
曾都区教育局2016年部门决算情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区教育局2016年度部门决算信息公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规,研究起草全区有关教育的政策和规定,并负责实施。
2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。
3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4、综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作,指导、协调各镇(办)的教育工作,负责教育督导、检查与评估。
5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作,统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作,管理教育内部人才市场,指导教育系统人事制度改革。
6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设,并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定,负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7、指导全区各级各类学校思想政治工作,精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作,美育工作和国防教育等工作。
8、主管全区中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位组成
曾都区教育局内设科室(办)7个:办公室、规划财务与审计监察科、督导办、组织人事科、法制安全科、后勤管理科、基础教育科,下设二级单位26个。
二、2016年部门决算(本级)情况
(一)2016年收入情况
曾都区教育局机关2016年收入决算为3825460.13元,其中:财政拨款(补助)收入3501000元,其他收入324460.13元。
(二)2016年支出情况
曾都区教育局机关2016年支出决算3583356.66元。按支出经济分类:教育支出2363918.36元,社会保障和就业支出1219438.3元。
三、2016年部门决算(所属单位汇总)情况
(一)2016年所属单位收入情况
曾都区教育局所属单位2016年收入决算为45585.59万元。其中:财政拨款(补助)收入40492.75万元,上级补助收入5.68万元,事业收入4182元,附属单位上缴收入105.29万元,其他收入799.88万元。
( 二)2016年所属单位支出情况
曾都区教育局所属单位2016年支出决算45586.4万元。其中教育支出为45464.45万元,社会保障和就业支出为121.94万元。
四、局机关本级决算收支增减变化情况说明
区教育局机关收入大于支出,运转情况良好。收入较2015年增加主要为财政拨款用于工资预算大幅增长所致。支出增加主要为局机关公务员工资增长所致。
五、机关运行经费执行情况说明
区教育局机关能严格执行年初预算,运行情况良好。机关制度建立健全,能严格执行中央八项规定,做到手续齐全,要素完备。2016年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查,得到各级好评。
六、政府采购情况说明
区教育局机关能严格执行政府采购规定,每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。2016年我局采购了电脑2台、打印机1台、打孔机2台共9880元,档案柜26组、桌椅7张、档案密集架16.42立方等36660元,档案盒13745元,共计60285元。
七、“三公”支出情况
(一)2016年曾都区教育局“三公”支出合计9235元,其中:
1、因公出国(境)费0元。
2、本单位2016年公务用车购置0元
,原有2辆公务用车2016年3月已上缴拍卖,现有公务用车0辆,2016年1至3月公务用车维护费7775元;
3、2016年发生公务接待费1460元,共接待3批次,20人次;
(二)、“三公支出”增减变动情况
相比去年同期20121.72元减少“三公支出”10886.72元,是由于公车改革、严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
本单位无政府性基金
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 350.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 236.39 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 32.45 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 121.94 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 382.55 | 本年支出合计 | 52 | 358.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 13.59 | 年末结转和结余 | 54 | 37.80 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 396.14 | 总计 | 56 | 396.14 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 382.54 | 350.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 | |
205 | 教育支出 | 260.60 | 228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 |
20501 | 教育管理事务 | 260.60 | 228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 |
2050101 | 行政运行 | 260.60 | 228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 358.33 | 358.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 350.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 205.77 | 205.77 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 350.10 | 本年支出合计 | 54 | 327.72 | 327.72 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 22.83 | 22.83 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.45 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 350.55 | 总计 | 60 | 350.55 | 350.55 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 327.71 | 327.71 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 205.77 | 205.77 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 205.77 | 205.77 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 205.77 | 205.77 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开 06 表 | |||||||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 53.79 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 50.98 | 30201 | 办公费 | 1.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | 4.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 30209 | 物业管理费 | 2.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 246.76 | 30211 | 差旅费 | 2.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 121.94 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 4.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 18.51 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.56 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 4.37 | 30227 | 委托业务费 | 0.91 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 97.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |
|
|
| |
人员经费合计 | 300.55 | 公用经费合计 | 27.16 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:曾都区教育局(本级)
金额单位:万元
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
0.93
0.00
0.00
0.00
0.78
0.15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开 08 表 | |||||||||
部门:曾都区教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
栏次 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:曾都区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 45,585.58 | 40,492.74 | 5.68 | 4,181.99 | 0.00 | 105.29 | 799.88 | |
205 | 教育支出 | 45,463.64 | 40,370.80 | 5.68 | 4,181.99 | 0.00 | 105.29 | 799.88 |
20501 | 教育管理事务 | 371.33 | 270.92 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | 32.45 |
2050101 | 行政运行 | 260.60 | 228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 110.73 | 42.76 | 0.00 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 42,886.67 | 38,016.21 | 5.68 | 4,114.02 | 0.00 | 105.29 | 645.46 |
2050201 | 学前教育 | 1,281.18 | 886.34 | 0.00 | 394.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 19,818.65 | 19,171.27 | 0.00 | 530.31 | 0.00 | 0.00 | 117.07 |
2050203 | 初中教育 | 14,454.23 | 14,038.57 | 0.00 | 196.81 | 0.00 | 0.00 | 218.85 |
