序号 | 开票时间 | 票据号码 | 摘要 | 凭证收或付 | 金额 | 备注 |
- | - | - | 上月余额 | - | 275687.57 | - |
1 | 2025.3.21 | - | 朱春霞帮扶资金(应收款) | 收 | 100000.00 | 应收款 |
2 | 2025.3.14 | - | 2025年3月就业帮扶人员3月保险 | 收 | 2826.94 | 代收代缴 |
3 | 2025.3.30 | - | 2024年社区纪检委员年底考核工作经费 | 收 | 1680.00 | 专项经费 |
4 | 2025.4.10 | - | 2025年4月就业帮扶人员4月保险 | 收 | 2826.94 | 代收代缴 |
5 | 2025.4.27 | - | 吴绵喜退2023年7月工资 | 收 | 5685.86 | 其他收入 |
6 | 2025.3.13 | - | 2025年3月工资 | 付 | 51996.40 | 管理费用-工资 |
7 | 2025.3.13 | - | 电话费(1月) | 付 | 30.00 | 管理费用-运转支出-通讯费用 |
8 | 2025.3.13 | - | 电费(2月汉东路169号) | 付 | 303.34 | 管理费用-运转支出-电费 |
9 | 2025.3.13 | - | 2025年3月养老保险 | 付 | 26358.57 | 管理费用-运转支出-社保医保支出 |
10 | 2025.3.13 | - | 2025年3月住房公积金 | 付 | 15981.60 | 管理费用-运转支出-住房公积金 |
11 | 2025.3.26 | - | 差旅费(操朝阳、北京接谢照文) | 付 | 2180.00 | 管理费用-差旅费-维稳差旅费 |
12 | 2025.3.26 | - | 差旅费(胡鹏北京接谢照文及北京备勤) | 付 | 6874.00 | 管理费用-差旅费-维稳差旅费 |
13 | 2025.3.27 | - | 工作餐(2025年2月) | 付 | 4284.00 | 管理费用-运转支出-工作餐费用 |
14 | 2025.3.27 | - | 工会费用(工会慰问) | 付 | 1000.00 | 管理费用-运转支出-工会费用(慰问) |
15 | 2025.3.37 | - | 壕东巷1号老年活动室维修 | 付 | 9600.00 | 管理费用-运转支出-党建 |
16 | 2025.4.3 | - | 朱春霞帮扶资金 | 付 | 100000.00 | 代收代缴 |
17 | 2025.4.9 | - | 2025年4月工资 | 付 | 53076.40 | 管理费用-工资 |
18 | 2025.4.9 | - | 2025年4月养老保险 | 付 | 26358.57(2张) | 管理费用-运转支出-社保医保支出 |
19 | 2025.4.9 | - | 2025年4月住房公积金 | 付 | 15981.60 | 管理费用-运转支出-住房公积金 |
20 | 2025.4.9 | - | 电费(3月汉东路169号) | 付 | 261.00 | 管理费用-运转支出-电费 |
21 | 2025.4.10 | - | 差旅费(胡鹏、谢思遥北京接叶冬芹) | 付 | 3946.00 | 管理费用-差旅费-维稳差旅费 |
- | - | - | 本月收入 | - | 113019.74 | - |
- | - | - | 本月支出 | - | 318231.48 | - |
- | - | - | 本月余额 | - | 70475.83 | - |
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