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2024年财务预算表(二) (支出类) | |||||||||||
填表单位:烈山社区 填报时间:2024年3月 13 日 单位:元 | |||||||||||
序号 | 科目 | 二级科目 | 三级科目 | 四级科目 | 2024年 | 备注 | |||||
全年预算 | 实际发生 金额 | 预算(决算) 结余 | |||||||||
一 | 1.经营支出 | ||||||||||
1)销售支出 | |||||||||||
2)劳务支出 | |||||||||||
3)出租支出 | |||||||||||
4)发包支出 | |||||||||||
5)其他 | 水电费 | ||||||||||
维修费 | |||||||||||
运输费 | |||||||||||
保险费 | |||||||||||
2、税金及附加 | |||||||||||
二 | 3、管理费用 | 1549000.00 | |||||||||
1) 工资 | 900000.00 | ||||||||||
2)办公费 | 46000.00 | ||||||||||
办公用品 | 5000.00 | ||||||||||
电脑耗材 | 6000.00 | ||||||||||
标语标牌 | 35000.00 | ||||||||||
复印费 | |||||||||||
宣传费 | |||||||||||
3) 差旅费 | 32000.00 | ||||||||||
公务差旅费 | 2000.00 | ||||||||||
维稳差旅费 | 30000.00 | ||||||||||
4)管理用固定资产费用 | 10000.00 | ||||||||||
维修费 | 10000.00 | ||||||||||
固定资产购建 | |||||||||||
5) 运转支出 | 561000.00 | ||||||||||
水电费 | 20000.00 | ||||||||||
报刊费 | 8000.00 | ||||||||||
通信费 | 15000.00 | ||||||||||
工作餐 | 8000.00 | ||||||||||
社保医保单位部分 | 200000.00 | ||||||||||
公积金单位部分 | 100000.00 | ||||||||||
保洁 | |||||||||||
党建 | 5000.00 | ||||||||||
宣传费 | |||||||||||
文明创建 | 环境整治 | 50000.00 | |||||||||
环境绿化 | 50000.00 | ||||||||||
综合治理 | 50000.00 | ||||||||||
诉讼费 | |||||||||||
法律顾问(律师费) | 5000.00 | ||||||||||
文体活动 | |||||||||||
公共卫生防疫 | |||||||||||
档案管理 | |||||||||||
工程审计结算咨询 | |||||||||||
工会经费 | 30000.00 | ||||||||||
其他支出 | 20000.00 | ||||||||||
4、公益支出 | |||||||||||
1)内部公益事业 | |||||||||||
安全饮水(自来水) | |||||||||||
2)福利支出写全 | |||||||||||
困难补助慰问 | |||||||||||
3)公益性固定资产费用 | |||||||||||
维修费 | |||||||||||
5、其他支出 | 1) 防灾抢险(消防安全) | ||||||||||
2) 罚款 | |||||||||||
3)捐赠 | |||||||||||
4) 无法收回的应收款项损失 | |||||||||||
5) 借款利息 | |||||||||||
6) 征(占、租)地补偿 | |||||||||||
7)公路养护维修(绿化) | |||||||||||
6、所得税费用 | |||||||||||
五 | 往来净支出(含内部往来) | ||||||||||
应收款余额变动 (+) | |||||||||||
应付款余额变动 ( -) | |||||||||||
支出类合计 | 1549000.00 | ||||||||||
预算结余 | 791000.00 | ||||||||||
累计结余 | 期初余额 | 514799.73 | 预计累计结余 | 1145799.73 | |||||||
居务监督委员会成员审核意见: (签字) (公章) 年 月 日 | 街道驻点干部审核意见: (签字) 年 月 日 | 三资专管员审核意见: (签字) | 街道审批意见: (公章 ) 年 月 日 | ||||||||
办事处“三资”监督管理办公室 (签字) (公章) 年 月 日 |
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