
曾都区妇女联合会2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收支决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)根据区委、区政府的中心任务,指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
(二)调查研究全区妇女和儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出建议。
(三)团结、动员妇女投身于改革开放和社会主义现代化建设,促进全区经济发展和社会全面进步。
(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(五)代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益。
(六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)加强与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系,拓展同各地区妇女组织的友好交往,增加了解和友谊。
(八)加强网上妇联建设,依托网络平台,开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。
(九) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(十) 完成上级交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
根据上述职责,曾都区妇女联合会设2个内设机构。
(一)办公室(妇女发展部、家庭儿童权益部)
负责本机关公文处理、文书档案、保密、统计、信息网络、文印工作,起草通知、报告、请示、重要文件、领导讲话等,负责机关财务、房产管理、物资设备保管、计生、综治、宣传、行政事务工作和外事活动;开展妇女工作的调查研究;负责完成上级布置的调研和理论课题;负责机关的政工人事工作;配合有关部门做好女干部的推荐、选拔工作;统筹安排全区妇联干部的培训工作;宣传全区各条战线妇女先进人物和先进集体,推广先进经验;负责区妇联机关重大活动的宣传报道工作。组织、发动城乡妇女参与经济建设;指导城乡妇女开展“双学双比”“巾帼建功”活动;负责组织指导城乡妇女开展各种技能培训,帮助城乡妇女提高科技、文化素质;促进城乡妇女平等广泛就业及其家务劳动的社会化;配合有关部门参与妇女卫生保健工作;负责妇联网上工作新平台建设,指导各级妇联普遍建设网络终端,构建联系网、工作网、服务网整体合一的“互联网+妇联”工作新格局,主动开展网上舆论斗争,为构建清朗网络空间发挥积极作用;负责了解妇女权益方面的呼声,做好群众来信来访工作,对重大信访案件进行调查研究配合有关部门予以解决;负责做好宣传和监督执行工作;配合有关部门做好打击拐卖妇女儿童的犯罪活动,参与社会治安综合治理;指导、推动各级妇联信访、维权工作;负责协调全区儿童工作,推动有关儿童发展规划的实施,普及优生、优育、优教知识;开展家庭文明建设、家庭教育指导;加强对托、幼园所及阵地活动的指导;促进女童入学;加强对各类服务妇女儿童社会组织的联系服务。
(二) 妇女儿童工作委员会办公室
妇儿工委办公室负责协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作;协调和推动政府有关部门实施曾都区妇女儿童发展规划;协调和推动有关部门研究制定解决妇女儿童发展中的重大问题,为妇女儿童办实事,为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要的条件;指导、督促和检查各地妇女儿童工作委员会的工作;负责年度妇女儿童发展规划监测统计工作中本部门有关数据的收集统计;负责起草妇儿工委文件,印发简报,承办会议等日常工作。
三、人员构成情况
人员编制 2人(行政编制 2人+工勤编制0人+事业编制0 人)
实有在职人数3人(行政编制 3人+工勤编制0人+事业编制 0人)
退休人数 1 人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计100.55万元(上年收入总计118.40万元,同比减少17.90万元,同比减少12.07%)。其中财政拨款收入100.55万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计97.74万元(上年支出总计86.30万元,同比增加11.44万元,同比增加13.26 %)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)87.71万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)6.22万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)3.80万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出52.63万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资14.87万、津贴补贴10.61万、奖金0万、在职五项奖13.87万、住房公积金4.45万、住房补贴0万、养老保险费4.36万、医疗保险费3.8万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出0.66万)
2.商品和服务支出1.28万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修(护)费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.89万、福利费0.30万)
3.对个人和家庭的补助支出1.86万元:主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费1.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万、住房公积金0万元等)
4.其他支出0元。(主要是其他商品服务支出,其中:办公设备设备购置费0万元等)
决算支出比去年增加(减少)的原因:2018年决算支出比2017年增加11.44万元,其中基本支出增加6.59万元,项目支出增加4.85万元。基本支出增加的主要原因是,机关职人员工资正常晋档晋级、养老保险缴费增加而形成了工资福利费用增加,从而使基本支出决算数较上年增加6.59万元;项目支出增加的主要原因是,曾都区妇联加大投入助力精准扶贫,一是开展帮扶救助活动。开年来,各级妇联组织对近100名贫困妇女儿童进行了帮扶慰问,区妇联拿出6万余元对80余名重点贫困妇女儿童进行慰问、向80名“两癌”贫困妇女捐赠磁疗枕、向300名贫困留守儿童捐赠文具,“六一”期间,向万店希望小学捐赠留守儿童学习生活用品近5000元。二是开展城乡贫困妇女“两癌”免费检查工作,全年共为9300余名贫困妇女开展了免费检查,年底正在为49名贫困两癌母亲申请帮扶救助,资金总计49万元。三是选送贫困妇女参加省、市、区各级举办的电商、家政、月嫂等培训班,开年至今共计200余名贫困妇女参加了培训。四是由随州市九穗禾社会工作服务中心在全区农村小学开展了“五防”(防范灾害、防意外、防校园暴力、防拐骗、防性侵)安全教育社会工作服务项目。五是联合团区委等多部门开展“圆梦微心愿”活动,为全区100名贫困儿童完成小心愿,向他们送去礼物。六是府河镇挂牌成立“曾都区常青藤社工服务中心”为留守儿童及留守妇女、老人提供专业教育知识及活动。这些工作的开展,费用的支出使项目支出较上年增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出97.74万元,其中:基本支出55.77万元,比去年增加6.59万元,项目支出41.97万元,比去年增加4.85万元。原因: 基本支出增加的主要原因是,机关职人员工资正常晋档晋级、养老保险缴费增加而形成了工资福利费用增加,从而使基本支出决算数较上年增加6.59万元;项目支出增加的主要原因是曾都区妇联加大投入助力精准扶贫,一是开展帮扶救助活动。开年来,各级妇联组织对近100名贫困妇女儿童进行了帮扶慰问,区妇联拿出6万余元对80余名重点贫困妇女儿童进行慰问、向80名“两癌”贫困妇女捐赠磁疗枕、向300名贫困留守儿童捐赠文具,“六一”期间,向万店希望小学捐赠留守儿童学习生活用品近5000元。二是开展城乡贫困妇女“两癌”免费检查工作,全年共为9300余名贫困妇女开展了免费检查,年底正在为49名贫困两癌母亲申请帮扶救助,资金总计49万元。三是选送贫困妇女参加省、市、区各级举办的电商、家政、月嫂等培训班,开年至今共计200余名贫困妇女参加了培训。四是由随州市九穗禾社会工作服务中心在全区农村小学开展了“五防”(防范灾害、防意外、防校园暴力、防拐骗、防性侵)安全教育社会工作服务项目。五是联合团区委等多部门开展“圆梦微心愿”活动,为全区100名贫困儿童完成小心愿,向他们送去礼物。六是府河镇挂牌成立“曾都区常青藤社工服务中心”为留守儿童及留守妇女、老人提供专业教育知识及活动。这些工作的开展,费用的支出使项目支出较上年增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