2050204 | 高中教育 | 6,650.49 | 3,792.57 | 5.68 | 2,437.40 | 0.00 | 105.29 | 309.54 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 682.12 | 127.46 | 0.00 | 554.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 389.91 | 389.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 389.91 | 389.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 1,815.73 | 1,693.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 |
2059999 | 其他教育支出 | 1,815.73 | 1,693.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.97 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:曾都区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 45,586.39 | 42,418.12 | 3,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 45,464.45 | 42,296.18 | 3,168.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 347.12 | 337.12 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 236.39 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 110.73 | 100.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 42,604.30 | 41,228.02 | 1,376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,281.18 | 1,281.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 19,421.78 | 18,644.10 | 777.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 14,476.58 | 13,877.98 | 598.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 6,650.49 | 6,650.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 774.27 | 774.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 339.31 | 339.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 339.31 | 339.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,173.72 | 391.73 | 1,781.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,173.72 | 391.73 | 1,781.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:曾都区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,492.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 40,335.32 | 40,335.32 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 40,492.75 | 本年支出合计 | 54 | 40,457.26 | 40,457.26 | 0.00 |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 640.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 676.01 | 676.01 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 640.52 |
| 57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
|
| 29 |
|
| 59 |
|
|
|
总计 | 30 | 41,133.27 | 总计 | 60 | 41,133.27 | 41,133.27 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开 05 表 | ||||
部门:曾都区教育局(汇总) | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 40,457.24 | 37,328.96 | 3,128.28 | |
205 | 教育支出 | 40,335.30 | 37,207.02 | 3,128.28 |
20501 | 教育管理事务 | 248.53 | 238.53 | 10.00 |
2050101 | 行政运行 | 205.77 | 205.77 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 42.76 | 32.76 | 10.00 |
20502 | 普通教育 | 37,695.71 | 36,359.42 | 1,336.29 |
2050201 | 学前教育 | 886.34 | 886.34 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 18,794.15 | 18,056.46 | 737.69 |
2050203 | 初中教育 | 14,095.19 | 13,496.59 | 598.60 |
2050204 | 高中教育 | 3,792.57 | 3,792.57 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 127.46 | 127.46 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 339.31 | 339.31 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 339.31 | 339.31 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,051.75 | 269.76 | 1,781.99 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,051.75 | 269.76 | 1,781.99 |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:曾都区教育局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 26,276.15 | 302 | 商品和服务支出 | 4,495.20 | 310 | 其他资本性支出 | 1,216.60 |
30101 | 基本工资 | 8,727.07 | 30201 | 办公费 | 525.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,782.70 | 30202 | 印刷费 | 104.85 | 31002 | 办公设备购置 | 164.14 |
30103 | 奖金 | 1,312.66 | 30203 | 咨询费 | 19.95 | 31003 | 专用设备购置 | 890.57 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,128.31 | 30204 | 手续费 | 35.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.76 | 30205 | 水费 | 182.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 7,527.77 | 30206 | 电费 | 387.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 6.82 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,471.02 | 30207 | 邮电费 | 39.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 306.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,018.70 | 30209 | 物业管理费 | 251.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,341.04 | 30211 | 差旅费 | 61.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,514.75 | 30213 | 维修 ( 护 ) 费 | 1,607.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 62.71 | 30215 | 会议费 | 20.55 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 233.62 | 30216 | 培训费 | 164.86 | 31099 | 其他资本性支出 | 155.07 |
30306 | 救济费 | 5.20 | 30217 | 公务接待费 | 10.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 186.45 | 30218 | 专用材料费 | 100.09 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 244.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 6.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.78 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 628.07 | 30227 | 委托业务费 | 42.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 260.55 | 30228 | 工会经费 | 73.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 17.51 | 30229 | 福利费 | 58.44 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 39.36 | 30239 | 其他交通费用 | 7.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 141.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 738.10 |
|
|
|
人员经费合计 | 31,617.19 | 公用经费合计 | 5,711.79 |
<TABLE IDX=13>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:曾都区教育局(汇总)
金额单位:万元
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
14.39
0.00
4.02
0.00
4.02
10.37
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区教育局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:曾都区教育局(汇总)
金额单位:万元
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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