曾都区财政局2020年部门预算公开
  • 发布时间:2020-01-10 00:00
  • 信息来源:曾都区财政局
  • 审核人:张艳艳
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  曾都区财政局

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

(一)拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区级与镇级、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案,制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

(三)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区级调整预算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复区直部门(单位)的年度预决算。

(四)制定国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全区财政信息化建设工作。

(五)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

(六)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

(七)参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金(基金)财政专户。

(八)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责区政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

(九)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十)为重点企业提供“直通车”服务。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区财政局机关2020年预算编制数据包含财政局机关内设22个科室。

三、人员构成情况

曾都区财政局机关人员编制共18人,其中在职人员14人、退休人员38人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计1475.56万元(上年收入总计1071.8万元,同比增加403.76万元,同比增长37.67%)。其中财政拨款收入770.56万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计1475.56万元(上年支出总计1071.8万元,同比增加403.76万元,同比增长37.67%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)1475.56万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出305.89万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出28.02万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 28.65万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出1113万元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加403.76万元,其中基本支出减少19.74万元,项目支出增加423.5万元。项目支出增加的主要原因是增加了基层财政规范化建设项目。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出770.56万元,比去年减少101.24万元,同比减少0.11%,减少原因是人员经费和机关运行经费减少。其中:基本支出362.56万元,与去年基本持平,项目支出408万元,比去年减少19.92%

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.5万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.26万元,同比减少34.21%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。

(三)公务接待费预算0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.26万元,主要原因是节约开支。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算28.02万元,较2019年预算减少20.84万元,减少42.65%,减少的主要原因一是人员减少,2020年实有在职人员比去年减少4人,导致各项开支减少;二是机关节约开支。 

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。 比去年同比减少6万元。减少原因是相应政策,压减支出。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有4443.34平方米;共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制0个重点项目绩效目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表














  曾都区财政局

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

(一)拟订全区财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订区级与镇级、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

(二)拟订有关财政、财务、会计管理的规范性文件草案,制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

(三)承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托,向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区级调整预算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复区直部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(五)制定国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全区财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税目调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制区级和全区国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督区级财政的农业支出、贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制区级社会保障预决算草案。管理区级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责区政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

(十二)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全区会计师事务所和区级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

(十三)负责全区财政预算编审工作,确保财政资金运行和使用的科学、高效。参考政策性、经济性和管理性因素变化情况,提出收入预算草案初步意见;组织实施区直部门预算编审工作,按照部门预算编制原则及支出政策,统一设计预算报表,统一核定人员经费和公用经费支出标准,审核各部门提出的预算建议草案并提出初审意见;建立和维护财政备选项目库,审核各部门3-5年中长期项目发展计划、年度项目备选草案和政府采购预算草案并提出初审意见;审核部门预算执行中部门(单位)个人经费、正常公用经费预算的调整,办理年度预算追加(减)事项;随时掌握预算执行情况,对影响预算编制的相关因素进行调查了解,提出解决意见;负责采集、汇总、整理区直部门预算基础信息,建立部门预算基础信息数据库;组织全区预算编审人员的业务技术培训及预算编审计算机软件的应用、培训;研究分析部门预算数据,提出改进意见,为领导决策提供参考;为区直各部门和社会有关方面提供预算定额、预算支出等政策性咨询服务工作。

  (十四)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  (十五)负责区级财政投资评审工作。

  (十六)为重点企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区财政局2020年预算编制数据包含区财政局机关和国库集中收付管理局、非税收入管理局、会计局、农村财政管理局、国资管理中心、预算编审中心、财政投资评审中心、政府性债务管理中心、政务信息中心等九个二级单位。

三、人员构成情况

人员编制共108人,其中在职人员89人、退休人员83人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计3000.14万元(上年收入总计2662.75万元,同比增加337.39万元,同比增长12.67%)。其中财政拨款收入2230.88万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计3000.14万元(上年支出总计2662.75万元,同比增加337.39万元,同比增长12.67%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)3000.14万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出1429.35万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出136.14万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出59.39万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出1375.26万元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加337.39万元,其中基本支出减少23.51万元,项目支出增加360.9万元。基本支出减少的主要原因是一个二级单位划出;项目支出增加的主要原因是增加了基层财政规范化建设项目。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出2230.88万元,其中:基本支出1624.88万元,比去年减少1.32%,项目支出606万元,比去年减少20.79%