曾都区妇联“三公”经费严格按照年初预算执行。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元,2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.09万元,节约财政预算资金0.03万元。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.09万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0万元);公务接待费支出决算 0.09万元,国内公务接待的批次为2批次、人数12人。2018年“三公”经费支出决算与上年“三公”经费支出决算同比增加0.01万元,同比增长12.5%. 原因:曾都区妇联2018年度工作任务加重,公务接待人数较上年增加,但2018年“三公”经费支出总额控制在预算范围内。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年曾都区妇联无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
曾都区妇联2018年度机关运行经费支出1.28万元,比2017年减少0.33万元,降低25.75%。主要原因是:曾都区妇联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,办公资源有效重复再利用,从严控制机关运行经费开支而较上年有所节约 。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有 0 平方米;曾都区妇联无公务用车,共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我曾都区妇联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的76.2%。从评价情况来看,组织开展整体支出绩效评价,通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作,同时严格对资金使用的审核审批工作,抓好项目绩效管理工作,取得了较好的成绩,项目达到预期的项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价,经曾都区妇女联合会认真自评,在日常工作中指导我们规范办事,加强了我单位绩效意识,同时也促进了我单位党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
曾都区妇女联合会今年在省级部门决算中未做评价,未反映所有项目绩效自评结果
附件:无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收支决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 100.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 87.71 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.22 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 100.55 | 本年支出合计 | 54 | 97.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 32.10 | 年末结转和结余 | 56 | 34.91 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 132.65 | 总计 | 58 | 132.65 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 100.55 | 100.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 90.52 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 90.52 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 45.90 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 97.74 | 55.77 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 87.71 | 45.74 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 87.71 | 45.74 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 41.97 | 0.00 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区妇女联合会 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 87.71 | 87.71 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 100.55 | 本年支出合计 | 53 | 97.74 | 97.74 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 31.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 34.78 | 34.78 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 31.97 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
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| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 132.51 | 总计 | 58 | 132.51 | 132.51 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 97.74 | 55.77 | 41.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 87.71 | 45.74 | 41.97 |
20129 | 群众团体事务 | 87.71 | 45.74 | 41.97 |
2012901 | 行政运行 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 41.97 | 0.00 | 41.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 52.63 | 302 | 商品和服务支出 | 1.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.87 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.71 | 30217 | 公务招待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 54.49 | 公用经费合计 | 1.28 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区妇女联合会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
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| |
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