
曾都区司法局2018年部门决算说明
目 录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区司法局2018年度部门决算信息公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法中长期规划建议,负责有关重大部署督查工作。
(二)承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区各镇(办事处、管委会)和区政府各部门规范性文件的备案审查工作。
(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件的办理工作,承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。
(四)负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。
(五)(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解工作。负责全区人民陪审员选任工作。协助上级司法行政机关做好本行政区域内人民监督员选任和管理工作。指导、管理全区司法所工作。
(六)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(八)负责拟定全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施。
(九)负责全区司法行政系统警戒和警车等管理工作。司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
(十)负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全区司法行政系统队伍建设。。
(十一)完成上级交办的其他任务。
(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,组织本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,推动全区公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。
二、部门决算单位组成
区司法局有7个内设科、室、处、所及下设10个司法所(属司法局派出机构),内设科室分别为:办公室(应急指挥中心)、行政复议和应诉股(区行政复议办公室、行政执法监督局)、普法依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股(区政府法律顾问室)、社区矫正股(曾都区社区矫正工作管理局)、政治处。
三、人员构成情况
人员编制23人(行政编制22人,工勤编制1人)。实有在职人数25人(行政编制21人,工勤编制1人,人事代理编制3人),离退休人数21人。
第二部分:2018年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计483.09万元(上年收入总计469.8万元,同比增加13.29万元,同比增加2%)。其中财政拨款收入483.09万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计576.24万元(上年支出总计490.3万元,同比增加85.94万元,同比增加17.5%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.公共安全支出类535.74万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)30万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及养老保险方面的支出。
3、医疗卫生及计划生育支出10.5万元,主要用于医疗保障等保险费用。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出355.14万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中基本工资49.37万、津贴补贴141.46万、奖金及各项奖励90.09万,养老保险缴费30万,医疗保险缴费10.5万,公积金29.64万元,其他支出4.08万。
2.商品和服务支出70.14万元:主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费6.45、印刷费9.37,水电费13.94万、邮电费12.3万、物业管理1.04万、差旅5.49万、维修(护)2.26万、会议费0.36万、公务接待费1.07万,委托业务费4.5,工会经费4.47万公务用车运行维护3.46万、其他交通费用0.71,其他商品和服务支出4.73)
3.对个人和家庭的补助支出7.49万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出,救济扶贫等支出7.49。
4.资本性支出13.95,主要为办公设备购置支出。
决算支出比去年增加的原因:2018年决算支出比2017年增加85.94万元,其中基本支出增加5.94万元,项目支出增加80万元。项目支出增加的主要原因是新增政府购买服务项目。
二、2018年度财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共决算支出576.24万元,其中:基本支出446.71万元,比去年增加6.38万元,原因:人员经费支出增加;项目支出129.53万元,比去年增加79.53万元。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费年初预算4.55万元,支出决算4.53万元,三公经费支出与预算对比减少0.02万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置及运行费支出决算3.46万元(其中公务用车运行维护3.46万元,公车购置费0元,公务用车1辆);公务接待费支出决算1.07,万元,国内公务接待的30批次、206人数。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.49万元,同比基本持平。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出406.21,万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加40.86万元,,增长11%。主要原因是:人员支出增加。
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额129.53万元,其中:政府采购工程支出49.53万元。服务80万元。授予中小企业合同金额129.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额129.53万元,占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有850平方米;公有车辆1辆,其中一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,部门预算资金及时到位,有力的补充了基层司法行政工作人员,保障了司法行政各项业务的开展。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,司法局合理利用项目资金,开展普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解等专项工作,得到社会及当事人的好评,各项工作取得较好的成效。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计80万元,购买的服务内容主要有基层司法所协理员项目80万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2018年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开 01 表 | |||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 483.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 535.74 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.50 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
|
| 53 |
|
本年收入合计 | 25 | 483.09 | 本年支出合计 | 54 | 576.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 147.43 | 年末结转和结余 | 56 | 54.28 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 630.52 | 总计 | 58 | 630.52 |
收入决算表 | ||||||||
公开 02 表 | ||||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 483.09 | 483.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 442.58 | 442.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 442.58 | 442.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 313.05 | 313.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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支出决算表 | |||||||
公开 03 表 | |||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 576.24 | 446.71 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 535.74 | 406.21 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 535.74 | 406.21 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 406.21 | 406.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 49.53 | 0.00 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开 04 表 | |||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 483.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 535.74 | 535.74 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 483.09 | 本年支出合计 | 53 | 576.24 | 576.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 147.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 54.28 | 54.28 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 147.43 |
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 630.52 | 总计 | 58 | 630.52 | 630.52 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 576.24 | 446.71 | 129.53 | |
204 | 公共安全支出 | 535.74 | 406.21 | 129.53 |
20406 | 司法 | 535.74 | 406.21 | 129.53 |
2040601 | 行政运行 | 406.21 | 406.21 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 49.53 | 0.00 | 49.53 |
2040604 | 基层司法业务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开 06 表 | ||||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 355.14 | 302 | 商品和服务支出 | 70.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.37 | 30201 | 办公费 | 6.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 141.46 | 30202 | 印刷费 | 9.37 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 90.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13.95 |
30106 | 伙食补助费 | 4.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.03 | 31002 | 办公设备购置 | 13.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30206 | 电费 | 8.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.49 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.26 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.49 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 4.67 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.72 | 30239 | 其他交通费用 | 0.71 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.73 |
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人员经费合计 | 362.63 | 公用经费合计 | 84.08 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开 07 表 | |||||||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.50 | 4.53 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 1.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:曾都区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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