曾都区北郊办事处2018年度决算公开
  • 发布时间:2019-10-15 00:00
  • 信息来源:曾都区北郊办事处
  • 审核人:张艳艳
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曾都区北郊办事处
部门决算公开说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2018年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
在北郊党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展,为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护,市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解,法律事务工作,维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理,开展社区服务工作,兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动,指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;负责本辖区综治、信访、维稳等工作;负责做好本辖区人口和计划生育工作;负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作;负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。
   7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
北郊办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室三大办公室。
三、人员构成情况
人员编制27人(行政编制25人+工勤编制2人),
实有在职人数29人(行政编制27人+工勤编制2人),
离退休人数57人。
 
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费 情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计802.08万元(上年收入总计1244.84万元,同比减少442.77万元,同比减少35.57 %)。其中财政拨款收入802.08万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计829.14万元(上年支出总计1128.71万元,同比减少306.5万元,同比减少27.15%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)688.79万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)140.35万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出623.96万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资94万、津贴补贴102.68万、奖金214.68万、机关事业单位基本养老保险缴费140.35、住房公积金72.26万)
2.商品和服务支出92.69万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费7.19万、水费4.41万、电费26.2万、邮电费3.62万、差旅费2.49万、公务用车运行维护费4.62万、维修(护)费41.2万、公务接待费2.9万)
决算支出比去年减少的原因:2018年决算支出比2017年减少了306.5万元,其中基本支出减少了306.5万元,项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,办公经费减少。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出576.31万元,其中:基本支出576.31万元,比去年减少215.55万元,项目支出0万元,与去年一样。原因是行政运行支出减少。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算7.52万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数0及人数0;公务用车购置及运行费支出决算4.62万元(其中公务用车运行维护费4.62万元,公车购置费0元,公务用车购置数0、公车保有量2辆);公务接待费支出决算2.9万元,国内公务接待的40批次、350人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少9.56万元,同比减少55.97%. 原因:公务接待减少。
三公经费与预算对比增减变化说明:
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.28万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元 ;公务接待费支出预算1.28万元。
2018年度因公出国(境)费支出决算0元,和预算保持一致。
2018年度公务用车购置及运行费支出决算4.62万元,比预算增加4.62万,原因是公务用车运行维护采用政府采购模式,按照预计使用情况直接上报政府采购申请,因此未纳入2018年度预算。
2018年度公务接待费支出决算2.9万,比预算增加1.62万。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出92.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少124.06万元,降低57.24%。主要原因是:公务接待减少;严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用。
二、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本单位房屋面积共有3230.05平方米;共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2018年度本单位无整体支出绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2018年度本单位无一般公共预算项目支出。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)各部门支出功能分类科目,举例如下:
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 
 

收入支出决算总表      

公开      01      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

收入      

支出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

金额      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

一、财政拨款收入      

1      

802.08      

一、一般公共服务支出      

30      

688.79      

二、上级补助收入      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

三、事业收入      

3      

0.00      

三、国防支出      

32      

0.00      

四、经营收入      

4      

0.00      

四、公共安全支出      

33      

0.00      

五、附属单位上缴收入      

5      

0.00      

五、教育支出      

34      

0.00      

六、其他收入      

6      

0.00      

六、科学技术支出      

35      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

140.35      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

       

24      

       

       

53      

       

本年收入合计      

25      

802.08      

本年支出合计      

54      

829.14      

用事业基金弥补收支差额      

26      

0.00      

结余分配      

55      

0.00      

年初结转和结余      

27      

168.02      

年末结转和结余      

56      

140.96      

       

28      

       

       

57      

       

总计      

29      

970.10      

总计      

58      

970.10      



 
 

