
曾都区食品药品监督管理局
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表7:一般公开预算“三公”经费支出决算情况
表8: 政府性基金预算支出情况决算表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,西药下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律、法规、规章、政策规划以及技术标准;参与起草食品、药品、医疗器材、化妆品监督管理地方规范性文件;推动落实食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的食品药品安全责任体系,落实食品药品重大信息直报制度,着力构建区域性、系统性食品药品安全风险防范机构。
2、监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机构,制定全区食品安全检查年度计划、专项整治治理方案并组织落实;建立落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划组织开展食品安全风险监测工作。
3、监督实施药品、医疗器材、化妆品相关行政许可,药品、医疗器材、化妆品质量管理规范,国家药品、医疗器械标准、分类管理制度。健全药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;落实执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作;依法实施中药品种保护制度;依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品;配合实施国家基本药物制度;监测药品、医疗器械、保健食品广告,负责药品互联网销售监督管理。
4、制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施;组织查处重大违法行为;组织开展食品、药品、医疗器械和化妆品质量监督抽验;监督实施问题产品召开和处置制度。
5、负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。监督事故查处落实情况。
6、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7、组织开展全区食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进全区食品药品安全诚信体系建设。
8、指导各镇、办事处、管委会食品安药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9、承担区食品药品安全委员会办公室日常工作。负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联运机制。督促检查各镇、办事处、管委会履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
10、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区食品药品监督管理局为行政单位,预算单位主体为区本级预算。设6个内设机构与9个行政派出机构、1个公益一类事业单位合并预算。2018年度新增1个公益一类事业单位曾都区食盐监督管理局。
三、人员构成情况
人员编制64人(行政编制30人+工勤编制1人+事业编制33人)
实有在职人数61人(行政编制30人+工勤人员1人+事业编制30人)
离退休人数1人
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
(一)收入总计1606.55万元(上年收入总计1465.38万元,同比上升141.17万元,同比上升9%)。其中财政拨款收入1606.55万元,为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因:新增一个公益一类事业单位,增加人员及执法办案和监管等各项预算。
(二)支出总计1083.63万元(上年支出总计950.7万元,同比上升132.93万元,同比上升13%)。支出增加的主要原因:新增一个公益一类事业单位,增加人员及执法办案和监管等各项开支。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)3.53万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出1000.17万元:主要用于监管等方面的支出。
4.住房保障支出(类)79.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出712.2万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资194.63万、津贴补贴108.31万、奖金165.02万、伙食补助17.9万、绩效工资57.44万、养老保险36.39万、公务员医疗补助缴费58.57万、其他社会保障缴费3.73万、其他工资福利支出0.85万)
2.商品和服务支出237.78万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费16.41万、印刷费3.62万、咨询费3.73万、水费4.54万、电费3.93万、邮电费4.57万、取暖费0.06万、物业管理费21.31万、差旅费28.65万、维修(护)费24.33万、租赁费12.6万、会议费1.34万、培训费0.24万、公务招待费1.55万、专用燃料费3.18万、被装购置费6.44万、劳务费27.92万、工会经费9.4万、公务用车运行维护费12.53万、其他交通费用34.21万、其他商品和服务支出17.23万)
3.对个人和家庭的补助支出9.55万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费3.53万元、生活补助5.6万、奖励金0.17万、其他对个人和家庭的补助支出0.25万)
4.其他资本性支出97.45元。(主要是购置办公设备和专用设备,其中:办公设备购置费22.57万、专用设备购置费32.97万、其他交通工具购置41.91万)
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加106.28万元,其中基本支出增加106.28万元,项目支出26.65万元。基本支出增加的主要原因是调整基本工资标准、住房保障等支出;项目支出增加的主要原因是开展了小餐饮整治工作。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共决算支出1083.63万元,其中:基本支出1056.99万元,比去年增加106.28万元,项目支出26.65万元,与去年持平。原因:增加的主要原因是调整基本工资标准、住房保障等支出;项目支出增加的主要原因是开展了小餐饮整治工作。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算14.08万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;共有车辆10辆,均为执法执勤用车,公务用车购置及运行费支出决算12.53万元(其中公务用车运行维护费12.53万元,公车购置费0元);公务接待费支出决算 1.55万元,国内公务接待的12批次、103人数。
2018年“三公”经费支出决算与上年同比增加8.71万元,同比上升162%. 原因:虽然按照国家有关规定,公务接待支出比上年度减少了1.01万元,但是由于本年度新增车辆和开展了更加监管和执法活动,公务用车运行维护费较上年增加9.72万元导致。
2018年“三公”经费支出决算比年度预算减少0.68万元,同比下降4.6%. 原因:按照国家有关规定,公务接待支出减少了1.01万元,严格执行公务用车使用政策减少公务用车运行维护费0.47万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出335.23万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加205.51万元,上升158%。主要原因是:由于执法及监管需要,商品和服务支出增加了121.71万、资本性支出增加了83.8万。
二、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额118.79元,其中:政府采购货物支出45.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.83万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位房屋面积共有1350平方米;共有车辆10辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,为“食品药品管理专项经费”和“曾都区放心早餐示范工程专项经费”。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本单位整体支出绩效评价情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效评价结果均为优秀。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出( 201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业( 30104类):主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)行政运行( 2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务( 2010602 项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,606.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.53 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,000.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 79.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 1,606.55 | 本年支出合计 | 54 | 1,083.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 884.15 | 年末结转和结余 | 56 | 1,407.07 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,490.70 | 总计 | 58 | 2,490.70 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,606.55 | 1,606.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,523.08 | 1,523.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,523.08 | 1,523.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政运行 | 1,523.08 | 1,523.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,083.63 | 1,056.99 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101001 | 行政运行 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,606.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,000.17 | 1,000.17 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 79.94 | 79.94 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,606.55 | 本年支出合计 | 53 | 1,083.63 | 1,083.63 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 787.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,309.93 | 1,309.93 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 787.01 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 2,393.56 | 总计 | 58 | 2,393.56 | 2,393.56 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,083.63 | 1,056.99 | 26.65 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 |
2101001 | 行政运行 | 1,000.17 | 973.52 | 26.65 |
221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 69.35 | 69.35 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 712.20 | 302 | 商品和服务支出 | 237.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 194.63 | 30201 | 办公费 | 16.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.31 | 30202 | 印刷费 | 3.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 165.02 | 30203 | 咨询费 | 3.73 | 310 | 资本性支出 | 97.45 |
30106 | 伙食补助费 | 17.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 57.44 | 30205 | 水费 | 4.54 | 31002 | 办公设备购置 | 22.57 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.39 | 30206 | 电费 | 3.93 | 31003 | 专用设备购置 | 32.97 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.57 | 30209 | 物业管理费 | 21.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 28.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 69.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 24.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.85 | 30214 | 租赁费 | 12.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.55 | 30215 | 会议费 | 1.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.53 | 30217 | 公务招待费 | 1.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 41.91 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.18 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 6.44 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 30239 | 其他交通费用 | 34.21 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.23 | ||||||
人员经费合计 | 721.75 | 公用经费合计 | 335.23 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 14.08 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 1.55 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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