曾都区南郊财政所2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 10:45
  • 信息来源:曾都区南郊财政所
  • 审核人:张艳艳
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南郊财政所2019年度决算公开说明

(目录)

第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分:其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释  
第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、农合医疗基金征管、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

三、人员构成情况

人员编制18人(行政编制 0+工勤编制0+事业编制18人)

实有在职人数17人(行政编制0+工勤编制0+事业编制17人)

离退休人数11

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计335.48万元(上年收入总计340.78万元,同比减少5.3万元,同比减少1.56%)。其中财政拨款收入227.04万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计337.68万元(上年支出总计315.47万元,同比增加22.21万元,同比减少7.04%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)337.68万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。


按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出276.32万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资68.45万、津贴补贴43.77万、奖金5.4万、在职五项奖79.38万、住房公积金29.97万、住房补贴0万、医疗保险费18.8万、乡镇工作补贴0万)

2.商品和服务支出26.65万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.88万、水电费1.71万、邮电费0.34万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.08万、维修(护)费3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费1.82万、培训费0万、工会经费2.42万、福利费2.5万)

3.对个人和家庭的补助支出34.71万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金29.97万元等)

4.其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因:2019年决算支出比上年增加22.21万元,其中基本支出增加22.21万元,项目支出增加(减少)0万元。基本支出增加的主要原因是:调资增资。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出227.04万元,其中:基本支出227.04万元,比去年减少50.11万元,项目支出0万元,比去年增加(减少)0万元。原因:预算减少。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.82万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0,公务用车购置数及保有量0);公务接待费支出决算 1.82万元,国内公务接待的批次28次、人数227人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加1.1万元,同比减少36.14%. 原因:严格控制经费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.2 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:按照预算支出。

二、关于政府采购支出说明

南郊财政所无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:无;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

南郊财政所无绩效评价。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

2:一般公开预算支出决算情况表

3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

5:政府性基金预算支出情况决算表

6:部门收支决算总体情况表

7:部门收入决算总体情况表

8:部门支出决算总体情况表













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