曾都区纪委2016年部门决算公开
  • 发布时间:2017-10-27 00:00
  • 信息来源:曾都区纪委
  • 审核人:张艳艳
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曾都区纪律检查委员会2016年部门
决算说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》。现将曾都区纪律检查委员会2016年度部门决算信息公开如下:  
一、部门概况      
(一)部门预算单位组成
曾都区纪委内设9个机构,包括办公室、组宣部、党风政风监督室(区政府纠正行业不正之风领导小组办公室)、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三纪检监察室、案件审理室。实有机关行政编制26名、工勤人员编制3名。机关现有行政人员24人,工勤人员4人,退休人员10人,劳务派遣人员5人。
曾都区纪委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。定编12人,实有在编人员12人。
(二)主要职能
1、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。
2、积极协助区委、区政府加强党风廉政建设。
3、对党员干部进行党风廉政教育。
4、查处违反党纪政纪案件。
5、纠正部门和行业示正之风。
6、受理党员和监察对象的控诉和申诉。
7、履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其他职责。
8、承办上级交办的其他事项。
二、2016年部门决算情况
(一)2016年收入情况  
曾都区纪委2016年收入决算为821.81万元,其中:财政拨款(补助)收入821.81万元。相比2015年收入840.42万元,减少18.61万元,主要是项目收入减少。
(二)2016年支出情况  
2016年支出决算821.81万元。其中人员经费593.41万元,占72.21%;公用经费228.40万元,占27.79%。相比2015年支出842.52万元,减少了20.71万元,主要是项目支出减少。
三、机关运行费执行情况说明
曾都区纪委2016年机关运行费821.81万元,其中:工资福利支出:438.56万元,对个人和家庭的补助:154.84万元,商品和服务支出:225.44万元,其他资本支出2.96万元。
四、政府采购执行情况
根据政府采购有关法律法规要求,编制政府采购计划,并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施,对纳入《2016年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
五、政府性基金预算支出情况
2016年,因无政府性基金,所以“政府性基金预算财政拨款支出决算表”无数据。
六、““三公”经费”支出情况
(一)2016年曾都区纪委“三公”支出合计35.45万元,其中:1、因公出国(境)费0元 ;2、2016年公务用车购置0元,保留公务用车6台,公务用车运行维护费12.35万元;3、2016年发生公务接待费23.1万元,公务接待248批次,1320余人。
(二)“三公支出”增减变动情况
去年同期“三公经费”支出37万元(因公出国(境)费0元,公务用车购置费无,公务用车运行维护费17.5万元,公务接待费19.5万元),2016年相比去年同期减少“三公经费”支出2.55万元,是由于严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。
  

收入支出决算总表       

公开      01      表       

部门:曾都区纪律检查委员会       

金额单位:万元       

收入       

支出       

项目       

行次       

决算数       

项目       

行次       

决算数       

栏次       

    

1       

栏次       

    

2       

一、财政拨款收入       

1       

821.81       

一、一般公共服务支出       

29       

821.81       

  其中:政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

30       

0.00       

二、上级补助收入       

3       

0.00       

三、国防支出       

31       

0.00       

三、事业收入       

4       

0.00       

四、公共安全支出       

32       

0.00       

四、经营收入       

5       

0.00       

五、教育支出       

33       

0.00       

五、附属单位上缴收入       

6       

0.00       

六、科学技术支出       

34       

0.00       

六、其他收入       

7       

0.00       

七、文化体育与传媒支出       

35       

0.00       

    

8       

    

八、社会保障和就业支出       

36       

0.00       

    

9       

    

九、医疗卫生与计划生育支出       

37       

0.00       

    

10       

    

十、节能环保支出       

38       

0.00       

    

11       

    

十一、城乡社区支出       

39       

0.00       

    

12       

    

十二、农林水支出       

40       

0.00       

    

13       

    

十三、交通运输支出       

41       

0.00       

    

14       

    

十四、资源勘探信息等支出       

42       

0.00       

    

15       

    

十五、商业服务业等支出       

43       

0.00       

    

16       

    

十六、金融支出       

44       

0.00       

    

17       

    

十七、援助其他地区支出       

45       

0.00       

    

18       

    

十八、国土海洋气象等支出       

46       

0.00       

    

19       

    

十九、住房保障支出       

47       

0.00       

    

20       

    

二十、粮油物资储备支出       

48       

0.00       

    

21       

    

二十一、其他支出       

49       

0.00       

    

22       

    

