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财务收支原始凭证登记表 | |||||||
单位:八里岔社区 | 报账时间:2024.2.29 | ||||||
时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | 凭证号 | 支付方式 | |
月 | 日 | ||||||
2 | 7 | 陈文啟退汇 | 收 | ¥500.00 | 1 | 1 | 银行转账 |
2 | 18 | 2024年困难党员春节慰问金及基层党组织支持费用 | 收 | ¥2,000.00 | 2 | 2 | 银行转账 |
小 计 | ¥2,500.00 | ||||||
1 | 5 | 社区购买纸杯费用 | 付 | ¥260.00 | 3 | 4 | 现金 |
2 | 1 | 社区环境卫生整治垫石子费用 | 付 | ¥1,100.00 | 4 | 5 | 现金 |
2 | 5 | 社区2024年困难党员春节慰问费用 | 付 | ¥2,000.00 | 5 | 6 | 现金 |
2 | 5 | 社区工作人员2月份工资费用 | 付 | ¥35,899.89 | 6 | 7 | 银行转账 |
2 | 5 | 社区工作人员1-2月份住房公积金费用 | 付 | ¥26,236.56 | 7 | 8 | 银行转账 |
2 | 5 | 社区爱心救助资金 | 付 | ¥6,500.00 | 8 | 9 | 银行转账 |
2 | 18 | 社区红色驿站水费 | 付 | ¥143.20 | 9 | 10 | 现金 |
2 | 18 | 社区门面1月份水费 | 付 | ¥38.00 | 10 | 11 | 现金 |
2 | 18 | 社区服务大厅2024.1月份电费 | 付 | ¥902.84 | 11 | 12 | 现金 |
2 | 18 | 棉花原种厂2024.1月份电费 | 付 | ¥185.02 | 12 | 13 | 现金 |
2 | 18 | 社区仓库2024.1月份电费 | 付 | ¥162.40 | 13 | 14 | 现金 |
2 | 18 | 社区老年活动康养中心(日间照料)2024.1月份电费 | 付 | ¥469.80 | 14 | 15 | 现金 |
2 | 18 | 社区购买手工制作材料费用 | 付 | ¥134.98 | 15 | 16 | 现金 |
2 | 20 | 社区购买双创工作工具及插头等费用 | 付 | ¥644.00 | 16 | 17 | 现金 |
2 | 20 | 社区购买工业盐费用 | 付 | ¥270.00 | 17 | 18 | 现金 |
2 | 22 | 社区工作人员及公益性岗位2月份社保费用 | 付 | ¥16,648.35 | 18 | 19 | 银行转账 |
2 | 22 | 社区工作人员及公益性岗位2月份医保费用 | 付 | ¥6,628.15 | 19 | 20 | 银行转账 |
2 | 22 | 社区工作人员补缴1月份医保费用 | 付 | ¥361.00 | 20 | 21 | 银行转账 |
2 | 22 | 棉花小区物业管理费用 | 付 | ¥500.00 | 21 | 22 | 银行转账 |
2 | 24 | 社区购买学习书籍费用 | 付 | ¥178.00 | 22 | 23 | 现金 |
2 | 25 | 社区购买学习书籍费用 | 付 | ¥40.80 | 23 | 23 | 现金 |
2 | 29 | 社区购买u盘费用 | 付 | ¥180.00 | 24 | 24 | 现金 |
2 | 29 | 退汇重拨 | 付 | ¥500.00 | 25 | 25 | 银行转账 |
小 计 | ¥99,982.99 | ||||||
村会计:沈杨 | 出 纳: | ||||||
农财室记账员: | 审计员: |
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