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.19万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算3.19万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.49万元,同比减少31.83%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。

(三)公务接待费预算3.19万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了1.49万元,主要原因是节约开支。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算87.18万元,较2019年预算减少44.5万元,减少33.79%,减少的主要原因一是减少了一个二级单位;二是人员减少,2020年实有在职人员减少,导致各项开支减少。

另外,下属共有5个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算48.96万元,较2019年预算减少8.04万元,减少14.1%,减少的主要原因是2020年实有在职人员减少,导致各项开支减少。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有4443.34平方米;共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制0个重点项目绩效目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表












  曾都区东城财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

东城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

东城财政所设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

东城财政所在职职工12人,退休职工5人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计316.69万元(上年收入总计270万元,同比增加46.69万元,同比增长17.29%)。其中财政拨款收入192.95万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计316.69万元(上年支出总计270万元,同比增加46.69万元,同比增长17.29%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)316.69万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出172.12万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出17.28万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 3.55万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出123.74万元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加46.69万元,其中基本支出增加46.69万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出192.95万元,其中:基本支出192.95万元,比去年增长21.84,项目支出0万元。增长原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.43万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.43万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.17万元,同比减少28.33%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年保持不变。 

(三)公务接待费预算0.43万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.17万元,主要原因是单位严格遵守八项规定,控制公用经费支出。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

我所为曾都区财政局下设二级单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算316.69万元,较2019年预算增加46.69万元,增长17.29%,略有增长的主要原因一是人员增加,2020年实有在职人员12人,比去年增加了0人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,较2019年预算增加0万元,增长0%,增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%。 

三、国有资产占用情况

2020年我所房屋面积为有0平方米,我所原办公用房根据上级要求用于香江建设,现一直租房办公;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,我所无重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表















曾都区西城财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

表1:财政拨款收支总体情况表 

表2:一般公共预算支出情况表 

表3:一般公共预算基本支出情况表 

表4:“三公”经费预算支出情况表 

表5:政府性基金预算支出情况表 

表6:部门收支总体情况表 

表7:部门收入总体情况表 

表8:部门支出总体情况表 

表9:部门财政专项支出情况表

表10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

西城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村(社区)级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

西城财政所设有主任办公室、副主任办公室、预算办、三资中心、办公室、档案室等

三、人员构成情况

西城财政所2019年在职12人,退休8人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计192.26万元(上年收入总计167.64万元,同比增加24.62万元,同比增长14.69%)。其中财政拨款收入192.26万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计192.26万元(上年支出总计167.64万元,同比增加24.62万元,同比增长14.69%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)192.26万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出170.60万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出15.84万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 5.82万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加24.62万元,其中基本支出增加24.62万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是单位人员增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出192.26万元,其中:基本支出192.26万元,比去年增长14.69%,项目支出0万元,比去年增长0。增长原因单位人员增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.4万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.4万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.08万元,同比减少16.67%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相比增长0%。 

(三)公务接待费预算0.4万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.08万元,主要原因是减少公务接待次数和标准。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算192.26万元,较2019年预算增加24.62万元,增长14.69%,略有增长的主要原因是人员调资及退休人员增加,2020年实有在职人员12人,比去年增加了0人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0X%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有510平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门无绩效目标的编制。。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

表2:一般公共预算支出情况表 

表3:一般公共预算基本支出情况表 

表4:“三公”经费预算支出情况表 

表5:政府性基金预算支出情况表 

表6:部门收支总体情况表 

表7:部门收入总体情况表 

表8:部门支出总体情况表 

表9:部门财政专项支出情况表

       表10:部门专项转移支付表




曾都区南郊财政所

2020年部门预算

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

表1:财政拨款收支总体情况表 

表2:一般公共预算支出情况表 

表3:一般公共预算基本支出情况表 

表4:“三公”经费预算支出情况表 

表5:政府性基金预算支出情况表 

表6:部门收支总体情况表 

表7:部门收入总体情况表 

表8:部门支出总体情况表 

表9:部门财政专项支出情况表

表10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

南郊财政所在职职工16人,退休职工11人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计 275万元(上年收入总计227.04万元,同比增加47.96万元,同比增长21.12%)。其中财政拨款收入264.8万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计275万元(上年支出总计227.04万元,同比增加47.96万元,同比增长21.12%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)275万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出244.22万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出23.04万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 7.74万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加47.96万元,其中基本支出增加47.96万元,项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是财政所人员调资增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出275万元,其中:基本支出275万元,比去年增长47.96万元,同比增长21.12%;项目支出0万元,比去年增长0,同比增长0%。 原因:增人增资。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.58万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.58万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.14万元,同比增长19.44%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