二十二、债务还本支出       

50       

0.00       

    

23       

    

二十三、债务付息支出       

51       

0.00       

  本年收入合计          

24       

821.81       

  本年支出合计          

52       

821.81       

    用事业基金弥补收支差额       

25       

0.00       

    结余分配       

53       

0.00       

    年初结转和结余       

26       

0.00       

    年末结转和结余       

54       

0.00       

    

27       

    

    

55       

    

  总计          

28       

821.81       

  总计          

56       

821.81       



  

收入决算表       

公开      02      表       

部门:曾都区纪律检查委员会       

金额单位:万元       

项目       

本年收入合计       

财政拨款收入       

上级补助收入       

事业收入       

经营收入       

附属单位上缴收入       

其他收入       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

合计       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

20111       

纪检监察事务       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2011102       

    一般行政管理事务       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       



  
  

支出决算表       

公开      03      表       

部门:曾都区纪律检查委员会       

金额单位:万元       

项目       

本年支出合计       

基本支出       

项目支出       

上缴上级支出       

经营支出       

对附属单位补助支出       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

201       

一般公共服务支出       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

20111       

纪检监察事务       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       

2011102       

    一般行政管理事务       

821.81       

821.81       

0.00       

0.00       

0.00       

0.00       



  

财政拨款收入支出决算总表       

公开      04      表       

部门:曾都区纪律检查委员会       

金额单位:万元       

收                入       

支                出       

项               目       

行次       

决算数       

项目(按功能分类)       

行次       

小计       

一般公共预算财政拨款       

政府性基金预算财政拨款       

栏               次       

    

1       

栏               次       

    

2       

3       

4       

一、一般公共预算财政拨款       

1       

821.81       

一、一般公共服务支出       

31       

821.81       

821.81       

0.00       

二、政府性基金预算财政拨款       

2       

0.00       

二、外交支出       

32       

0.00       

0.00       

0.00       

    

3       

    

三、国防支出       

33       

0.00       

0.00       

0.00       

    

4       

    

四、公共安全支出       

34       

0.00       

0.00       

0.00       

    

5       

    

五、教育支出       

35       

0.00       

0.00       

0.00       

    

6       

    

六、科学技术支出       

36       

0.00       

0.00       

0.00       

    

7       

    

七、文化体育与传媒支出       

37       

0.00       

0.00       

0.00       

    

8       

    

八、社会保障和就业支出       

38       

0.00       

0.00       

0.00       

    

9       

    

九、医疗卫生与计划生育支出       

39       

0.00       

0.00       

0.00       

    

10       

    

十、节能环保支出       

40       

0.00       

0.00       

0.00       

    

11       

    

十一、城乡社区支出       

41       

0.00       

0.00       

0.00       

    

12       

    

十二、农林水支出       

42       

0.00       

0.00       

0.00       

    

13       

    

十三、交通运输支出       

43       

0.00       

0.00       

0.00       

    

14       

    

十四、资源勘探信息等支出       

44       

0.00       

0.00       

0.00       

    

15       

    

十五、商业服务业等支出       

45       

0.00       

0.00       

0.00       

    

16       

    

十六、金融支出       

46       

0.00       

0.00       

0.00       

    

17       

    

十七、援助其他地区支出       

47       

0.00       

0.00       

0.00       

    

18       

    

十八、国土海洋气象等支出       

48       

0.00       

0.00       

0.00       

    

19       

    

十九、住房保障支出       

49       

0.00       

0.00       

0.00       

    

20       

    

二十、粮油物资储备支出       

50       

0.00       

0.00       

0.00       

    

21       

    

二十一、其他支出       

51       

0.00       

0.00       

0.00       

    

22       

    

二十二、债务还本支出       

52       

0.00       

0.00       

0.00       

    

23       

    

二十三、债务付息支出       

53       

0.00       

0.00       

0.00       

  本年收入合计          

24       

821.81       

  本年支出合计          

54       

821.81       

821.81       

0.00       

    

25       

    

    

55       

    

    

    

年初财政拨款结转和结余       

26       

0.00       

年末财政拨款结转和结余       

56       

0.00       

0.00       

0.00       

一、一般公共预算财政拨款       

27       

0.00       

    

57       

    

    

    

二、政府性基金预算财政拨款       

28       

0.00       

    

58       

    

    

    

    

29       

    

    

59       

    

    

    

