曾都区政务服务中心2016年部门决算公开
  • 发布时间:2017-10-27 00:00
  • 信息来源:曾都区政务服务中心
  • 审核人:张艳艳
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曾都区政务服务中心2016年部门决算
说 明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区政务服务中心2016年度部门决算信息公开如下:
   一、部门概况 
  曾都区政务服务中心成立于2003年,属曾都区人民政府派出机构,2014年8月加挂曾都区人民政府政务服务中心管理办公室,单位人员性质属全额拨款事业编,核定编制数4个,现实有人员8人。单位内设两个科室(办公室、业务科),按原三定方案单位主要工作职责如下:
  1、负责制定中心的有关规章制度、管理办法,并组织实施;
2对进入中心的窗口单位工作人员进行现场管理,并负责对其培训和考核;
3、负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更,并对审批项目的办理情况进行协调、督查;
4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;
5、负责协调对有关项目向上级机构的申报办理工作;
6、组织调查研究,及时准确的向区政府报告情况,并提出建议;
7、承担区政府交办的其他有关工作。
 二、2016年部门决算情况   
(一)2016年收入情况  
 曾都区政务服务中心2016年收入决算为133.32万元。其中:财政拨款收入133.29万元,其他收入0.04万元。比上年增加10.59万元,增加原因是单位人员工资调整 ,经费地增加。
(二)2016年总体支出情况  
2016年支出决算152.81万元。按支出功能分类:基本支出33.77万元。其中人员经费32.06万元,日常公用经费1.71万元。项目支出119.03万元。按支出项目分类:工资福利支出54.20万元,商品和服务支出15.80万元,对个人和家庭补助支出14.41万元。2016年决算总支出比去年同期上升52万元,由于单位履行职责,各项费用开支相应有所增长,在项目资金中对驻点村帮扶和政务服务体系建设中投入较大资金。
(三)机关运行经费情况
    2016年政务服务机关运行支出29.57万元。其中工资福利支出26.33万元,商品服务支出0.66万元,个人和家庭补助支出2.20万元。
 三、“三公”支出情况
(一)2016年曾都区政务服务中心“三公”支出合计1.88万元,其中: 1、因公出国(境)费0元 ;2、2016年公务用车购置0元 ,单位公务用车保有量为0台,公务用车运行维护费0.94万元; 3、2016年发生公务接待费0.94万元,公务接待12批次,共132人次。
(二)“三公支出”增减变动情况
相比去年同期减少
“三公支出”5.79万元,是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
四、关于公开内容政府性基金表无数据的说明
2016年,因政务中心无政府性基金,所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
五、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求,编制政府采购计划,并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施,对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。



收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

        

1       

栏次       

        

2       

一、财政拨款收入       

1       

133.29       

一、一般公共服务支出       

29       

152.81       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.04       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

36       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

38       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

40       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

44       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

49       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

      本年收入合计             

24       

133.33       

      本年支出合计             

52       

152.81       

             用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

             结余分配       

53       

0.00       

             年初结转和结余       

26       

59.59       

             年末结转和结余       

54       

40.10       

        

27       

        

        

55       

        

      总计             

28       

192.91       

      总计             

56       

192.91       





收入决算表       

公开      02      表       

部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心       

金额单位:万元       

项目       

本年收入合计       

财政拨款收入       

上级补助收入       

事业收入       

经营收入       

附属单位上缴收入       

其他收入       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

合计       

133.32       

133.29       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.04       

201       

一般公共服务支出       

133.32       

133.29       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.04       

20103       

政府办公厅(室)及相关机构事务       

133.32       

133.29       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.04       

2010301       

           行政运行       

18.23       

18.20       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.04       

2010302       

           一般行政管理事务       

115.09       

115.09       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       





支出决算表       

公开      03      表       

部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

152.80       

33.78       

119.04       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

152.80       

33.78       

119.04       

0.00       

0.00       

0.00       

20103       

政府办公厅(室)及相关机构事务       

152.80       

33.78       

119.04       

0.00       

0.00       

0.00       

2010301       

           行政运行       

29.57       

28.19       

1.39       

0.00       

0.00       

0.00       

2010302       

           一般行政管理事务       

123.23       

5.59       

117.65       

0.00       

0.00       

0.00       





财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

        

1       

栏               次       

        

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

133.29       

一、一般公共服务支出       

31       

152.81       

152.81       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

        

3       

        

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

        

4       

        

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

        

5       

        

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

        

6       

        

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

        

7       

        

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

        

8       

        

八、社会保障和就业支出       

38       

0.00       

0.00       

0.00       

        

9       

        

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

        

10       

        

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

        

11       

        

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

        

12       

        

十二、农林水支出       

42       

0.00       

0.00       

0.00       

        

13       

        

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

        

14       

        

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

        

15       

        

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

        

16       

        

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

        

17       

        

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

        

18       

        

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

        

19       

        

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

        

20       

        

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

        

21       

        

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

        

22       

        

