曾都区融媒体中心2020年部门预算公开
  • 发布时间:2020-01-10 00:00
  • 信息来源:曾都区融媒体中心
  • 审核人:张艳艳
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 融媒体中心2020年部门预算  
  目录 
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2020年部门预算报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9:部门支出总体情况表 
表10:部门财政专项支出情况表
表11:部门专项转移支付表
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
融媒体中心为曾都经济社会发展提供理论支持;负责全区新闻舆论引导,指导、协调新闻出版部门的工作,对新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动,配合有关部门做好党员教育工作,宣传党组织和党员中的先进典型,收集和掌握全区各阶层的思想动态;负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动;负责全区对外新闻宣传工作;组织贯彻新闻媒体事业发展指导方针,指导、协调新闻媒体部门做好文化体制改革工作;完成上级交办的其它工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区融媒体中心内设办公室、新闻中心等3个职能科室。
人员构成情况
曾都区融媒体中心属参照公务员法管理的事业单位,定编9个,实有在编人员9人。
第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计507.69万元(上年收入总计231.1万元,同比增加276.59万元,同比增长119.6%)。其中财政拨款收入423.51万元,为区本级财政当年拨付的资金。 
(二)支出总计507.69万元(上年支出总计231.1万元,同比增加276.59万元,同比增长119.6%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)366.58万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
2.社会保障和就业(类)56.23万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)45.22万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)39.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出377.31万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出128.05万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出2.33万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加276.59万元,其中基本支出增加5.94万元,项目支出增加287万元;项目支出增加的主要原因是增加了新媒体采编制作系统升级维护预算300万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出496.46万元,其中:基本支出111.46万元,比去年略增,项目支出385万元,比去年增长287万元。增长原因是融媒体中心新增项目经费新媒体采编制作系统升级维护预算300万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.32万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少了0.18万元,增减变动具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。 
(三)公务接待费预算0.32万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年同比减少了0.18万元,2020年严控三公经费支出。
(四)2020年度政府性基金支出预算情况 
 2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
是参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算111.46万元,较2019年预算增加1.56万元,主要原因是商品服务支出成本增加。 
二、政府采购预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额19万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购预算总额的26%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购预算总额的16%。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有300平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年,本部门共编制6个重点项目绩效目标。从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计10万元,购买的服务内容主要有:网络服务5万元,档案服务2万元,会计服务1万元。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
第五部分:2020年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表 
表9:部门支出总体情况表 
表10:部门财政专项支出情况表
表11:部门专项转移支付表
































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