(三)公务接待费预算0.58万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.14万元,主要原因是严格控制经费支出。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

南郊财政所无下属单位,机关运行经费财政拨款预算23.04万元,较2019年预算增加12.84万元,增长1.26%,增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;二是考虑年度合理的物价上涨因素。  

二、政府采购预算安排情况

2020年南郊财政所政府采购预算安排为0万元,较2019年增加0万元,同比增长0%。 原因:2020年南郊财政所无政府采购预算安排

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有2166平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门无重点项目绩效目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

表2:一般公共预算支出情况表 

表3:一般公共预算基本支出情况表 

表4:“三公”经费预算支出情况表 

表5:政府性基金预算支出情况表 

表6:部门收支总体情况表 

表7:部门收入总体情况表 

表8:部门支出总体情况表 

表9:部门财政专项支出情况表

表10:部门专项转移支付表















  曾都区北郊财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

北郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

本单位为曾都区财政局二级单位,无其它。

三、人员构成情况

北郊财政所现有编制18人,实有在职人员13人,退休职工17人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计246.99万元(上年收入总计278.05万元,同比减少31.06万元,同比减少11.17%)。其中财政拨款收入233.76万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计246.99万元(上年支出总计278.05万元,同比减少31.06万元,同比减少11.17%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)246.99万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出217.25万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出18.72万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 11.02万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少31.06万元,其中基本支出减少31.06万元,项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是调走1人,退休1人,人员支出减少,同时节缩开支致公用支出减少。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出246.99万元,其中:基本支出246.99万元,比去年减少31.06万元,项目支出0万元,比去年减少0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.47万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.47万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.25万元,同比减少34.7%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.47万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.25万元,主要原因是减少公务接待次数。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位。

另外,下属共有0个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算18.72万元,较2019年预算增加9.72万元,增长108%,增加的主要原因是一是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;二是考虑年度合理的物价上涨因素。  

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有569平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度专项经费项目进行了绩效评价。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表













  曾都区万店财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表


第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

万店财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

万店财政所设有主任办公室、副主任办公室、预算办、三资中心、办公室、档案室等。

三、人员构成情况

万店财政所在职职工11人,退休职工10人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计184.9万元(上年收入总计204.38万元,同比减少19.48万元,同比减少9.53%)。其中财政拨款收入148.04万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计184.9万元(上年支出总计204.38万元,同比减少19.48万元,同比减少9.53%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)184.9万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出129.57万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出11.52万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 6.95万元:主要用于医疗费的补助支出。

4.其他支出36.86元。

预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少19.48万元,其中其他支出减少。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出148.04万元,其中:基本支出148.04万元,比去年增长10.95,项目支出0万元,比去年增长0

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.29万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.15万元,同比减少34%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

本单位现无公务用车 。

(三)公务接待费预算0.29万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.15万元。

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年我所无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

我所为曾都区财政局下设二级单位,无下属单位。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门无政府采购预算。

三、国有资产占用情况

2020年我所房屋面积为有100平方米;我所共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,我所无重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表












  曾都区何店镇财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

宗旨和业务范围:财政预算管理,组织协调财政收入,农合医疗基金征管,涉农补贴发放、财政性资金的监督管理,财政与编制政务公开管理,村级财务会计委托代理,农村经营管理,农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

部门预算单位组成:主任办公室、预算办、农村服务中心、零户统管办公室。

三、人员构成情况

单位现有编制13人,实有在职人员12人,退休人员7人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计204.79万元(上年收入总计189.35万元,同比增加15.44万元,同比增长8%)。其中财政拨款收入177.64万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计204.79万元(上年支出总计189.35万元,同比增加15.44万元,同比增长8%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)177.64万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出156.94万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出15.84万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 4.86万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出27.15万元。

