
曾都区统计局部门决算公开说明
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)负责全区统计工作,确保统计数据准确、及时、完整。按照国家法律、法规和规划,制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,拟订有关地方统计规范性文件,部署全区统计工作。
(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全区国民经济核算和投入产出调查,核算国内生产总值,汇编提供全区国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。
(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查原统计数据,综合整理和提供资源、房屋等全区性基本统计数据。
(六)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核准、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建设服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理全区涉外调查活动,依法查处统计调查中发生的统计违法行为。
(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全区基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。
(十)承担全区经济社会目标考核工作,协助妇女儿童“两纲”监测等工作。
(十一)承担小微企业固定资产投资情况调查工作和规模以下工业、限额以下批发零售住宿餐饮业、规模以下服务业等抽样调查工作。
(十二)指导地方调查队组织开展城乡一体化住户调查、农作物播种面积和产量调查等统计调查工作。
(十三)完成上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区统计局单位内设科室:办公室(综合核算与目标考核股、统计设计管理和政策法规股、农村统计股),工业能源统计股,服务业调查统计股(贸易外经统计股、人口与社会科技统计股),固定资产投资统计股
下设二级单位:曾都区地方调查队(挂普中心牌子)
三、人员构成情况
人员编制15人(行政编制6人+工勤编制1人+事业编制8人)
实有在职人数13人(行政编制6人+工勤编制1人+事业编制5人+以钱养事1人)
离退休人数7人
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
(一)收入总计343.12万元(上年收入总计321.54万元,同比增加21.58万元,同比增加6.71%)。其中财政拨款收入343.12万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计329.22万元(上年支出总计369.41万元,同比减少40.19万元,同比减少10.88%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)281.55万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)28.45万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.07万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)11.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出137.53万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资36.17万、津贴补贴24.27万、奖金37.74万、其他社会保障缴费0.06万、伙食补助费2.91万)
2.商品和服务支出12.32万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.96万、水电费1.6万、公务用车运行维护费1.03万、差旅费0.75万、维修(护)费0.07万、工会经费2.96万)
3.对个人和家庭的补助支出0万元.
4.其他支出0元。
决算支出比去年增加(减少)的原因:2018年决算支出比2017年减少40.19万元,其中基本支出减少48.39万元,项目支出增加50万元。基本支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致;项目支出增加的主要原因是2018年第四次经济普查进入入户登记的关键时期,项目经费费用支出多,故比2017年项目费用增加。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
2018年度一般公共决算支出329.22万元,其中:基本支出165.12万元,比去年减少40.19万元,项目支出164.10万元,比去年增加50万元。原因:基本支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因导致基本支出减少;2018年开始了第四次经济普查清查工作,项目经费费用支出多,导致项目经费增加。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.61万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人/次;公务用车购置及运行费支出决算2.6万元(其中公务用车运行维护费2.60万元,公车购置费0元,公务用车保有量1辆);公务接待费支出决算2.01万元,国内公务接待40批次、200人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少4.53万元,同比减少49.56%. 原因:是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出165.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少89.09万元,降低34.98%。主要原因是严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有300平方米;共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金164.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:均圆满完成了各个项目的预定目标,达到了预期效果,促进了各项工作的开展。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,从评价情况来看,项目完成质量较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个。4个项目均开展情况较好,基本达到了项目评价中的预期效果
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 343.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 281.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.45 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 11.15 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 343.12 | 本年支出合计 | 54 | 329.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 144.67 | 年末结转和结余 | 56 | 158.57 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 487.79 | 总计 | 58 | 487.79 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 343.12 | 343.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 295.45 | 295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 295.45 | 295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 295.45 | 295.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 329.22 | 165.12 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 281.55 | 117.45 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 281.55 | 117.45 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 281.55 | 117.45 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 343.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 281.55 | 281.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.45 | 28.45 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 343.12 | 本年支出合计 | 53 | 329.22 | 329.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 144.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 158.57 | 158.57 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 144.67 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 487.79 | 总计 | 58 | 487.79 | 487.79 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 329.22 | 165.12 | 164.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 281.55 | 117.45 | 164.10 |
20105 | 统计信息事务 | 281.55 | 117.45 | 164.10 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 281.55 | 117.45 | 164.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.45 | 28.45 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 137.53 | 302 | 商品和服务支出 | 12.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.17 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
30106 | 伙食补助费 | 2.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.73 | 30206 | 电费 | 1.42 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.95 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.51 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.78 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13.38 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.47 | ||||||
人员经费合计 | 152.31 | 公用经费合计 | 12.81 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 4.61 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 2.01 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区统计局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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