曾都区科技局2017年度决算公开
  • 发布时间:2018-10-16 00:00
  • 信息来源:曾都区科技局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区科技局2017年部门决算公开说明
 
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第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况。 
二、2017年度财政拨款支出决算情况。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况 
第三部分:其他重要事项情况说明 
一、关于机关运行经费支出说明 
二、关于政府采购支出说明 
三、关于国有资产占用情况说明 
四、关于2017年度预算绩效情况的说明 
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释 
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
第一部分:基本情况
根据曾都区人民政府办公室2010年10月14日文件,曾政办发[2010]85号(《曾都区政府办公室关于印发曾都区科技局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》)文件精神,设立曾都区科技局(挂曾都区知识产权局、曾都区地震局牌子),为区政府工作部门。区科技局机关行政编制5人。其中局长1名,副局长1名。设5个内设机构,分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科。根据曾都区机构编制委员会2014年10月27日文件,曾编发[2014]25号(《关于区直有关部门领导职数调整的通知》)文件,区科技局机关增设区知识产权局专职副局长1名、区地震局专职副局长1名。
其主要职责:
(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规;组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施。
(二)组织拟订全区科技发展的中长期规划和年度计划,研究提出推进全区科技体制改革的政策、措施;指导全区民营科技工作。归口管理科技“三项经费”、科学事业费和科技外事经费及有关费用的预、决算。
(三)指导。规范高新技术企业、高新技术产品及高新技术成果的申报和认定工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技开发计划指南的制定并指导实施。
(四)组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施。
(五)管理全区科技成果、科技奖励、科技保密工作;负责全区技术市场管理和知识产权保护工作。
(六)指导、协调区直部门和镇(办)的科技管理工作;组织推动科技兴区工作;会同有关部门负责区党政领导科技进步目标责任制考核组织工作。
(七)负责全区地震工作。
主要职能:
贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规;组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施,管理科技成果,科技奖励,负责全区技术市场管理和知识产权保护工作,规范高新技术企业,高新技术产品及高新技术成果的申报和认定以及各类科技项目申报工作,归口管理科技“三项经费”及有关费用预决算,负责全区地震工作。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
区科技局一套班子、三块牌子(即区科技局、区地震局、区知识产权局)
三、人员构成情况
人员编制5人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制   0人)
实有在职人数5人(行政编制5人+工勤编制0人+事业编制0人)
退休人数8人
第二部分:2017年度部门决算及“三公”经费情况说明
一、2017年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计332.52万元(上年收入总计396.00万元,同比减少63.48万元,同比减少16%)。其中财政拨款收入332.52万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计289.37万元(上年支出总计429.03万元,同比减少139.66万元,同比减少32.55%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.科学技术支出(类)227.63万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)61.74万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出68.65万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资17.79万、津贴补贴16.38万、奖金和在职五项奖20.79万、其他社会保障缴费11.58万、伙食费补助2.12万)
2.商品和服务支出10万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.31万、水电费0.74万、邮电费1.48万、差旅费1.65万、维修(护)费0.22万、会议费0.31万、公务接待费0.72万、劳务费2.55万、工会经费0.52万、福利费0.41万、其他交通费用0.35万、其他商品服务支出0.73万)
3.对个人和家庭的补助支出61.74万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休经费41.67万元、住房公积金10.39万元、住房补贴1.41万、医疗费6.92万、生活补助0.05万、其他对个人和家庭补助支出1.30万)
4.其他支出1.26元。(其中:办公设备购置费1.26万元等)
决算支出比去年减少的原因:2017年决算支出比2016年减少139.66万元,其中基本支出减少84.14万元,项目支出减少117.26万元。基本支出减少主要有2方面原因:一是退休人员退休金2017年8月后由人社局发放,9-12月无退休费支出,二是局机关认真执行中央八项规定精神,压缩机关运行费开支,所以基本支出同比减少了84.14万元;项目支出减少的主要原因:一是在2016年度项目决算中,由于2015年有项目结算费用在2016年一季度,2016年支付了2015年度应付而未付的项目费用,从而加大了2016年度项目费用决算数,二是2017年度本着节约的原则,压缩了项目支出。以上两方面原因使项目决算数与同期比减少117.26万元。
二、2017年度财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共决算支出289.37万元,其中:基本支出141.65万元,比去年减少22.40万元,原因:一是退休人员退休金2017年8月后由人社局发放,9-12月无支出,二是局机关认真执行中央八项规定精神,压缩机关运行费开支,所以基本支出同比减少了84.14万元。项目支出147.72万元,比去年减少117.26万元。原因:一是在2016年度项目决算中,由于2015年预算实施项目未完成,跨年结算在2016年一季度,2016年支付了2015年度应付而未付的项目费用,从而加大了2016年度项目费用决算数,二是2017年度本着节约的原则,压缩了项目支出。以上两方面原因使项目决算数与同期比减少117.26万元。
三、2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2017年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.72万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置及运行费支出决算0万元(我局无公务车,无公务用车运行维护费,无公车购置费,无公务用车购置数及保有量);公务接待费支出决算0.72元,国内公务接待10批次90人。2017年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.52万元,同比减少41.9%。原因:一是2017年度我局无公务用车,无公务车运行维护费支出,二是局机关认真执行中央八项规定精神,压缩机关运行费开支,减少公务接待人次,从而减少“三公”经费支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
2017年本部门无政府性基金收支决算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2017年度机关运行经费支出11.25万元,比2016年减少0.74万元,减少6.1%。主要原因是:机关办公费用和“三公”经费支出减少。(一是我局2017年度办公资源有效重复再利用,机关办公费经费开支下降,二是我局无公务用车,无公务车运行维护费支出,再就是认真执行中央八项规定精神,减少了公务接待批次和人次)
二、关于政府采购支出说明
本部门(单位)2017年度政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门(单位)房屋面积共有3400平方米;共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,曾都区科学技术局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,全区高新技术企业达到33家,申报19项高新技术产品,发放各类宣传资料2800余份,面向全区企业征集到技术需求24项,与武汉理工大学等签订成果转化项目12项,全区共申请专利550件,共悬挂宣传条幅近40条,展出图版330多块,发放技术资料3万多份,科普类书籍2300余册,展出新产品、新品种20多个,参加咨询活动的医疗卫生、农业种植、畜牧养殖、计划生育等专家达120人次,现场接受咨询3100余人次,接受诊疗服务的人数达2200人次。
组织开展整体支出绩效评价,经曾都区科技局认真自评,在日常工作中指导我们规范办事,加强了我局的绩效意识,同时也促进了我局党风廉政建设以及日常工作开展等各项工作。通过对2017年度部门整体支出绩效指标的自评,我们充分认识到推进预算绩效管理对我单位项目推动和资金使用规范性和有效性有着重要意义,但由于时间和人员安排的不足,以至于绩效评价不能完全兼顾我局工作的方方面面(2017年部分项目经费12月下旬才由财政拨入我局账户,年底稍有结余)。在下一阶段,我们进一步推进预算绩效管理,不仅规范支出,更要对各项支出的效果绩效跟踪问效,将预算绩效管理融入单位的日常管理中。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
科技三项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2384.76万元,执行数为289.37万元,完成预算的12.13%。主要产出和效果:一是曾都区省级“星创天地”实现零突破;二是曾都区高新产值增势强势。发现的问题及原因:没有按照项目支出月进度使用资金。下一步改进措施:一是科学编制预算。按照《预算法》及相关制度要求,根据本单位的年度工作计划和工作重点,认真预算,力求科学严谨、全面细致。严格按照预算项目和使用用途执行预算,强化预算约束;二是将绩效管理纳入财务管理的日常工作,在日常支出中,将绩效评价纳入其中,对每一笔支出的效益和产出进行评估,从而真正做到让财政资金发挥更大的效益。
附件:无《项目支出绩效自评表》、无《绩效评价评分明细表》
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2017年本部门政府购买服务支出合计8.4万元,购买的服务内容主要有:农村信息化推广服务平台。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2017年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表
 