预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加23.29万元,其中基本支出增加23.29万元。基本支出的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出177.64万元,其中:基本支出177.64万元,比去年增长23.29万元。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.4万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.4万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.12万元,同比减少23%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费预算0.4万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.12万元,主要原因是无公务接待。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年,机关运行经费财政拨款预算204.79万元,较2019年预算增加15.44万元,增长8%,略有增长的主要原因一是退休人员增加,2020年实有退休人员7人,增加1人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

本单位无下属事业单位。

二、政府采购预算安排情况

本单位无政府采购安排情况。

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有1125平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表











  曾都区洛阳财政所

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

1、部门预算编制管理。负责组织和管理乡镇财政收入、支出、编制执行乡镇年度预算;

      2、专项资金管理。负责耕地地力保护补贴等各种惠农资金的拨付和监督管理;

      3、负责乡镇零户统管资金核拨、监督管理;

      4、村级财务的委托代理、农村经营管理;

      5、农民负担的监督管理;

      6、负责监督乡镇范围内各单位财经法规、政策执行情况。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

洛阳财政所设有主任办公室、预算办、三资会计服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

人员编制11人,在职人员7人,退休10人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计163.75万元(上年收入总计188.61万元,同比减少24.86万元,同比增长-13.18%)。其中财政拨款收入127.21万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计163.75万元(上年支出总计188.61万元,同比减少24.86万元,同比增长-13.18%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)127.72万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出110.89万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出10.08万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 6.75万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少24.86万元,其中基本支出减少24.86万元,项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因是单位人员调出。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出127.72万元,其中:基本支出127.72万元,比去年增长5.11万元,项目支出0万元,比去年增长0。增长原因无。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.25万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.25万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.19万元,同比增长-43.18%,增减变动具体原因分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 

(三)公务接待费预算0.25万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.19万元,主要原因是压缩单位公务接待开支。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年我所事业单位运行经费财政拨款预算127.72万元,较2019年预算增加5.11万元,增长4.17%,增加的主要原因是调资等。 

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有2601.62平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制0个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表













曾都区府河财政所2020年部门预算  

目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1: 部门收支总体情况表 

2:部门收入总体情况表

3:部门支出总体情况表 

4:财政拨款收支总体情况表

5:一般公共预算支出情况表 

6:一般公共预算基本支出情况表 

7:政府性基金预算支出情况表 

8:”三公”经费预算支出情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

府河镇财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

本单位为二级单位,无其它。

三、人员构成情况

府河镇财政所现有编制12人,实有在职人员11人,退休职工4人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计152.84万元(上年收入总计203.6万元,同比减少50.76万元)。其中财政拨款收入127.41万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计152.84万元(上年支出总计203.6万元,同比减少50.76万元)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)152.84万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出113.48万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出11.52万元:主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出2.41万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少50.76万元,其中基本支出减少50.76万元,项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因是2019年单位人员调出。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出127.41万元,其中:基本支出127.4万元,比去年减少11.41万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.29万元。2020年“三公”经费支出预算比上年减少0.19万元,具体分项说明如下: 

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。 

本单位现无公务用车。 

(三)公务接待费预算0.29万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

本单位为二级单位,无下属单位。

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门无政府采购预算。

三、国有资产占用情况

2020年本部门办公楼房屋面积619平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门无重点项目绩效目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门无政府购买服务。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:部门收支总体情况表 

2:部门收入总体情况表 

3:部门支出总体情况表

4:财政拨款收支总体情况表 

5:一般公共预算支出情况表 

6:一般公共预算基本支出情况表 

7:三公经费预算支出情况表 

8:政府性基金预算支出情况表

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表













曾都区城南新区财政所

  2020年部门预算


城南新区财政所预算编报说明

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

宗旨和业务范围:财政预算管理,组织协调财政收入,农合医疗基金征管,涉农补贴发放、财政性资金的监督管理,财政与编制政务公开管理,村级财务会计委托代理,农村经营管理,农民负担监督管理等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

部门预算单位组成:主任办公室、预算办、农村服务中心、“逢四说事”接待室。

三、人员构成情况

单位现有编制5人,实有在职人员7人,退休人员1人。

2020年,城南新区财政所严格贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省委、省政府及市委、市政府有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,合理编制2020年部门预算。