  总计          

30       

821.81       

  总计          

60       

821.81       

821.81       

0.00       



  
  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

公开      06      表       

部门:曾都区纪律检查委员会       

金额单位:元       

人员经费       

公用经费       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

科目编码       

科目名称       

金额       

301       

工资福利支出       

438.56       

302       

商品和服务支出       

225.44       

310       

其他资本性支出       

2.96       

30101       

    基本工资       

82.75       

30201       

    办公费       

9.47       

31001       

    房屋建筑物购建       

0.00       

30102       

    津贴补贴       

280.67       

30202       

    印刷费       

4.64       

31002       

    办公设备购置       

2.96       

30103       

    奖金       

9.40       

30203       

    咨询费       

0.00       

31003       

    专用设备购置       

0.00       

30104       

    其他社会保障缴费       

3.12       

30204       

    手续费       

0.00       

31005       

    基础设施建设       

0.00       

30106       

    伙食补助费       

15.45       

30205       

    水费       

0.36       

31006       

    大型修缮       

0.00       

30107       

    绩效工资       

0.00       

30206       

    电费       

3.64       

31007       

    信息网络及软件购置更新       

0.00       

30108       

    机关事业单位基本养老保险缴费       

0.00       

30207       

    邮电费       

1.62       

31008       

    物资储备       

0.00       

30109       

    职业年金缴费       

0.00       

30208       

    取暖费       

0.00       

31009       

    土地补偿       

0.00       

30199       

    其他工资福利支出       

47.19       

30209       

    物业管理费       

0.00       

31010       

    安置补助       

0.00       

303       

对个人和家庭的补助       

154.84       

30211       

    差旅费       

47.21       

31011       

    地上附着物和青苗补偿       

0.00       

30301       

    离休费       

0.00       

30212       

    因公出国(境)费用       

0.00       

31012       

    拆迁补偿       

0.00       

30302       

    退休费       

77.96       

30213       

    维修      (      护      )      费       

0.46       

31013       

    公务用车购置       

0.00       

30303       

    退职(役)费       

0.00       

30214       

    租赁费       

1.00       

31019       

    其他交通工具购置       

0.00       

30304       

    抚恤金       

0.64       

30215       

    会议费       

14.88       

31020       

    产权参股       

0.00       

30305       

    生活补助       

0.39       

30216       

    培训费       

6.32       

31099       

    其他资本性支出       

0.00       

30306       

    救济费       

0.00       

30217       

    公务接待费       

23.10       

304       

对企事业单位的补贴       

0.00       

30307       

    医疗费       

29.36       

30218       

    专用材料费       

0.00       

30401       

    企业政策性补贴       

0.00       

30308       

    助学金       

0.00       

30224       

    被装购置费       

0.00       

30402       

    事业单位补贴       

0.00       

30309       

    奖励金       

0.00       

30225       

    专用燃料费       

0.00       

30403       

    财政贴息       

0.00       

30310       

    生产补贴       

0.00       

30226       

    劳务费       

0.00       

30499       

    其他对企事业单位的补贴       

0.00       

30311       

    住房公积金       

46.34       

30227       

    委托业务费       

0.80       

307       

债务利息支出       

0.00       

30312       

    提租补贴       

0.00       

30228       

    工会经费       

3.42       

30701       

    国内债务付息       

0.00       

30313       

    购房补贴       

0.00       

30229       

    福利费       

3.23       

30707       

    国外债务付息       

0.00       

30314       

    采暖补贴       

0.00       

30231       

    公务用车运行维护费       

12.35       

399       

其他支出       

0.00       

30315       

    物业服务补贴       

0.00       

30239       

    其他交通费用       

0.00       

39906       

    赠与       

0.00       

30399       

    其他对个人和家庭的补助支出       

0.15       

30240       

    税金及附加费用       

0.00       

    

    

    

    

    

    

30299       

    其他商品和服务支出       

92.94       

    

    

    

人员经费合计       

593.41       

公用经费合计       

228.40       



  
  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

公开      08      表       

部门:曾都区纪委       

金额单位:万元       

项目       

年初结转和结余       

本年收入       

本年支出       

年末结转和结余       

支出功能分类科目编码       

科目名称       

合计       

合计       

小计       

基本支出       

项目支出       

合计       

小计       

小计       

栏次       

款       

项       

栏次       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

合计       

  

  

合计       

  

  

  

  

  

  



  
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:曾都区纪律检查委员会
金额单位:万元
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
35.45
0.00
12.35
0.00
12.35
23.10
  


  
  
名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  

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