 

收入支出决算总表

公开 01

部门:曾都区科学技术局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

332.52

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

227.63

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

61.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

332.52

本年支出合计

52

289.37

     用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

25.49

    年末结转和结余

54

68.64

 

27

 

 

55

 

总计

28

358.01

总计

56

358.01



 
 

收入决算表

公开 02

部门:曾都区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

270.78

270.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

82.03

82.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

82.03

82.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

188.75

188.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

188.75

188.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

支出决算表

公开 03

部门:曾都区科学技术局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

227.63

79.91

147.72

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

79.91

79.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

79.91

79.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

147.72

0.00

147.72

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

147.72

0.00

147.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61.74

61.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

部门:曾都区科学技术局

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

332.52

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

227.63

227.63

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

61.74

61.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

332.52

本年支出合计

54

289.37

289.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

25.49

年末财政拨款结转和结余

56

68.64

68.64

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

25.49

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

358.01

总计

60

358.01

358.01

0.00



 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门:曾都区科学技术局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

68.65

302

商品和服务支出

10.00

310

其他资本性支出

1.26

30101

  基本工资

17.79

30201

  办公费

0.31

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

16.38

30202

  印刷费

0.01

31002

  办公设备购置

1.26

30103

  奖金

20.79

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

11.58

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.12

30205

  水费

0.20

31006

   大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.54

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.48

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

61.74

30211

  差旅费

1.65

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

41.67

30213

  维修 ( )

0.22

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.31

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.05

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.72

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

6.92

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.55

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

10.39

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

1.41

30228

  工会经费

0.52

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.41

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.35

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.30

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.73

 

 

 

人员经费合计

130.40

公用经费合计

11.25



 
 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

部门:曾都区科学技术局

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72



 
 

<TABLE IDX=7>
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:曾都区科学技术局
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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