
曾都区委政法委2018年度部门决算公开内容
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。
(二)对全区政法工作提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助区委及组织部管理政法部门干部。
(四)指导协调全区维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(五)负责全区平安建设和社会治安综合治理工作,研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。
(六)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。
(七)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(八)指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。
(九)协调指导全区反邪教工作。
(十)指导镇、办(管委会)政法工作。代管曾都区法学会。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区委政法委设下列内设机构:办公室、政治处、维稳指导股(执法监督股)、综治督导股、反邪教协调股。
三、人员构成情况
人员编制11人(行政编制9人+工勤编制2人+事业编制0人)
实有在职人数10人(行政编制8人+工勤编制2人+事业编制0人)
离退休人数9人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计406.33万元(上年收入总计310.83万元,同比增加95.5万元,同比增加30.72%)。其中财政拨款收入406.33万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计339.97万元(上年支出总计478.98万元,同比减少139.01万元,同比减少40.89%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)309.07万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)16.58万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)14.32万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出204.37万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资45.2万、津贴补贴101.4万、奖金2.57万、伙食补助4.93万、机关事业单位基本养老保险缴费14.23万、职业年金缴费2.35万、医疗保险费14.32万、住房公积金19.36万)
2.商品和服务支出31.36万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费3.87万、印刷费4.02万、水电费2.46万、邮电费0.34万、物业管理费0.04万、差旅费6.95万、维修(护)费0.08万、租赁费0.3万、会议费1.61万、培训费0.3万、公务接待费0.6万、委托业务费3.29万、工会经费2.4万、福利费0.49万、其他交通费用0.56万、其他商品和服务支出4.07万)
3.对个人和家庭的补助支出52.86万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(生活补助52.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万)
4.资本性支出0.89万。(主要是办公设备购置费0.89万元)
决算支出比去年减少的原因:2018年决算支出比2017年减少139.01万元,其中基本支出增加87.16万元,项目支出减少226.17万元。基本支出增加的主要原因是编制和人员增加;项目支出减少的主要原因是2017年拨网格中心巡防经费和维稳经费导致2018年项目支出比2017年减少 。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出326.41万元,其中:基本支出289.48万元,比去年增加74.55万元,项目支出36.93万元,比去年减少226.17万元。原因:基本支出增加的主要原因是编制和人员增加;项目支出减少的主要原因是 2017年拨网格中心巡防经费和维稳经费导致2018年项目支出比2017年减少 。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.95万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公车用车购置数为0及保有量0;公务接待费支出决算0.95万元,国内公务接待的16批次、123人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少7.86万元,同比减少89.22%. 原因:区委政法委所用公务车辆为公务平台车辆,无公务用车购置及运行费;同时,委机关不断加强财务制度管理,严格按照中央八项规定精神,从严控制规模和次数,厉行节约。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中因公出国(境)费支出预算0万元,决算支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,决算支出0万元;公务接待费支出决算0.5万元,决算支出0.95万元,超出预算0.45万元,超出原因为维稳工作任务重,艰难,2018年重要节庆活动多,特别是全国两会维稳,用于临时开会接待乡镇干部次数多,多达16次。公务接待费用超了预算0.45万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出32.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加6.93万元,增长27.37%。主要原因:一是区委政法委担负推进平安中国、法治中国建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等职责,工作任务重,紧急性、临时性工作安排多,突发状况多,这就不可避免增加了部分经费。二是委机关编制和人员增多。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额6.28万元,其中:政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.28万元,占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积约有0平方米;共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金145万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成质量较好。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,各项工作取得较好成效。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2018年项目绩效自评综述:项目全年预算数为145万元,执行数为36.93万元,完成预算的25.47%。主要产出和效果:一是人民群众安全感提升;二是涉法涉诉、进京非访明显下降;三是矛盾纠纷、安全隐患得到化解排查。下一步将继续做好项目资金的合理安排使用,努力提高财政资金的使用绩效。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业(208类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2013102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 406.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 309.07 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16.58 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.32 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 406.33 | 本年支出合计 | 54 | 339.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 203.75 | 年末结转和结余 | 56 | 270.11 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 610.08 | 总计 | 58 | 610.08 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 406.33 | 406.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 375.42 | 375.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 375.42 | 375.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 220.67 | 220.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 154.75 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 339.97 | 303.04 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 309.07 | 272.14 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 309.07 | 272.14 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 258.58 | 258.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 50.49 | 13.56 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 406.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 295.50 | 295.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16.58 | 16.58 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 406.33 | 本年支出合计 | 53 | 326.41 | 326.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 156.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 236.82 | 236.82 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 156.90 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 563.23 | 总计 | 58 | 563.23 | 563.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 326.41 | 289.48 | 36.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 295.50 | 258.58 | 36.93 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 295.50 | 258.58 | 36.93 |
2013101 | 行政运行 | 258.58 | 258.58 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 36.93 | 0.00 | 36.93 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.58 | 16.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.58 | 16.58 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 204.37 | 302 | 商品和服务支出 | 31.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 45.20 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 101.40 | 30202 | 印刷费 | 4.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.89 |
30106 | 伙食补助费 | 4.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23 | 30206 | 电费 | 2.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.86 | 30215 | 会议费 | 1.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 52.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.29 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 30239 | 其他交通费用 | 0.56 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.07 |
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人员经费合计 | 257.23 | 公用经费合计 | 32.25 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区委政法委 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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