
曾都经济开发区管委会
部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、 部门主要职能
(一) 编制开发区中长期发展计划。
(二) 审批开发区内项目投资,并发放有关证件。
(三)根据批准的开发区总体规划,负责编制开发区控制详规,经审批后,负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审,发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》,履行规划监管职能。
(四)负责开发区内的招商引资、项目安置工作。
(五)负责开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作,处理涉外事务。
(六)负责开发区内的税收征管,土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。
(七)负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
按照“统一职能、权责一致、上下对应和因地制宜”的原则,曾都经济开发区管委会下设一办三局。办公室、招商工作局、项目建设局、社会事务局。
三、人员构成情况
人员编制 15 人(行政编制 14 人+工勤编制 1 人+事业编制 0人)
实有在职人数 23 人(行政编制 22人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人)
离退休人数 0人
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计775.13万元(上年收入总计440.56万元,同比增加334.57万元,同比增加75.94 %)。其中财政拨款收入775.13万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计775.13万元(上年支出总计458.46万元,同比增加316.67万元,同比增加69.07 %)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)676.76元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)50.6万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)47.77万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出415.31万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资105.47万、津贴补贴124.70万、机关事业单位基本养老保险缴费50.60万、住房公积金72.08万、医疗保险费47.77万、伙食费14.69万)
2.商品和服务支出359.82万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费27.8万、水电费34.57万、印刷费22.30万、租赁费15万、公务用车运行维护费8.46万、差旅费6.86万、维修(护)费80.84万、公务接待费15.12万、培训费8.75万、劳务费62.03万、委托业务费19.8万、其他商品和服务支出58.28万)
3.对个人和家庭的补助支出72.08万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金72.08万元等)
4.其他支出0元。(主要是 ,其中: 设备购置费0万元等)
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加316.67万元,其中基本支出增加316.67万元,项目支出增加(减少)0万元。基本支出增加的主要原因是机关人员根据统一大调标、小调标、职级并行等增资政策,工资性支出增加及办公楼搬迁租赁改造费增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出775.13万元,其中:基本支出775.13万元,比去年增加316.67万元,项目支出0万元,比去年增加(减少)0万元。原因:机关人员根据统一大调标、小调标、职级并行等增资政策,工资性支出增加及办公楼搬迁租赁改造费增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算23.58万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算8.46万元(其中公务用车运行维护费8.46万元,公车购置费0元,公务用车购置数0辆,保有公务用车2辆);公务接待费支出决算15.12万元,国内公务接待的批次156次、人数1890。2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加7.77万元,同比增长49.14%. 原因:项目建设、招商引资规模企业的引进增加,商务接待费用较上年增加。
三公经费与预算对比增减变化说明:2018年三公经费预算7.05万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.88万元,公务用车运行维护费6.17万元。2018年“三公”经费支出决算与2018年预算对比增加16.53万元,其中公务接待费增加14.22万元,原因:项目建设、招商引资规模企业的引进增加以及开发区总规的修编环评等,商务接待费用增加;公务用车运行费增加2.29万元,原因:项目接待外地考察团和商务活动的增加,以及安全生产、信访维稳、环境保护的督查督办,公务用车加油费及维修费增加。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出359.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加246.31万元,增长216.99%。主要原因是:办公楼搬迁,租赁、改造、网络、办公设备的增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额116.2万元,其中:政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门无房屋,租用开发区星光二路安得物流办公用房;共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2018年度本部门无整体支出绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2018年度本部门无一般公共预算项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计2万元,购买的服务内容主要有:开发区安全生产聘请随州市安全生产技术协会专家服务费2 万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 775.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 676.76 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 50.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 47.77 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 775.13 | 本年支出合计 | 54 | 775.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.86 | 年末结转和结余 | 56 | 0.86 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 775.98 | 总计 | 58 | 775.98 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 775.13 | 775.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 775.13 | 775.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 676.76 | 676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 775.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 676.76 | 676.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 775.13 | 本年支出合计 | 53 | 775.13 | 775.13 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.86 |
| 55 |
|
|
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 775.98 | 总计 | 58 | 775.98 | 775.98 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 775.13 | 775.13 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 676.76 | 676.76 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 676.76 | 676.76 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 676.76 | 676.76 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 415.31 | 302 | 商品和服务支出 | 359.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 105.47 | 30201 | 办公费 | 27.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 124.70 | 30202 | 印刷费 | 22.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.60 | 30206 | 电费 | 29.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 80.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 15.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 15.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.28 |
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人员经费合计 | 415.31 | 公用经费合计 | 359.82 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.89 | 0.00 | 8.01 | 1.84 | 6.17 | 0.88 | 23.58 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 15.12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:湖北曾都经济开发区管理委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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