收入决算表      

公开      02      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

项目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴收入      

其他收入      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

合计      

     802.08            

     802.08            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

661.73      

661.73      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20103      

政府办公厅(室)及相关机构事务      

661.73      

661.73      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2010301      

          行政运行      

661.73      

661.73      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

          机关事业单位基本养老保险缴费支出      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

支出决算表      

公开      03      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

项目      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

功能分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      

     829.14            

     829.14            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

     0.00            

201      

一般公共服务支出      

688.79      

688.79      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20103      

政府办公厅(室)及相关机构事务      

688.79      

688.79      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2010301      

          行政运行      

688.79      

688.79      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

208      

社会保障和就业支出      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

20805      

行政事业单位离退休      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

2080505      

          机关事业单位基本养老保险缴费支出      

140.35      

140.35      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 
 

财政拨款收入支出决算总表      

公开      04      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

收                入      

支                出      

项目      

行次      

金额      

项目      

行次      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

栏次      

       

1      

栏次      

       

2      

3      

4      

一、一般公共预算财政拨款      

1      

802.08      

一、一般公共服务支出      

30      

576.31      

576.31      

0.00      

二、政府性基金预算财政拨款      

2      

0.00      

二、外交支出      

31      

0.00      

0.00      

0.00      

       

3      

       

三、国防支出      

32      

0.00      

0.00      

0.00      

       

4      

       

四、公共安全支出      

33      

0.00      

0.00      

0.00      

       

5      

       

五、教育支出      

34      

0.00      

0.00      

0.00      

       

6      

       

六、科学技术支出      

35      

0.00      

0.00      

0.00      

       

7      

       

七、文化体育与传媒支出      

36      

0.00      

0.00      

0.00      

       

8      

       

八、社会保障和就业支出      

37      

140.35      

140.35      

0.00      

       

9      

       

九、医疗卫生与计划生育支出      

38      

0.00      

0.00      

0.00      

       

10      

       

十、节能环保支出      

39      

0.00      

0.00      

0.00      

       

11      

       

十一、城乡社区支出      

40      

0.00      

0.00      

0.00      

       

12      

       

十二、农林水支出      

41      

0.00      

0.00      

0.00      

       

13      

       

十三、交通运输支出      

42      

0.00      

0.00      

0.00      

       

14      

       

十四、资源勘探信息等支出      

43      

0.00      

0.00      

0.00      

       

15      

       

十五、商业服务业等支出      

44      

0.00      

0.00      

0.00      

       

16      

       

十六、金融支出      

45      

0.00      

0.00      

0.00      

       

17      

       

十七、援助其他地区支出      

46      

0.00      

0.00      

0.00      

       

18      

       

十八、国土海洋气象等支出      

47      

0.00      

0.00      

0.00      

       

19      

       

十九、住房保障支出      

48      

0.00      

0.00      

0.00      

       

20      

       

二十、粮油物资储备支出      

49      

0.00      

0.00      

0.00      

       

21      

       

二十一、其他支出      

50      

0.00      

0.00      

0.00      

       

22      

       

二十二、债务还本支出      

51      

0.00      

0.00      

0.00      

       

23      

       

二十三、债务付息支出      

52      

0.00      

0.00      

0.00      

     本年收入合计            

24      

802.08      

     本年支出合计            

53      

716.65      

716.65      

0.00      

年初财政拨款结转和结余      

25      

55.53      

年末财政拨款结转和结余      

54      

140.96      

140.96      

0.00      

          一般公共预算财政拨款      

26      

55.53      

       

55      

       

       

       

          政府性基金预算财政拨款      

27      

0.00      

       

56      

       

       

       

       

28      

       

       

57      

       

       

       

     总计            

29      

857.61      

     总计            

58      

857.61      

857.61      

0.00      



 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:曾都区北郊办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

