曾都区委组织部2020年部门预算公开
  • 发布时间:2020-01-10 00:00
  • 信息来源:曾都区委组织部
  • 审核人:张艳艳
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  曾都区委组织部机关
  2020年部门预算  
  目录 
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2020年部门预算报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表






第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
区委组织部是部门预算三档综合管理部门。主要职责是:
1.协助区委搞好领导班子建设,组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见;2.负责研究和指导党组织建设,组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,负责党员管理和发展工作;3.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并对重要经验进行总结推介;4.提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理,承办副科以上干部的调配、交流及安置手续;负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导;承办科局级领导干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案;5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;6.研究制订全区组织管理信息系统建设规划,负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;7.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位4个:区党员教育中心(参公)、随州老干部活动中心(参公)、曾都区休干管理所(参公)和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织股(区委党建工作领导小组办公室)、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育办公室、调研室、老干部工作办公室8个内设机构。
二、人员构成情况
曾都区委组织部机关行政编制13名,年末实人数有10人;机关工勤编制2名,年末实有人数2人(其中1人为专项工勤编制)。共有在职在岗人员12人。
第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计 514.84万元(上年收入总计632.61万元,同比减少117.77万元,同比减少18.62%)。其中财政拨款收入484.56万元,为区本级财政当年拨付的资金。 同比减少129.02万元。
(二)支出总计514.84万元(上年支出总计632.61万元,同比减少117.77万元,同比减少18.62%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)453.06万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
2.社会保障和就业(类)31.5万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出225.96万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出29.09万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 10.01万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少117.77万元,其中基本支出增加85.73万元,项目支出减少203.5万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出减少的主要原因是财政项目预算紧缩。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出484.56万元,其中:基本支出265.06万元,比去年增长58.48,项目支出219.5万元,比去年减少187.5。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出减少的主要原因是财政项目预算紧缩。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.5万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.1万元,同比减少16.67%,增减变动具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中: 
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.5万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.1万元,主要原因是去年的三公经费里包括二级单位的三公经费,今年二级单位的三公经费单独预算。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
 2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算265.06万元,较2019年预算增加119.95万元,增长82.66%,略有增长的主要原因一是人员增加,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算在区委组织部本级预算内。
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元。
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年,本部门共编制22个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度21个专项经费项目进行了绩效评价。 有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2020年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表


































  曾都区委组织部系统
  2020年部门预算  
  目录 
第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2020年部门预算报表 
表1:财政拨款收支总体情况表 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表






第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
区委组织部是部门预算三档综合管理部门。主要职责是:
1.协助区委搞好领导班子建设,组织实施加强领导班子建设的制度、规定和意见;2.负责研究和指导党组织建设,组织实施加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见,负责党员管理和发展工作;3.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度,并对重要经验进行总结推介;4.提出乡镇和区直部委办局、企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和区直有关部委办局机关干部的宏观管理,承办副科以上干部的调配、交流及安置手续;负责全区副科以上干部公开选拔、竞争上岗工作的宏观指导;承办科局级领导干部公开选拔的具体工作;指导国家公务员制度的实施,负责全区党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规则和方案;5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和区委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;6.研究制订全区组织管理信息系统建设规划,负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;7.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位4个:区党员教育中心(参公)、随州老干部活动中心(参公)、曾都区休干管理所(参公)和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织股(区委党建工作领导小组办公室)、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育办公室、调研室、老干部工作办公室8个内设机构。
二、人员构成情况
曾都区委组织部机关行政编制13名,年末实人数有10人;参公编制15名,年末实有人数8人;事业编制3名,年末实有人数1人;机关工勤编制2名,年末实有人数2人(其中1人为专项工勤编制)。共有在职在岗人员21人。
第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计 975.94万元(上年收入总计632.61万元,同比增加343.33万元,同比增加54.27%)。其中财政拨款收入916.21万元,为区本级财政当年拨付的资金。 
(二)支出总计975.94万元(上年支出总计632.61万元,同比减少343.33万元,同比减少54.27%)。包括: 
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)530.99万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
2.社会保障和就业(类)385.22万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出403.88万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出47.79万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 205.04万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因:2020年预算收入支出比2019年减少343.33万元,其中基本支出增加506.83万元,项目支出减少163.5万元。基本支出增加的主要原因一是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;二是2019年机构改革后,老干部局变成组织部的职能科室,随州老干部活动中心和曾都区休干管理所变成组织部的二级单位,预算增加;项目支出减少的主要原因是财政项目预算紧缩。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出916.21万元,其中:基本支出656.71万元,比去年增长450.13,项目支出259.5万元,比去年减少147.5。基本支出增加的主要原因一是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;二是2019年机构改革后,老干部局变成组织部的职能科室,随州老干部活动中心和曾都区休干管理所变成组织部的二级单位,预算增加;;项目支出减少的主要原因是财政项目预算紧缩。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算4万元;公务接待费支出预算0.9万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加4.3万元,同比增加716.67%,增减变动具体原因分项说明如下: 
(一)因公出国(境)费预算0万元 
(二)公务用车购置及运行费预算4万元。其中: 
公务用车维护费预算4万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.9万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.3万元,主要原因是2019年机构改革后,老干部局变成组织部的职能科室,随州老干部活动中心和曾都区休干管理所变成组织部的二级单位,预算增加。去年的三公经费里未包括二级单位的三公经费,今年包括二级单位的三公经费。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
 2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算530.99万元,较2019年预算增加385.88万元,增长265.92%,略有增长的主要原因一是人员增加,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。;四是2019年机构改革后,老干部局变成组织部的职能科室,随州老干部活动中心和曾都区休干管理所变成组织部的二级单位,预算增加。
另外,下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算87.93万元。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元。
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年,本部门共编制22个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度21个专项经费项目进行了绩效评价。 有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分:名词解释 
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分:2020年部门预算公开报表 
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件) 
表2:一般公共预算支出情况表 
表3:一般公共预算基本支出情况表 
表4:“三公”经费预算支出情况表 
表5:政府性基金预算支出情况表 
表6:部门收支总体情况表 
表7:部门收入总体情况表 
表8:部门支出总体情况表 
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表


































































































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