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财务收支原始凭证登记表 | |||||||
单位:碾子巷社区 时间:2023年7月 | |||||||
时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |
7 | 27 | 收北郊卫生院双创环境整治帮扶资金 | 收 | 8000.00 | 1 | 转账 | |
7 | 11 | 交社区办公楼水电费(2张) | 付 | 473.12 | 3 | 现金 | |
7 | 18 | 交社区办事大厅1楼座机费 | 付 | 500.00 | 3 | 现金 | |
7 | 27 | 社区三楼路由器费 | 付 | 299.00 | 3 | 现金 | |
7 | 21 | 办公电脑耗材 | 付 | 586.00 | 3 | 现金 | |
7 | 26 | 办事大厅桶装水票 | 付 | 400.00 | 3 | 现金 | |
7 | 19 | 交日间照料中心水电费(8张) | 付 | 456.87 | 4 | 现金 | |
7 | 18 | 修日间照料麻将机 | 付 | 140.00 | 4 | 现金 | |
7 | 19 | 日间照料中心宽带费 | 付 | 499.00 | 4 | 现金 | |
7 | 24 | 日间照料中心购买条桌 | 付 | 880.00 | 4 | 现金 | |
7 | 13 | 付全民阅读习近平书籍费 | 付 | 2392.00 | 5 | 转账 | |
7 | 18 | 扣上半年代发工资 | 付 | 213155.88 | 5 | 转账 | |
7 | 13 | 交2023年上半年住房公积金单位部分 | 付 | 29363.00 | 6 | 转账 | |
合计 | 8000.00 | 249144.87 | |||||
上月余额 | 170674.35 | ||||||
本月余额 | -70470.52 | ||||||
村会计: | 出 纳: | ||||||
农财室记账员: | 审计员: |
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