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

        

23       

        

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

      本年收入合计             

24       

133.29       

      本年支出合计             

54       

152.81       

152.81       

0.00       

        

25       

        

        

55       

        

        

        

年初财政拨款结转和结余       

26       

52.67       

年末财政拨款结转和结余       

56       

33.15       

33.15       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

27       

52.67       

        

57       

        

        

        

二、政府性基金预算财政拨款       

28       

0.00       

        

58       

        

        

        

        

29       

        

        

59       

        

        

        

      总计             

30       

185.96       

      总计             

60       

185.96       

185.96       

0.00       





一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

公开      06      表       

部门:随州市曾都区人民政府政务服务中心       

金额单位:元       

人员经费       

公用经费       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

301       

工资福利支出       

28.28       

302       

商品和服务支出       

1.48       

310       

其他资本性支出       

0.24       

30101       

           基本工资       

6.53       

30201       

           办公费       

0.04       

31001       

           房屋建筑物购建       

0.00       

30102       

           津贴补贴       

10.87       

30202       

           印刷费       

0.00       

31002       

           办公设备购置       

0.00       

30103       

           奖金       

0.00       

30203       

           咨询费       

0.00       

31003       

           专用设备购置       

0.00       

30104       

           其他社会保障缴费       

4.31       

30204       

           手续费       

0.03       

31005       

           基础设施建设       

0.00       

30106       

           伙食补助费       

1.47       

30205       

           水费       

0.00       

31006       

           大型修缮       

0.00       

30107       

           绩效工资       

0.00       

30206       

           电费       

0.00       

31007       

           信息网络及软件购置更新       

0.00       

30108       

           机关事业单位基本养老保险缴费       

0.00       

30207       

           邮电费       

0.52       

31008       

           物资储备       

0.00       

30109       

           职业年金缴费       

0.00       

30208       

           取暖费       

0.00       

31009       

           土地补偿       

0.00       

30199       

           其他工资福利支出       

5.10       

30209       

           物业管理费       

0.00       

31010       

           安置补助       

0.00       

303       

对个人和家庭的补助       

3.78       

30211       

           差旅费       

0.00       

31011       

           地上附着物和青苗补偿       

0.00       

30301       

           离休费       

0.00       

30212       

           因公出国(境)费用       

0.00       

31012       

           拆迁补偿       

0.00       

30302       

           退休费       

0.00       

30213       

           维修      (      护      )      费       

0.00       

31013       

           公务用车购置       

0.00       

30303       

           退职(役)费       

0.00       

30214       

           租赁费       

0.00       

31019       

           其他交通工具购置       

0.00       

30304       

           抚恤金       

0.00       

30215       

           会议费       

0.00       

31020       

           产权参股       

0.00       

30305       

           生活补助       

0.00       

30216       

           培训费       

0.09       

31099       

           其他资本性支出       

0.24       

30306       

           救济费       

0.00       

30217       

           公务接待费       

0.00       

304       

对企事业单位的补贴       

0.00       

30307       

           医疗费       

0.00       

30218       

           专用材料费       

0.00       

30401       

           企业政策性补贴       

0.00       

30308       

           助学金       

0.00       

30224       

           被装购置费       

0.00       

30402       

           事业单位补贴       

0.00       

30309       

           奖励金       

0.00       

30225       

           专用燃料费       

0.00       

30403       

           财政贴息       

0.00       

30310       

           生产补贴       

0.00       

30226       

           劳务费       

0.00       

30499       

           其他对企事业单位的补贴       

0.00       

30311       

           住房公积金       

3.78       

30227       

           委托业务费       

0.06       

307       

债务利息支出       

0.00       

30312       

           提租补贴       

0.00       

30228       

           工会经费       

0.45       

30701       

           国内债务付息       

0.00       

30313       

           购房补贴       

0.00       

30229       

           福利费       

0.00       

30707       

           国外债务付息       

0.00       

30314       

           采暖补贴       

0.00       

30231       

           公务用车运行维护费       

0.20       

399       

其他支出       

0.00       

30315       

           物业服务补贴       

0.00       

30239       

           其他交通费用       

0.00       

39906       

           赠与       

0.00       

30399       

           其他对个人和家庭的补助支出       

0.00       

30240       

           税金及附加费用       

0.00       

        

        

        

        

        

        

30299       

           其他商品和服务支出       

0.09       

        

        

        

人员经费合计       

32.06       

公用经费合计       

1.71       





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

公开      08      表       

部门:曾都区政务服务中心       

金额单位:万元       

项目       

年初结转和结余       

本年收入       

本年支出       

年末结转和结余       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

合计       

合计       

小计       

基本支出       

项目支出       

合计       

小计       

小计       

栏次       

款       

项       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

合计       




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:随州市曾都区人民政府政务服务中心
金额单位:万元
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
1.88
0.00
0.94
0.00
0.94
0.94


<TABLE IDX=7>


名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
 (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
 (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
 (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
 (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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