第二部分:2020年度部门预算情况说明

                                 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)2020年预算收入总额为102.71万元,其中:财政拨款收入93.82万元,其他收入8.89万元。2019年预算收入90.57万元,2020年预算收入比2019年增加12.14万元,主要因为公积金和养老保险基数以及对个人和家庭的补助调整了。

(二)2020年预算支出总额为102.71万元,2019年支出总计90.57万元,2020年比2019年增加12.14万元,主要因为公积金和养老保险基数调整了。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)74.88万元:主要用于事业单位的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)7.77万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.7万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)5.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出85.14万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出8.64万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2020年三公经费预算数为0.22万元,其中:因公出国(境)费为0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费为0.22万元。比上年预算减少了0.06万元。

2020年,减少原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约。

三、2020年度政府性基金支出预算情况 

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年度本部门预算总收入总支出整体增加,主要原因是公积金和养老保险基数的调整。

二、政府采购预算安排情况 

 2020年本部门无政府采购预算收支预算。

三、国有资产占用情况

2020年本部门无固定资产。

四、预算绩效管理工作开展情况

     2020年本部门没有项目开支。

五、政府购买服务情况 

 2020年本部门无政府购买预算收支预算。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

表2:一般公共预算支出情况表 

表3:一般公共预算基本支出情况表 

表4:“三公”经费预算支出情况表 

表5:政府性基金预算支出情况表 

表6:部门收支总体情况表 

表7:部门收入总体情况表 

表8:部门支出总体情况表 



 曾都区财政局经济开发区分局

  2020年部门预算  

  目录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2020年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能财政预算管理、财政性资金的监督管理、村级财务会计委托代理、农民负担监督管理 

二、部门和所属预算单位机构设置情况区财政局经济开发区分局纳入部门预算管理的单位包括预算办,三资管理中心、服务大厅。

三、人员构成情况区财政局经济开发区分局单位现有编制14人。实有在职人员11人。

第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

(一)收入总计154.04万元(上年收入总计159.81万元,同比减少5.77万元同比减少3.7%)。其中财政拨款收入129.96万元,为区本级财政当年拨付的资金。 

(二)支出总计154.04万元(上年支出总计159.81万元,同比减少5.77万元同比减少3.7%)。包括: 

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)129.96万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

2.社会保障和就业(类)无万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)无万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出(类)24.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出115.60万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出13.08万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 1.28万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出24.08元。

预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019减少5.77万元,其中基本支出增加5.77万元,项目支出增加无万元。基本支出减少的主要原因是压缩支出;项目支出增加的主要原因一是区无项目经费增长了约无万,主要是无经费纳入2020年预算;二是区无2020年项目经费增长了无双多万元,主要是增加了无等几项大项目。

二、2020年度财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出129.96万元,其中:基本支出129.96万元,比去年减少19.85万元,项目支出无万元,比去年增长无。增长原因无。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.32万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.24万元,同比减少42.8%,增减变动具体原因分项说明如下:压缩招待费

(一)因公出国(境)费预算0万元 

(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 

公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变化。 

(三)公务接待费预算0.32万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少0.24万元,主要原因是压缩招待费 。 

四、2020年度政府性基金支出预算情况

 2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和无个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算129.96万元,较2019年预算减少19.85万元,减少13%,略有减少的主要原因一是人员减少2020年实有在职人9人,比去年减少2人,导致各项开支减少;二是本年工作任务较去年持平各项费用开支相应减少。 

另外,下属共有无个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算无万元,较2019年预算增加无万元,增长无%,增加的主要原因是本年新增了无个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况

2020年本部门政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算无万元。授予中小企业合同金额无万元,占政府采购预算总额的无%,其中:授予小微企业合同金额无万元,占政府采购预算总额的无%。 

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有300平方米;共有车辆无辆,其中:保留公务用车无 辆,执法执勤用车无辆,特种专业技术用车无辆。单位价值50万元以上通用设备无台(套),100万元以上专用设备无台(套)。 

四、预算绩效管理工作开展情况

2020年,本部门共编制无个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度无专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于无有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分:2020年部门预算公开报表 

1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4:“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况表 

9:部门财政专项支出情况表

10:部门专项转移支付表














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