
中国共产主义青年团随州市曾都区委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收支决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
第一部分:基本情况一、
一、部门主要职能
(一)领导全区共青团工作;负责区少先队工作委员会日常工作,指导全区青少年社会团体工作。
(二)宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规,并协助有关部门组织实施,协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务;负责全区未成年人的保护工作。
(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为区委、区政府决策提供依据。
(四)协助区委、区政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结。
(五)组织全区团员和青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。
(六)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
(七)负责指导并组织全区青少年的思想政治教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。
(八)负责指导全区青年志愿者活动组织、宣传、交流、培训、服务及理论研究。
(九)全面履行“全团带队”职责,加强少先队理论研究,增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性,切实做好少年儿童和少先队工作。
(十)完成上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
团区委机关设2个内设机构,分别为:
(一)办公室(组织部、宣传部)
(二)青少年发展与权益维护部(学少部、统战部)
三、人员构成情况三、人员构成情况
人员编制 3 人(行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)
实有在职人数 3 人(行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人)
退休人数 0 人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计108.80万元(上年收入总计80.24万元,同比增加28.56万元,同比增加35.59 %)。其中财政拨款收入108.80万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计82.21万元(上年支出总计71.03万元,同比增加11.18万元,同比增加 15.74 %)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)75.54万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)6.67万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出32.49万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资8.70万、津贴补贴8.90万、奖金0万、在职五项奖5.55万、住房公积金2.67万、住房补贴0万、养老保险费4.01万、医疗保险费2.66万、乡镇工作补贴0万)
2.商品和服务支出11.46万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.75万、印刷费0.63万、水电费0万、邮电费0.04万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.70万、维修(护)费0.01万、劳务费0.12万、委托业务费2.70万、会议费2.54万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.23万、福利费0万、其他交通费1.75万、税金及附加1.10万、其他商品服务支出0.89万)
3.对个人和家庭的补助支出0.83万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、救济费0.68万、生活补助0.15万、住房公积金0万元等)
4.其他支出0.10元。(主要是其他资本性支出,其中:信息网络软件更新购置费0.10万、设备购置费0万元等)
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加11.18万元,其中基本支出增加17.10万元,项目支出减少5.93万元。基本支出增加的主要原因,一是机关在职人员工资正常晋档晋级工资调整;二是2018年度聘用5名“三支一扶”人员来机关工作,其5名人员的工资在本单位发放,以上两个方面的因素使总体工资福利支出增加,从而基本支出决算数较上年增加17.10万元 ;项目支出减少5.93万元的主要原因是共产主义青年团随州市曾都区委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支而较上年有所节约。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出82.21万元,其中:基本支出44.88万元,比去年增加21.57万元,项目支出37.33万元,比去年增加9.48万元。原因:共产主义青年团随州市曾都区委2017年度尚有非同级财政拨款和结转资金使用,2018年除财政拨款外无其他资金,从而2018年度一般公共决算支出较2017年一般公共决算支出增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区团委“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元,2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.12万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;共产主义青年团随州市曾都区委无公务用车,公务用车购置及运行费支出预算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量0),公务接待费支出决算 0.12万元,国内公务接待的批次3次、人数15人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.09万元,同比减少42.86%。 原因:共产主义青年团随州市曾都区委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待批次和人次,经费开支而较上年有所节约。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年共产主义青年团随州市曾都区委无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区团委2018年度机关运行经费支出11.56万元,比2017年增加6.56万元,增长131.2%。主要原因是:一是2018年度工作任务比去年增加,各项开支相应增加,二是共产主义青年团随州市曾都区委按照区委区政府统一部署,2018年初办公室整体搬迁至空置的曾都区老卫健局原办公楼,搬迁后办公费、劳务费、修理费等系列必要的费用。整体来看,2018年度机关运行经费支出较上年增加,今后,曾都区团委将严格按照年初预算执行,计划内调剂财政资金使用效率,精打细算,降低行政成本。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有 0 平方米;无公务用车,共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我共产主义青年团随州市曾都区委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作,同时严格对资金使用的审核审批工作,抓好项目绩效管理工作,取得了较好的成绩,项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,组织开展整体支出绩效评价,经共产主义青年团随州市曾都区委认真自评,在日常工作中指导我们规范办事,加强了我单位绩效意识,同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:共产主义青年团随州市曾都区委今年在省级部门决算中未做评价,未反映所有项目绩效自评结果
附件:无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计 0万元,购买的服务内容主要有: 0 万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收支决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 108.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 75.54 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.67 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 108.80 | 本年支出合计 | 54 | 82.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 4.78 | 年末结转和结余 | 56 | 31.36 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 113.58 | 总计 | 58 | 113.58 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 108.80 | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 102.13 | 102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 82.21 | 44.88 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.54 | 38.21 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 75.54 | 38.21 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 75.54 | 38.21 | 37.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 108.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 75.54 | 75.54 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 108.80 | 本年支出合计 | 53 | 82.21 | 82.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.78 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 113.58 | 总计 | 58 | 113.58 | 113.58 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 82.21 | 44.88 | 37.33 | |
201 | 一般公共服务支出 | 75.54 | 38.21 | 37.33 |
20129 | 群众团体事务 | 75.54 | 38.21 | 37.33 |
2012901 | 行政运行 | 75.54 | 38.21 | 37.33 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.67 | 6.67 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 32.49 | 302 | 商品和服务支出 | 11.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8.70 | 30201 | 办公费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.90 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30215 | 会议费 | 2.54 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.68 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.70 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.75 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 1.10 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 |
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人员经费合计 | 33.32 | 公用经费合计 | 11.56 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:中国共产主义青年团随州市曾都区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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