
城南新区管委会2021年度决算公开说明
(目录)
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况
二、2021年度财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2021年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2021年度部门决算公开报表(见附件)
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展,为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、按照职责范围,负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护,市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解、法律事务工作,维护居民的合法权益。
4、负责社区建设和管理,开展社区服务工作,兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动,指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用;指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;负责本辖区综治、信访、维稳等工作;负责做好本辖区人口和计划生育工作;负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作;负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。
7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门和所属决算单位机构设置情况
按照“统一职能,权责一致、上下对应和因地制宜”的原则,城南新区管委会下设三大办,党政办、建设办、社会事务办。
三、人员构成情况
人员编制13人(行政编制 12 人+工勤编制 1人)
实有在职人数16人(行政编制15人+工勤编制1 人)
离退休人数1人
第二部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况
(一)收入总计489.61万元(上年收入总计449.09万元,同比增加40.52万元,同比增加 9.02 %)。其中财政拨款收入489.61万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计489.61万元(上年支出总计449.09万元,同比增加40.52万元,同比增加9.02 %)。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)489.61万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)0万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)34.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出277.02万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资80.63万、奖金90.66万、职工养老保险32.18万、住房公积金34.14万、医疗保险费20.03万、伙食补助费19.38万)
2.商品和服务支出208.93万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费35.73万、水电费4.39万、公务用车运行维护费2.38万、差旅费2.97万、维修(护)费16.5万、委托业务费58.74万、税金及附加费用0.9万、公务接待费0.26万、劳务费24.75万、工会经费2.58万、其它商品支出59.73万)
3.对个人和家庭的补助支出3.66万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、生活补助3.66万元等)
决算支出比去年增加的原因:2021年度决算支出比上年增加40.52万元,其中基本支出增加40.52万元,项目支出增加(或减少)0万元。基本支出增加的主要原因是疫苗接种点各项支出增加;项目支出增加(或减少)的主要原因是 无 。
二、2021年度财政拨款支出决算情况
2021年度一般公共财政拨款决算支出489.61万元,比年初预算400.24万元增加89.37万元,其中:基本支出489.61万元,比年初预算400.24万元增加89.37万元,项目支出0万元,比年初预算0万元增加(或减少)0万元。原因:疫苗接种点各项支出增加。基本支出比去年增加40.52万元,项目支出比去年增加(或减少)0万元。原因:疫苗接种点各项支出增加。
三、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算2.65万元,与全年预算8.37万元相比减少5.72万元,降低68.33%。 原因:减少公务招待,加强公务车严格管理。其中:(1)因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%。 原因:0。因公出国(境)团组数及人数为组数0组,人数0人;(2)公务用车购置及运行费支出决算2.38万元,与年初预算8万元相比减少5.62万元,降低70.25%。 原因:加强公务车管理。(其中公务用车运行维护费2.38万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为购置数0辆,保有量0辆);(3)公务接待费支出决算 0.26万元,与年初预算0.37万元相比减少0.11万元,降低29.72%。 原因:减少公务接待。国内公务接待的批次0批、人数0人。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金预算支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算支出。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门 20201年度机关运行经费支出 489.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加89.37 万元,增长22.32%。主要原因是:人员编制数量增加,疫苗接种点各项开支增加等。
二、关于政府采购支出说明
本部门 2021年度政府采购支出总额 54.61 万元,其中:政府采购货物支出 54.61万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日,部门共有车辆 2辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。
四、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年度本部门无重点项目支出
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:支出0万元。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分:2021年度部门决算公开报表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 489.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 489.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 489.61 | 本年支出合计 | 58 | 489.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 210.28 | 年末结转和结余 | 60 | 210.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 699.89 | 总计 | 62 | 699.89 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 489.61 | 489.61 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 489.61 | 489.61 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 489.61 | 489.61 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 489.61 | 489.61 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 489.61 | 489.61 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 489.61 | 489.61 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 489.61 | 489.61 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 489.61 | 489.61 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 489.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 489.61 | 489.61 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 489.61 | 本年支出合计 | 59 | 489.61 | 489.61 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 210.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 210.28 | 210.28 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 210.28 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 699.89 | 总计 | 64 | 699.89 | 699.89 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 489.61 | 489.61 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 489.61 | 489.61 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 489.61 | 489.61 | |||
2010301 | 行政运行 | 489.61 | 489.61 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 277.02 | 302 | 商品和服务支出 | 208.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 80.63 | 30201 | 办公费 | 35.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 90.66 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 19.38 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.18 | 30206 | 电费 | 4.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.53 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.97 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 34.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 1.50 | 30213 | 维修(护)费 | 16.50 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.66 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 3.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 24.75 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 58.74 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.38 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.90 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 59.73 | ||||||
人员经费合计 | 280.68 | 公用经费合计 | 208.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.65 | 2.38 | 2.38 | 0.26 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:曾都区城南新区管委会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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