公务接待费0.12万元,比上年增加0.03万元,同比减增加0.03 %,主要原因是:增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:编办没有有公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加)0 %,主要原因是:编办没有有公务用车。
第三部分 曾都区委编办2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
2022年,本部门共编制3个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2022年度3个专项经费项目进行了整体绩效评价。
所有项目用于落实完成了事业单位分类改革,持续开展事业单位法人登记,机构编制与政务公开,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从去年项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
二、重点项目绩效目标编制情况
公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。
行政体制改革工作经费9万元,用于深化党和国家机构改革调研、会务、培训等办公经费。承担行政职能事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。人大政协机构改革和群团组织改革调研、会务、培训等办公经费。深化综合行政执法改革调研、会务、培训等办公经费。街道管理体制改革调研、会务、培训等办公经费。深化新时代党建引领加强基层治理调研、会务、培训等办公经费。生产经营类事业单位改革调研、会务、培训等办公经费。
事业单位法人登记补助经费6万元,用于对事业单位行政许可行政处罚行政检查等承办事项的经费开支。
机构编制政务公开经费18万元,用于机构编制工作的业务培训、办公电脑及耗材配置、全区机构编制政务公开工作。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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