
府河财政所部门决算公开说明
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
二、2018年度财政拨款支出决算情况
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收入支出决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7: “三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
第一部分:基本情况
一、 部门主要职能
府河镇财政所的业务范围:1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算;2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理; 3、负责乡镇村级资金核拨、监督管理; 4、国有资产的登记和管理; 5、村级财务的委托代理、农村经营管理;6、农民负担的监督管理; 7、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
本单位为二级单位,无其它机构。
三、人员构成情况
府河镇财政所现有编制12人,实有在职人员11人,退休职工3人。
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)2018年收入总计209.12万元(上年收入总计233.66万元,减少24.54万元,同比减少10.5%),其中财政拨款收入为209.12万元,为上级拨付资金。
(二)2018年支出总计212.01万元(上年基本支出总计238.84万元,减少26.83万元, 同比减少11.23%)
决算收入支出比去年减少的原因:主要为人员调出和减少,压缩各项开支。
按支出功能分类科目,主要用于:
1. 一般公共服务支出164.34万元:主要用于本单位的基本支出。
2. 社会保障和就业支出37.22万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生和计划生育支出10.45万元:主要用于本单位人员的各项医疗保险保障支出。
按支出经济分类科目,主要用于:
1. 工资福利支出174.24万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资50.43万元,津贴补贴44.36万元,职工基本医疗保险缴费10.45万元,伙食补助费1.64万元,机关事业单位养老保险缴费37.22万元,住房公积金30.14万元)
2. 商品和服务支出28.4万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.12万元,印刷费2.64万元,水费0.39万元,电费0.61万元,邮电费0.27万元,维修(护)费4.93万元,差旅费0.82万元,公务接待费4.06万元,劳务费2.61万元,工会经费0.25万元,福利费0.24万元,其他交通费用2.53万元,税金及附加费用0.59万元,其他商品和服务支出7.33万元)
3. 对个人和家庭的补助支出4.75万元:主要用于离退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
(1)2018年度一般公共决算支出212.01万元,其中基本支出212.01万元,比去年减少16.35万元,主要为人员调出减少和压缩开支。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为4.06万元,其中:因公出国(境)费为0元,本单位无因公出国(境)团组数及人员;公务用车运行维护费0元,本单位无公务用车及公务用车购置支出;公务接待费为4.06万元,公务接待批次约42次,约430人次。较上年增加1.77万元,主要原因为产权制度改革培训及会议开支增加。
2018年“三公”经费支出预算数为0.48万元。决算超3.58万元,主要原因是本年预算“三公”经费不足。
四、2018年政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金支出决算。
第三部分:其他重要事项说明
一、 机关运行经费情况
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出28.4万元,比2017年增加10.64万元,增加59.91%。主要原因是:房屋修缮及维护。
二、政府采购情况说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额4.62万元,其中:政府采购货物支出4.62万元。
三、国有资产占有情况
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有619平方米;共有车辆0辆。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年度,本部门无重点项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门无政府购买服务支出。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:部门收入支出决算总体情况表
表2:部门收入决算总体情况表
表3:部门支出决算总体情况表
表4:财政拨款收支决算总体情况表
表5:一般公共预算支出决算情况表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7: “三公”经费支出决算情况表
表8:政府性基金预算支出情况决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 209.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 164.34 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 209.12 | 本年支出合计 | 54 | 212.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 10.12 | 年末结转和结余 | 56 | 7.23 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 219.24 | 总计 | 58 | 219.24 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 209.12 | 209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 161.45 | 161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 161.45 | 161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 161.45 | 161.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 212.01 | 212.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 209.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 164.34 | 164.34 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.22 | 37.22 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 209.12 | 本年支出合计 | 53 | 212.01 | 212.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.12 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 219.24 | 总计 | 58 | 219.24 | 219.24 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 212.01 | 212.01 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.34 | 164.34 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 164.34 | 164.34 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 164.34 | 164.34 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 174.24 | 302 | 商品和服务支出 | 28.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.43 | 30201 | 办公费 | 1.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.36 | 30202 | 印刷费 | 2.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.62 |
30106 | 伙食补助费 | 1.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 4.62 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.22 | 30206 | 电费 | 0.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.54 | 30217 | 公务招待费 | 4.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.34 | 30226 | 劳务费 | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.53 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.59 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.33 | ||||||
人员经费合计 | 178.99 | 公用经费合计 | 33.02 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区府河镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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