716.65

716.65

0.00

201

一般公共服务支出

576.31

576.31

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

576.31

576.31

0.00

2010301

行政运行

576.31

576.31

0.00

208

社会保障和就业支出

140.35

140.35

0.00

20805

行政事业单位离退休

140.35

140.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

140.35

140.35

0.00





















 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

公开      06      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

人员经费      

公用经费      

科目编码      

科目名称      

决算数      

科目编码      

科目名称      

决算数      

科目编码      

科目名称      

决算数      

301      

工资福利支出      

623.96      

302      

商品和服务支出      

92.69      

307      

债务利息及费用支出      

0.00      

30101      

          基本工资      

94.00      

30201      

          办公费      

7.19      

30701      

          国内债务付息      

0.00      

30102      

          津贴补贴      

102.68      

30202      

          印刷费      

0.00      

30702      

          国外债务付息      

0.00      

30103      

          奖金      

214.68      

30203      

          咨询费      

0.00      

310      

资本性支出      

0.00      

30106      

          伙食补助费      

0.00      

30204      

          手续费      

0.00      

31001      

          房屋建筑物购建      

0.00      

30107      

          绩效工资      

0.00      

30205      

          水费      

4.41      

31002      

          办公设备购置      

0.00      

30108      

          机关事业单位基本养老保险缴费      

140.35      

30206      

          电费      

26.20      

31003      

          专用设备购置      

0.00      

30109      

          职业年金缴费      

0.00      

30207      

          邮电费      

3.62      

31005      

          基础设施建设      

0.00      

30110      

          职工基本医疗保险缴费      

0.00      

30208      

          取暖费      

0.00      

31006      

          大型修缮      

0.00      

30111      

          公务员医疗补助缴费      

0.00      

30209      

          物业管理费      

0.00      

31007      

          信息网络及软件购置更新      

0.00      

30112      

          其他社会保障缴费      

0.00      

30211      

          差旅费      

2.49      

31008      

          物资储备      

0.00      

30113      

          住房公积金      

72.26      

30212      

          因公出国(境)费用      

0.00      

31009      

          土地补偿      

0.00      

30114      

          医疗费      

0.00      

30213      

          维修(护)费      

41.27      

31010      

          安置补助      

0.00      

30199      

          其他工资福利支出      

0.00      

30214      

          租赁费      

0.00      

31011      

          地上附着物和青苗补偿      

0.00      

303      

对个人和家庭的补助      

0.00      

30215      

          会议费      

0.00      

31012      

          拆迁补偿      

0.00      

30301      

          离休费      

0.00      

30216      

          培训费      

0.00      

31013      

          公务用车购置      

0.00      

30302      

          退休费      

0.00      

30217      

          公务招待费      

2.90      

31019      

          其他交通工具购置      

0.00      

30303      

          退职(役)费      

0.00      

30218      

          专用材料费      

0.00      

31021      

          文物和陈列品购置      

0.00      

30304      

          抚恤金      

0.00      

30224      

          被装购置费      

0.00      

31022      

          无形资产购置      

0.00      

30305      

          生活补助      

0.00      

30225      

          专用燃料费      

0.00      

31099      

          其他资本性支出      

0.00      

30306      

          救济费      

0.00      

30226      

          劳务费      

0.00      

399      

其他支出      

0.00      

30307      

          医疗费补助      

0.00      

30227      

          委托业务费      

0.00      

39906      

          赠与      

0.00      

30308      

          助学金      

0.00      

30228      

          工会经费      

0.00      

39907      

          国家赔偿费用支出      

0.00      

30309      

          奖励金      

0.00      

30229      

          福利费      

0.00      

39908      

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      

0.00      

30310      

          个人农业生产补贴      

0.00      

30231      

          公务用车运行维护费      

4.62      

39999      

          其他支出      

0.00      

30399      

          其他对个人和家庭的补助支出      

0.00      

30239      

          其他交通费用      

0.00      

       

       

       

       

       

       

30240      

          税金及附加费用      

0.00      

       

       

       

       

       

       

30299      

          其他商品和服务支出      

0.00      

       

       

       

人员经费合计      

623.96      

公用经费合计      

92.69      



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表      

公开      07      表      

部门:曾都区北郊办事处      

金额单位:万元      

预算数      

决算数      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

合计      

因公出国(境)费      

公务用车购置及运行费      

公务接待费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

小计      

公务用车购置费      

公务用车运行费      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

0.00      

7.52      

0.00      

4.62      

0.00      

4.62      

2.90      



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:曾都区北郊办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























 
 
 
 
 
 
 

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